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    重慶市江津區(qū)公安局

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    [ 索引號 ] 1150038100932030X1/2025-00007 [ 發(fā)文字號 ]
    [ 主題分類 ] 公安、安全、司法、法制 [ 體裁分類 ] 其他
    [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)公安局 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

    重慶市江津區(qū)公安局(本級)2024年度單位決算公開說明

    發(fā)布日期: 2025-08-21 09:11:23

    附件3

    重慶市江津區(qū)公安局(本級)

    2024年度單位決算公開說明

    ?

    一、單位基本情況

    (一)職能職責

    (1)貫徹執(zhí)行有關(guān)公安工作的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全區(qū)公安工作規(guī)劃并組織實施。

    (2)預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動。

    (3)維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為。

    (4)維護交通安全和交通秩序,處理交通事故。

    (5)組織、實施消防工作,實行消防監(jiān)督。

    (6)管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。

    (7)對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理。

    (8)警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,守衛(wèi)重要的場所和設(shè)施。

    (9)管理集會、游行、示威活動。

    (10)管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務(wù)和外國人在江津區(qū)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)。

    (11)對被判處管制、拘役、剝奪政治權(quán)利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。

    (12)、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作。

    (13)指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作。

    (14)指導(dǎo)林業(yè)公安業(yè)務(wù)工作,加強駐企業(yè)公安業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

    (15)承辦區(qū)政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

    (二)機構(gòu)設(shè)置

    重慶市江津區(qū)公安局(本級)為江津區(qū)公安局組成單位,有內(nèi)設(shè)機構(gòu)40個,監(jiān)管場所3個,派出所31個。

    二、單位決算情況

    (一)單位收支總體情況

    1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入49183.46萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1037.09萬元,總計50220.55萬元,較上年決算數(shù)增加2358.39萬元,同比增長4.93%,主要原因是、一般公共預(yù)算財政撥款收入增加3270.71萬元,其他收入減少1297.59萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加385.27萬元;支出總計49632.19萬元,較上年決算數(shù)增加2807.12萬元、同比增長5.99%,主要原因是公共安全支出增加2654.97萬元,社會保障和就業(yè)支出減少431.09萬元,衛(wèi)生健康支出增加329.18萬元,住房保障支出增加254.67萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金588.36萬元,較上年決算數(shù)減少448.73萬元、同比下降43.27%,主要原因是不再收取工作經(jīng)費。
    2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計49183.46萬元,較上年增加1973.12萬元,增長4.18%,主要原因是公共安全支出增加1820.97萬元,社會保障和就業(yè)支出減少431.09萬元,衛(wèi)生健康支出增加329.18萬元,住房保障支出增加254.67萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入49183.46萬元,占比100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余448.73萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1037.09萬元。
    3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計49632.19萬元,較上年增加2807.12萬元,增長5.99%,主要原因是公共安全支出增加2654.97萬元,社會保障和就業(yè)支出減少431.09萬元,衛(wèi)生健康支出增加329.18萬元,住房保障支出增加254.67萬元。其中:基本支出31234.58萬元,占比62.93%;項目支出18397.61萬元,占比37.07%。
    4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余588.36萬元,與2023年度相比減少448.73萬元,主要原因是2024年不再收取工作經(jīng)費和原存量工作經(jīng)費的使用。

    (二)財政撥款收支總體情況

    2024年度財政撥款收入總計49183.46萬元,支出總計49183.46萬元。收支較上年增加3270.71元,增長7.12%,主要原因一是執(zhí)法辦案中心建設(shè)等基建項目進入付款高峰期,二是追加應(yīng)指工程、視頻監(jiān)控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經(jīng)費。

    (三)一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

    收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入49183.46萬元,較上年決算數(shù)增加3270.71萬元,增長7.12%,主要原因一是執(zhí)法辦案中心建設(shè)等基建項目進入付款高峰期,二是追加應(yīng)指工程、視頻監(jiān)控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加4091.11萬元,增長9.07%,主要原因是一是執(zhí)法辦案中心建設(shè)等基建項目進入付款高峰期,二是追加應(yīng)指工程、視頻監(jiān)控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經(jīng)費,三是追加死亡撫恤金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1037.09萬元。

