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    重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

    當前位置: 重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會>政務公開>法定主動公開內容>預算/決算>決算公開

    [ 索引號 ] 11500381MB198542XE/2025-00005 [ 發(fā)文字號 ]
    [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
    [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)國資委 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

    重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(本級)2024年度決算公開說明

    發(fā)布日期: 2025-08-21 14:17:11

    一、單位基本情況

    職能職責

    1.根據(jù)區(qū)政府授權,依照有關法律法規(guī)履行出資人職責,依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。

    2.貫徹執(zhí)行有關企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理法律、法規(guī)和政策,擬訂區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理制度并組織實施。

    3.根據(jù)我區(qū)改革總體部署,指導推進區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組;指導區(qū)屬國有企業(yè)建設現(xiàn)代企業(yè)制度;指導推進區(qū)屬國有企業(yè)完善公司法人治理結構;研究提出國有經(jīng)濟和國有企業(yè)發(fā)展的政策建議,指導區(qū)屬國有企業(yè)轉型升級、結構調整以及混合所有制經(jīng)濟發(fā)展。

    4.按照有關規(guī)定根據(jù)干部管理權限對區(qū)屬國有企業(yè)負責人進行任免,并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行考核獎懲;建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機制;負責區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)工資總額管理工作,完善企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核制度。

    5.參與擬訂國有資本經(jīng)營預決算有關管理制度和辦法,提出國有資本經(jīng)營預決算草案,組織和監(jiān)督國有資本經(jīng)營預算的執(zhí)行工作;負責組織和監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)按規(guī)定上繳國有資本經(jīng)營收益。

    6.負責區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)權界定、登記、劃轉、處置、資產(chǎn)評估項目的核準和備案等工作。

    7.承擔監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責任,負責制定國有資產(chǎn)保值增值指標考核體系,監(jiān)管國有資產(chǎn)保值增值情況。

    8.負責區(qū)屬國有企業(yè)財務收支預決算工作;指導區(qū)屬國有企業(yè)建立財務管理、風險控制和內部控制制度并監(jiān)督實施;指導、監(jiān)督和組織區(qū)屬國有企業(yè)開展內部審計工作。

    9.負責審核區(qū)屬國有企業(yè)年度投資計劃,牽頭組織企業(yè)重大投資項目后評價。

    10牽頭組織年度國有資產(chǎn)管理情況報告,牽頭制訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關制度,負責行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負責監(jiān)督檢查行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。

    11按區(qū)委有關規(guī)定,負責重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的黨組織的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和安全信訪穩(wěn)定等工作;負責重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委所管理黨組織的黨建考核工作;參與區(qū)屬國有企業(yè)違規(guī)處理工作

    12.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關工作職責。

    13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

    (二)機構設置

    重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱區(qū)國資委),作為區(qū)政府工作部門,為正處級,下設內設機構3個,分別為辦公室、資產(chǎn)管理科和企業(yè)監(jiān)督科本單位無下級預算單位

    二、部門決算情況

    (一)部門收支總體情況

    1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計100497.93萬元,支出總計100497.93萬元。收支較上年增加27787.35萬元,增長38.22%,主要原因為一般公共預算財政撥款收入較上年減少15344.65萬元、政府性基金預算財政撥款收入較上年增加64835.48萬元、年初結轉和結余較上年減少21703.48萬元。

    2.?收入情況。2024年度本年收入合計100206.41萬元,較上年增加49490.83萬元,增長97.58%,主要原因為一般公共預算財政撥款收入較上年減少15344.65萬元、政府性基金預算財政撥款收入較上年增加64835.48萬元。其中:財政撥款收入100206.41萬元,占比100%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%此外,使用非財政撥款結余和專用結余0萬元,年初結轉和結余291.52萬元。

    3.?支出情況。2024年度本年支出合計100497.93萬元,上年增加27787.35萬元,增長38.22%主要原因為科學技術支出較上年增加6240萬元、社會保障和就業(yè)支出較上年減少49.97萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年增加12385萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年增加8917.89萬元、其他支出較上年增加291.52萬元。其中:基本支出244.98萬元,占比0.24%;項目支出100252.95萬元,占比99.76%

    4.?結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元,與2023年度保持一致

    (二)財政撥款收支總體情況

    2024年度財政撥款收入總計100497.93萬元,支出總計100497.93萬元。收支較上年增加27787.35萬元增長38.22%主要原因一般公共預算財政撥款收入較上年減少15344.65萬元、政府性基金預算財政撥款收入較上年增加64835.48萬元、年初財政撥款結轉和結余較上年減少21703.48萬元

