| [ 索引號 ] | 11500381MB1985059W/2026-00019 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發布機構 ] | 江津區住房城鄉建委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-04-13 | [ 發布日期 ] | 2026-04-13 |
發布日期: 2026-04-13 15:28:19
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一、單位基本情況
根據2025年3月5日區委第125次常委會會議紀要及3月13日江津工業園區第29次黨工委會會議精神,原區城市建設事務中心的職能職責、債權債務以及承擔的濱江新城片區城市開發建設管理等工作由德感工業園發展中心承接。人員已分流至德感發展中心、雙福工業園、雙福發展中心及住建委對應的業務科室開展對應的工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2026年年初預算收入總計866.96萬元,支出總計866.96萬元。
(二)收入預算情況。
2026年年初預算數866.96萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款866.96萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少10298.69萬元,主要是機構改革,債權債務已移交至德感發展中心。
(三)支出預算情況。
2026年年初預算數866.96萬元,其中:社會保障和就業支出121.78萬元,衛生健康支出46.23萬元,城鄉社區支出658.91萬元,住房保障支出40.03萬元。支出較去年減少10298.69萬元,主要是機構改革,債權債務已移交至德感發展中心。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2026年財政撥款收入年初預算數866.96萬元,支出年初預算數866.96萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入866.96萬元,一般公共預算財政撥款支出866.96萬元,比2025年減少2998.69萬元。其中:基本支出866.96萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加1.31萬元,主要原因調薪等;
?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明
2026年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2025年減少7300萬元,主要原因機構改革,債權債務已移交至德感發展中心。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
本單位2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2026年一般公共預算“三公”經費年初預算3萬元,較2025年減少5萬元。
(二)“三公”經費分項情況說明
2026年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,較2025年無變化;
2026年公務接待費年初預算數1萬元,較2025年減少4萬元;
2026年公務用車運行維護費年初預算數3萬元,較2025年無變化;
2026年公務用車購置費年初預算數0萬元,較2025年無變化。
八、其他重要事項的情況說明
(一)本單位無機關運行經費。
(二)本單位無政府采購情況。
(三)2026年無項目支出,無績效目標。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車1輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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