    1. ? 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出49183.46萬元,較上年決算數(shù)增加3270.71萬元,增長7.12%,主要原因一是執(zhí)法辦案中心建設(shè)等基建項目進入付款高峰期,二是追加應(yīng)指工程、視頻監(jiān)控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù)增加3270.71萬元,增長7.12%,主要原因一是執(zhí)法辦案中心建設(shè)等基建項目進入付款高峰期,二是追加應(yīng)指工程、視頻監(jiān)控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經(jīng)費。
    2. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余588.36萬元,較上年決算數(shù)減少448.73萬元,同比下降43.27%,主要原因是2024年不再收取工作經(jīng)費和原存量工作經(jīng)費的使用
    3. ? 比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

    1)公共安全支出41176.75萬元,占比83.72%。較年初預(yù)算數(shù)增加4176.9萬元,增長11.29%,主要原因一是執(zhí)法辦案中心建設(shè)等基建項目進入付款高峰期,二是追加應(yīng)指工程、視頻監(jiān)控和中心機房運行維護、雪亮工程鏈路傳輸費用等信息化項目經(jīng)費。

    2)教育支出145.92萬元,占比0.30%。較年初預(yù)算數(shù)持平。

    (3)社會保障與就業(yè)支出4364.88萬元,占8.87%,較年初預(yù)算數(shù)增加164.9萬元,增長3.93%,主要原因是追加死亡人員撫恤金。

    (4)衛(wèi)生健康支出1812.95萬元,占3.69%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.21萬元,下降0.07%,主要原因是醫(yī)療補助費用減少。

    (5)住房保障支出1682.96萬元,占3.42%,較年初預(yù)算數(shù)減少249.47萬元,下降12.91%,主要原因是規(guī)范津補貼清理,抵扣以前年度多繳納公積金249.47萬元。

    (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

    2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出49183.46萬元。其中:人員經(jīng)費26979.75萬元,主要用于人員工資、社保、撫恤金、離退休人員補助等支出;較上年決算數(shù)增加1176.32萬元,增長4.56%,主要原因是工資調(diào)標和社保費用上漲。公用經(jīng)費4254.83萬元,主要用于辦公費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維修費、租賃費、培訓費、工會經(jīng)費、其他交通費用、福利費和民警食堂伙食費等其他公用支出;較上年決算數(shù)減少374.83萬元,減少8.10%,主要原因是厲行節(jié)約,減少不必要開支。

    (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

    本單位2024年度無政府性基金收入支出。

    (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

    本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

    三、“三公”經(jīng)費情況

    (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況

    2024年度“三公”經(jīng)費支出共計874.35萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少356.57萬元,下降28.97%,主要原因一是僅購置部分急需更換公務(wù)用車,購置費用減少303.16萬元;二是加強公務(wù)用車管理,減少公務(wù)用車運行維護費44.61萬元。較上年支出數(shù)增加154.54萬元,增長21.47%,主要原因一是2024年購車117.76萬元,2023年未購置公務(wù)用車;二是車輛老化和全天巡邏勤務(wù)增加,公務(wù)用車運行維護費較上年增加40.39萬元。

    (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

    本單位2024年度未發(fā)生因公出國支出,與年初預(yù)算數(shù)相同,較上年支出數(shù)減少0萬元,主要原因是無因公出國。

    公務(wù)車購置費用117.76萬元,主要用于購置公務(wù)用車10輛。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少303.16萬元,較上年支出數(shù)增加113.68萬元,增長2785.68%,主要原因是2023年未購置公務(wù)用車僅支出上年購車購置稅4.08萬元,2024年購車117.76萬元。

    公務(wù)車運行維護費755.39萬元,主要用于我局216輛警務(wù)車輛運行和維修維護支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少44.61萬元,較上年支出數(shù)增加40.39萬元,增長5.65%,主要原因一是車輛老化,耗油與維修成本增加;二是全天候巡邏勤務(wù)增加。

    公務(wù)接待費1.2萬元,主要用于公務(wù)招待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.8萬元,較上年支出數(shù)增加0.47萬元,增長64.38%,主要原因是2024年招待批次與人次均有增加。

    (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

    2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置10輛,公務(wù)車保有量為216輛;國內(nèi)公務(wù)接待14批次78人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費153.85元,車均購置費11.78萬元,車均維護費3.50萬元。

    四、其他需要說明的事項

    (一)財政撥款會議費和培訓費情況

    2024年度會議費支出1.00萬元,與2023年度相比,增加0.07萬元,增長7.53%,主要原因是2024年召開的會議有所增加。

    本年度培訓費支出145.92萬元,與2023年度相比,減少6.72萬元,下降4.40%,主要原因是2024年重慶市公安局對警銜晉升進行了改革,部分應(yīng)參加培訓人員因體能測試不合格未參加培訓。

