| [ 索引號 ] | 11500381750069234B/2026-00174 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-20 |
發(fā)布日期: 2026-03-20 17:09:31
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)?
實施九年一貫制義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實施初中和小學(xué)學(xué)歷教育和相關(guān)服務(wù),2018年8月學(xué)校新設(shè)立了附設(shè)幼兒園,我校還承擔(dān)非義務(wù)教育學(xué)前教育,促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展。職責(zé)如下:
1.負(fù)責(zé)實施初中和小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)實施學(xué)前教育,促進(jìn)幼兒教育發(fā)展。實施素質(zhì)教育,提高教育質(zhì)量,使適齡兒童少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。
2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革,加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式,探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評價的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐,以中小學(xué)新課改為契機(jī),深入推進(jìn)素質(zhì)教育,全面實現(xiàn)初中和小學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo),不斷提高教育質(zhì)量,開足開齊國家規(guī)定的八個學(xué)習(xí)領(lǐng)域的所有必修課程。
3.學(xué)校應(yīng)當(dāng)把德育放在首位,寓德育于教育教學(xué)之中,開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會實踐活動,形成學(xué)校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系,促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。
4.學(xué)校應(yīng)當(dāng)保證學(xué)生的課外活動時間,組織開展文化娛樂等課外活動。
5.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及教輔資料費(fèi),為貧困學(xué)生提供政策性扶助。
6.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。
7.承擔(dān)從事初中和小學(xué)義務(wù)教育及學(xué)前教育教學(xué)的相關(guān)社會服務(wù)。
8.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)教務(wù)處、總務(wù)處、德體處、法制安全科,是江津區(qū)財政局全額撥款事業(yè)單位,有26個事業(yè)編制。其中編制人數(shù)為26人,在職人數(shù)為26人,退休教師23人,在校學(xué)生人數(shù)153人(含幼兒園28人)。
本年度本單位無下級預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況
2026年年初預(yù)算收入總計707.21萬元,支出總計707.21萬元。
(二)收入預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算數(shù)707.21萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款694.71萬元,財政專戶管理資金收入12.50萬元,。收入較去年減少0.45萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少0.45萬元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映,上述收入包括2025年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
(三)支出預(yù)算情況
2026年年初預(yù)算707.21元,其中:教育支出547.30萬元,社會保障和就業(yè)支出88.44萬元,衛(wèi)生健康支出40.9萬元,住房保障支出30.57萬元。支出較去年減少0.45萬元,主要是基本支出減少0.45萬元。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2026年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)694.71萬元,支出年初預(yù)算數(shù)694.71萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入694.71萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出694.71萬元,比2025年減少0.45萬元。其中:基本支出692.39萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2025年增加減少2.77萬元,主要原因是本年有一名教師退休,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少;項目支出2.32萬元,主要用于長贍人員生活補(bǔ)助等重點(diǎn)工作,比2025年增加0.04萬元,主要原因是長贍人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)鳳場學(xué)校2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)鳳場學(xué)校2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,下降0%,主要原因是……。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項情況說明
2026年因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是……;
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是……;
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是……;
2026年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是……。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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