    (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況

    1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入22970.93萬元,較上年決算數(shù)減少37339.65萬元,減少61.91%主要原因為科學技術支出較上年決算數(shù)增加6240萬元、社會保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)減少49.97萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年決算數(shù)減少52450.48萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年決算數(shù)增加8917.89萬元。較年初預算數(shù)增加22511.19萬元,增長4896.5%,主要原因是科學技術支出較年初預算數(shù)增加6240萬元、社會保障和就業(yè)支出較年初預算數(shù)減少51.49萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預算數(shù)增加4544.52萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較年初預算數(shù)增加11780.77萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。

    2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出22970.93萬元,較上年決算數(shù)減少37339.65萬元,減少61.91%主要原因是科學技術支出較上年決算數(shù)增加6240萬元、社會保障和就業(yè)支出較上年決算數(shù)減少49.97萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年決算數(shù)減少52450.48萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年決算數(shù)增加8917.89萬元。較年初預算數(shù)增加22511.19萬元,增長4896.5%,主要原因是科學技術支出較年初預算數(shù)增加6240萬元、社會保障和就業(yè)支出較年初預算數(shù)減少51.49萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出較年初預算數(shù)增加4544.52萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較年初預算數(shù)增加11780.77萬元。

    3.?結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,與2023年度保持一致

    4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

    (1)教育支出0.27萬元,占比0.01%。較年初預算數(shù)減少0.98萬元,減少78.4%,主要原因是結合實際情況,據(jù)實列支培訓費。

    (2)科學技術支出6240萬元,占比27.16%。較年初預算數(shù)增加6240萬元,主要原因是在年度執(zhí)行過程中,財政據(jù)實追加了此項支出。

    3)社會保障和就業(yè)支出98.35萬元,占比0.43%。較年初預算數(shù)減少51.49萬元,減少34.36%,主要原因是2024年下半年國企職教幼教退休教師生活補助未在本單位列支。

    4)衛(wèi)生健康支出15.03萬元,占比0.07%。較年初預算數(shù)減少0.79萬元,減少4.99%,主要原因是20244月底退休了一名工作人員,相應減少了此項支出。

    5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出4544.52萬元,占比19.78%。較年初預算數(shù)增加4544.52萬元,主要原因是在年度執(zhí)行過程中,財政據(jù)實追加了此項支出。

    6)資源勘探工業(yè)信息等支出12056.12萬元,占比52.48%。較年初預算數(shù)增加11780.77萬元,主要原因是在年度執(zhí)行過程中,財政據(jù)實追加了此項支出。

    7)住房保障支出16.64萬元,占比0.07%。較年初預算數(shù)減少0.84萬元,減少4.81%,主要原因是20244月底退休了一名工作人員,相應減少了此項支出。

    (四)一般公共預算財政撥款基本支出情況

    2024年度一般公共預算財政撥款基本支出244.98萬元。其中:人員經(jīng)費218.77萬元,主要用于工資福利、對個人和家庭的補助支出,較上年決算數(shù)增加4.04萬元,增長1.88%,主要原因是工資福利支出較上年決算數(shù)增加6.14萬元、對個人和家庭的補助較上年決算數(shù)減少2.1萬元。公用經(jīng)費26.21萬元,主要用于商品和服務支出,較上年決算數(shù)減少16.35萬元,減少38.42%,主要原因是差旅費較上年決算數(shù)減少1.94萬元、勞務費較上年決算數(shù)減少5萬元、工會經(jīng)費較上年決算數(shù)減少3.73萬元、其他交通費較上年決算數(shù)增加1.29萬元、其他商品和服務支出較上年決算數(shù)減少8.91萬元。

    (五)政府性基金預算收支決算情況

    2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余291.52萬元,年末結轉結余0萬元。本年收入77235.48萬元,與2023年度相比增加64835.48萬元,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年增加64835.48萬元本年支出77527萬元,與2023年度相比增加65127萬元,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出較上年增加64835.48萬元、其他支出較上年增加291.52萬元

    (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

    本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

    三、“三公”經(jīng)費情況

    (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況

    2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.7萬元,較年初預算數(shù)減少0.3萬元,下降30%,主要原因是根據(jù)公務接待發(fā)生情況,據(jù)實列支公務接待費。較上年支出數(shù)增加0.57萬元,增加438.46%,主要原因是國內接待費較上年數(shù)增加0.57萬元。