    (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況

    2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出4254.83萬元,較上年減少374.83萬元,下降8.10%,主要原因是厲行節(jié)約,減少辦公費、維修費、租賃費等支出。比年初預(yù)算數(shù)減少290.61萬元,下降6.39%,主要原因一是彌補公積金、工傷保險等人員經(jīng)費236萬元;二是公務(wù)交通補貼等費用35萬元退回財政。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物管費、差旅費、維護費、租賃費、培訓費、專用材料費、工會費、福利費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)交通補貼、通訊費補貼等。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至20241231日,本單位共有車輛216輛。其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負責人用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車160輛,特種專業(yè)技術(shù)用車56輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)2臺(套)。

    (四)政府采購支出說明

    2024年度本單位政府采購支出總額4839.94萬元,其中:政府采購貨物支出1728.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3111.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額1339.83萬元,占政府采購支出總額的27.68%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1083.65萬元,占政府采購支出總額的22.39%。主要用于采購應(yīng)指工程運維服務(wù)、雪亮工程前端設(shè)備運維服務(wù)、指揮中心辦公大樓智能化信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)、采購執(zhí)法辦案中心智能化設(shè)備、城市交通體檢平臺服務(wù)、巡邏裝備等。

    五、預(yù)算績效管理情況

    (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對單位59個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評59項,涉及資金17973.88萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元。

    (二)績效自評結(jié)果

    1. 績效目標自評表

    1)公開范圍。

    2)公開內(nèi)容。詳見表格。

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    1


    2024年度項目績效自評表

    項目

    江津區(qū)公安局執(zhí)法辦案管理中心

    自評總分

    60.89

    名稱

    (分)

    項目主管

    132-重慶市江津區(qū)公安局

    財政歸口科室

    行政政法科

    部門

    鄧海林

    聯(lián)系電話

    13609412225

    部門

    聯(lián)系人

    項目資金(萬元)

    年度總金額

    年初

    全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    執(zhí)行率

    執(zhí)行率

    執(zhí)行率

    預(yù)算數(shù)

    (%)

    權(quán)重

    得分

    (分)

    0

    1390

    1390

    100

    其中:

    0

    1390

    1390

    100

    10

    10

    財政撥款

    當年績效目標

    年初績效目標

    全年(調(diào)整)績效目標

    全年目標實際完成情況

    完成江津區(qū)執(zhí)法辦案中心主體建設(shè)和內(nèi)部裝修、智能化設(shè)備安裝工程,工程進入收尾階段,

    完成江津區(qū)執(zhí)法辦案中心主體建設(shè)和內(nèi)部裝修、智能化設(shè)備安裝工程,工程進入收尾階段,暫未投入使用

    績效指標

    指標名稱

    計量單位

    指標性質(zhì)

    指標值

    全年完成值

    偏離度(%)

    得分系數(shù)(%

    指標權(quán)重(分)

    指標得分(分)

    說明

    建設(shè)事故發(fā)生數(shù)

    1

    0

    100

    100

    5

    5

    未發(fā)生建設(shè)事故,指標值設(shè)定有問題

    設(shè)計功能實現(xiàn)率

    %

    100

    100

    0

    100

    10

    10

    項目設(shè)計變更率

    %

    5

    4

    20

    100

    10

    10

    驗收合格率

    %

    100

    100

    0

    100

    10

    10

    建設(shè)周期

    365

    380

    4.11

    58.9

    10

    5.89

    規(guī)范化、集約化管理,有效保障犯罪嫌疑人的合法權(quán)益,安全事故發(fā)生率下降

    %

    30

    0

    100

    0

    10

    0

    暫未投入使用

    較概算節(jié)支率

    %

    15

    0

    100

    0

    15

    0

    一體化辦案新模式、推進執(zhí)法信息化,提高辦案效率

    %

    30

    0

    100

    0

    10

    0

    暫未投入使用

    用戶滿意度

    %

    92

    92

    100

    100

    10

    10














    1


    ?

    1. ? 績效自評報告或案例

    本單位無此事項。

    1. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

    本單位已完成年度績效目標。

    (三)重點績效評價結(jié)果

    本單位無此事項。

    六、專業(yè)名詞解釋

    單位應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋,不得遺漏。示例:

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    (三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

    (四)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

    (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    (六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

    (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (十一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

    (十四)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    七、決算公開聯(lián)系方式

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:余治學?? 聯(lián)系電話:023-47776098

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    132001 重慶市江津區(qū)公安局(本級) 附件3:2024年度部門決算公開說明.docx
    132001 重慶市江津區(qū)公安局(本級) 附件2:2024年度單位決算公開報表.xlsx

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