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    重慶市江津區(qū)財政局

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    [ 索引號 ] 11500381750069234B/2025-00369 [ 發(fā)文字號 ]
    [ 主題分類 ] 教育 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
    [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)教委 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2025-08-26 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-26

    重慶市江津第八中學(xué)校(部門)2024年度部門決算公開說明

    發(fā)布日期: 2025-08-26 14:45:27


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    一、單位基本情況

    (一)職能職責(zé)

    重慶市江津第八中學(xué)校實(shí)施初中義務(wù)教育和高中優(yōu)質(zhì)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。其職能職責(zé):

    1.負(fù)責(zé)實(shí)施初中和高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施素質(zhì)教育,提高教育質(zhì)量。積極開展“培優(yōu)補(bǔ)差”“競賽輔導(dǎo)”等活動,使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

    2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革,加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式,探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評價的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐,以中學(xué)新課改為契機(jī),深入推進(jìn)素質(zhì)教育,全面實(shí)現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。

    3.負(fù)責(zé)把德育放在首位,寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會生活實(shí)踐活動,形成“學(xué)校、家庭、社會”三結(jié)合的思想道德教育體系,促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。

    4.負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求,提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù),為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。

    5.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動時間,組織開展文化娛樂等課外活動。

    6.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及相應(yīng)的教輔資料費(fèi),為貧困學(xué)生提供政策性扶助。

    7.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

    8.承擔(dān)從事初中義務(wù)教育及高中優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)的相關(guān)社會服務(wù)。

    9.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

    (二)單位構(gòu)成

    2024年度,學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置為:書記、校長、紀(jì)委書記、副校長以及辦公室、學(xué)生處、教務(wù)處、總務(wù)處、教科處、法制安全處、初一年級組、初二年級組、初三年級組,高一年級組、高二年級組、高三年級組等內(nèi)設(shè)二級機(jī)構(gòu)。

    二、部門決算情況

    (一)部門收支總體情況

    1.收入支出總體情況。2024年度收入總計8811.44萬元,支出總計8811.44萬元。收、支與2023年度相比,減少168.06萬元,下降1.87%,主要原因是2023年末結(jié)轉(zhuǎn)資金274.74萬元,初中學(xué)生人數(shù)減少,品跌后有所增加

    2.收入情況。2024年度收入合計8536.70萬元,與2023年度相比,減少168.06萬元,下降1.93%。其中:財政撥款收入8019.99萬元,占93.95%;事業(yè)收入345.44萬元,占4.05%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入171.26萬元,占2.01%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余274.74萬元。主要原因是初中學(xué)生人數(shù)減少,公用經(jīng)費(fèi)減少。

    3.支出情況。2024年度支出合計8811.44萬元,與2023年度相比,增加106.68萬元,增長1.23%。其中:基本支出7689.95萬元,占87.27%;項(xiàng)目支出1121.49萬元,占12.73%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。主要原因本年度工程項(xiàng)目增加。

    4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,減少274.74萬元,下降100.00%,主要原因是本年度工程項(xiàng)目增加。

    (二)財政撥款收支總體情況

    2024年度財政撥款收、支總計8019.99萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加133.86萬元,增長1.70%。主要原因是初中學(xué)生人數(shù)減少,公用經(jīng)費(fèi)減少。

    (三)一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

    1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入7980.68萬元,與2023年度相比,增加94.55萬元,增長1.20%。主要原因是本年度工程項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)減少430.26萬元,下降5.12%。主要原因是食堂排危改造、學(xué)生宿舍改造工程款,寄宿生和非寄宿生生活補(bǔ)助、營養(yǎng)改善計劃、免教科書補(bǔ)助等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

    2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7980.68萬元,與2023年度相比,增加94.55萬元,增長1.20%。主要原因是本年度工程項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)減少430.26萬元,下降5.12%。主要原因是教師人數(shù)及學(xué)生人數(shù)減少。

    3.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

    (1)教育支出6021.51萬元,占75.45%,較年初預(yù)算數(shù)減少350.97萬元,下降5.51%,主要原因是教師人數(shù)及學(xué)生人數(shù)減少。

    (2)社會保障與就業(yè)支出1257.77萬元,占15.76%,較年初預(yù)算數(shù)增加140.56萬元,增長12.58%,主要原因是補(bǔ)繳了2022年社保。