    (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

    因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元。

    公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬元。

    公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬元。

    公務接待費0.7萬元,主要用于接待南岸區(qū)國資委、長壽區(qū)國資委來津考察工作和區(qū)“三資”清理專班接待相關單位用餐。費用支出較年初預算數(shù)減少0.3萬元,較上年支出數(shù)增加0.57萬元,增長438.46%,主要原因是本年度區(qū)“三資”清理專班接待費用在本單位列支。

    (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

    2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待6批次70人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。人均接待費100元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

    四、其他需要說明的事項

    (一)財政撥款會議費和培訓費情況

    2024年度會議費支出28.6萬元,與2023年度相比,增加27.6萬元,增長2760%,主要原因是本年度舉辦了川渝國企江津行活動,產(chǎn)生費用28.1萬元,全部作會議費列支。本年度培訓費支出0.27萬元,與2023年度相比,減少0.96萬元,降低78.05%,主要原因是本年度減少了黨建活動產(chǎn)生的培訓支出

    (二)機關運行經(jīng)費情況

    2024年度本部門機關運行經(jīng)費支出26.21萬元,較上年減少16.35萬元,降低38.42%,主要原因是差旅費較上年決算數(shù)減少1.94萬元、勞務費較上年決算數(shù)減少5萬元、工會經(jīng)費較上年決算數(shù)減少3.73萬元、其他交通費較上年決算數(shù)增加1.29萬元、其他商品和服務支出較上年決算數(shù)減少8.91萬元。比年初預算數(shù)減少15.52萬元,降低37.19%,主要原因是辦公費較年初預算數(shù)減少1.62萬元、差旅費較年初預算數(shù)減少0.72萬元、會議費較年初預算數(shù)減少0.8萬元、其他商品和服務支出較年初預算數(shù)減少10.02萬元。機關運經(jīng)費主要用于保障機關正常運轉的辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費等支出

    (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至20241231日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛,主要負責人用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部服務用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備不含車輛0臺(套)。

    (四)政府采購支出說明

    2024年度本部門政府采購支出總額0.96萬元,其中:政府采購貨物支出0.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.49萬元,占政府采購支出總額的51.04%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.27萬元,占政府采購支出總額的28.13%主要用于采購辦公桌、打印紙和打印機。

    五、預算績效管理情況

    (一)預算績效管理工作開展情況

    根據(jù)預算績效管理要求,我12個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評12項,涉及資金100252.95萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元

    (二)績效自評結果

    1. 績效目標自評表

    ?

    2024年度項目績效自評表

    項目

    名稱

    行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)維護費

    自評

    總分

    (分)

    100

    項目主管

    部門

    重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

    財政歸口科室

    產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

    項目

    聯(lián)系人

    傅茂清

    聯(lián)系電話

    81220543

    項目資金(萬元)

    年度總金額

    年初

    預算數(shù)

    全年(調整)預算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    執(zhí)行率

    %

    執(zhí)行率

    權重

    執(zhí)行率

    得分

    (分)

    5

    4.04

    4.04

    100

    10

    10

    其中:

    財政撥款

    5

    4.04

    4.04




    當年績效目標

    年初績效目標

    全年(調整)績效目標

    全年目標實際完成情況

    1.全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置、處置、折舊、資產(chǎn)清查等通過江津區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)完成。2.全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表編制通過系統(tǒng)完成。3.全區(qū)行政事業(yè)單位使用系統(tǒng)率達100%


    1.全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置、處置、折舊、資產(chǎn)清查等通過江津區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)完成。2.全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表編制通過系統(tǒng)完成。3.全區(qū)行政事業(yè)單位使用系統(tǒng)率達100%

    績效指標

    指標

    名稱

    計量

    單位

    指標

    性質

    指標

    全年

    完成值

    偏離度(%

    得分

    系數(shù)

    %

    指標

    權重

    (分)

    指標得分

    (分)

    說明

    年辦理業(yè)務量

    2400

    2425

    1.04

    100

    20

    20



    年穩(wěn)定運行天數(shù)

    350

    350

    0

    100

    20

    20


    系統(tǒng)故障修復處理時間

    小時

    24

    20

    16.67

    100

    20

    20


    管理覆蓋率

    =

    300

    300

    0

    100

    20

    20


    用戶滿意度

    %

    90

    95

    5.56

    100

    10

    10


    2.?績效自評報告或案例

    本單位無此事項。

    3.?關于績效自評結果的說明

    通過對12個項目進行自評,較好地完成了年度績效目標,12個項目自評得分均為100

    (三)重點績效評價結果

    本單位無此事項。

    六、專業(yè)名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    )年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

    )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    )機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    )工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    )商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

    )對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    七、決算公開聯(lián)系方式

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:蘇紅燕????聯(lián)系電話:81220892


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