    (3)衛(wèi)生健康支出385.99萬元,占4.84%,較年初預(yù)算數(shù)減少108.23萬元,下降21.90%,主要原因是教師人數(shù)減少。

    4)住房保障支出315.41萬元,占3.95%,較年初預(yù)算數(shù)減少111.62萬元,下降26.14%,主要原因是教師人數(shù)減少。

    (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

    ?2024年度一般公共財政撥款基本支出7344.51萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)6686.73萬元,與2023年度相比,減少97.28萬元,下降1.43%,主要原因是教師人數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)657.78萬元,與2023年度相比,減少9.09萬元,下降1.36%,主要原因是初中學(xué)生人數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

    (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

    2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入39.31萬元,與2023年度相比,增加39.31萬元,增長100.00%,主要原因是本年度新增臥龍池排危及周邊文化景觀改造工程本年支出39.31萬元,與2023年度相比,增加39.31萬元,增長100.00%,主要原因是本年度新增臥龍池排危及周邊文化景觀改造工程

    (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

    本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

    2024年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計3.53萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.47萬元,下降49.57%,主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少0.50萬元,下降12.41%,主要原因是全員嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

    2024年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.53萬元,主要用于開會辦事和出差等公務(wù)活動。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.47萬元,下降41.17%,主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少0.50萬元,下降12.41%,主要原因是全員嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

    ?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,主要用于接待.費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元,下降100.00%,較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)支出,與上年持平。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

    2024年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)1.76萬元。

    四、其他需要說明的事項(xiàng)

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

    (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至20241231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

    (三)政府采購支出說明

    2024年度本部門政府采購支出總額982.67萬元,其中:政府采購貨物支出127.90萬元、政府采購工程支出775.48萬元、政府采購服務(wù)支出79.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額982.67萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額667.19萬元,占政府采購支出總額的67.90 %。主要用于采購辦公用品、工程項(xiàng)目支出以及服務(wù)。

    五、預(yù)算績效管理情況

    (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我校對16個項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評16項(xiàng),涉及資金934.70萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng),涉及資金0.00萬元。

    (二)績效自評結(jié)果

    1.績效目標(biāo)自評表(見附表)

    2.績效自評報告或案例

    本單位無此事項(xiàng)

    3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

    本單位無此事項(xiàng)

    (三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果

    本單位無此事項(xiàng)

    六、專業(yè)名詞解釋

    部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

    (三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

    (四)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    (六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

    (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

    (十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

    (十四)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

    (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    七、決算公開聯(lián)系方式

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:聶勛孝??? 聯(lián)系電話:023-47391102

    ?

    ?

    2024年度項(xiàng)目績效自評表

    項(xiàng)目

    名稱

    江津區(qū)義務(wù)教育非寄宿貧困生生活補(bǔ)助

    自評總分

    (分)

    91.32

    項(xiàng)目主管

    部門

    520-重慶市江津第八中學(xué)校

    財政歸口科室

    005-教科文科

    項(xiàng)目

    聯(lián)系人

    聶勛孝

    聯(lián)系電話

    023-47391102

    項(xiàng)目資金(萬元)

    年度總金額

    年初

    預(yù)算數(shù)

    全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    執(zhí)行率

    %

    執(zhí)行率

    權(quán)重

    執(zhí)行率

    得分

    (分)

    0.00

    0.56

    0.56

    100

    10

    10

    其中:

    財政撥款

    0.00

    0.56

    0.56

    100

    10

    10

    當(dāng)年績效目標(biāo)

    年初績效目標(biāo)

    全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

    全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

    按時完成非寄宿貧困生生活補(bǔ)助

    按時完成非寄宿貧困生生活補(bǔ)助

    績效指標(biāo)

    指標(biāo)

    名稱

    計量

    單位

    指標(biāo)

    性質(zhì)

    指標(biāo)

    全年

    完成值

    偏離度(%

    得分

    系數(shù)

    %

    指標(biāo)

    權(quán)重

    (分)

    指標(biāo) 得分

    (分)

    說明

    支助學(xué)生

    200

    200

    0

    100

    30

    30

    支付及時性

    10

    10

    0

    100

    20

    20

    家長滿意度

    %

    92

    90

    2.17

    78.3

    30

    23.49

    貧困學(xué)生滿意度

    %

    92

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