| [ 索引號(hào) ] | 11500381MB198542XE/2024-00006 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)國資委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 17:28:22
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.宣傳貫徹落實(shí)有關(guān)國資國企監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和政策。
2.協(xié)調(diào)和指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組,促進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度。
3.指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)完善財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等制度建設(shè)。
4.負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記管理、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)清查和資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告等基礎(chǔ)性工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)年度投資計(jì)劃分析、重大項(xiàng)目投資論證等事務(wù)性工作。
6.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、調(diào)研行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。
7.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心為重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)所屬正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別為綜合科、發(fā)展科、產(chǎn)權(quán)科、營運(yùn)科、績效科和投資科。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計(jì)459.09萬元,支出總計(jì)459.09萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少14.12萬元,?主要原因是人員調(diào)整,預(yù)算人數(shù)較上年減少1人,收支相應(yīng)減少。
(二)收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)459.09萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預(yù)算撥款459.09萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少14.12萬元,主要是資源勘探工業(yè)信息等支出較去年減少16.94萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出較去年減少2.5萬元、住房保障支出較去年減少1.4萬元、衛(wèi)生健康支出較去年增加6.84萬元。
(三)支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)459.09萬元,其中:教育支出2.19萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出53.75萬元,衛(wèi)生健康支出28.06萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出343.95萬元,住房保障支出31.14萬元。支出較去年減少14.12萬元,主要是基本支出減少14.1萬元,項(xiàng)目支出減少0.02萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)459.09萬元,支出年初預(yù)算數(shù)459.09萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少14.12萬元,?降低2.98%,主要原因是人員調(diào)整,預(yù)算人數(shù)較上年減少1人,收支相應(yīng)減少。?
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入459.09萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出459.09萬元,比2023年減少14.12萬元。其中:基本支出455.58萬元,比2023年減少14.1萬元,主要原因是教育支出較去年減少0.12萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較去年減少16.94萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出較去年減少2.5萬元、住房保障支出較去年減少1.4萬元、衛(wèi)生健康支出較去年增加6.84萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)和保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出3.51萬元,比2023年減少0.02萬元,主要原因是遺囑人員所享受的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助調(diào)標(biāo),而遺囑人員生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)未發(fā)生改變,導(dǎo)致遺囑人員最終的補(bǔ)助資金較上年減少,主要用于遺囑人員生活補(bǔ)助支出。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
本單位2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬元,比2023年減少1萬元,下降100%,主要原因是本單位與區(qū)國資委合署辦公,未獨(dú)立開展工作,無保留公務(wù)用車,不涉及因公出國(境)事項(xiàng),公務(wù)接待事項(xiàng)由區(qū)國資委統(tǒng)一負(fù)責(zé),因此也未單獨(dú)預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2024年因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元,與2023年一致;?2004年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2023年減少1萬元,主要原因是本單位與區(qū)國資委合署辦公,未獨(dú)立開展工作,公務(wù)接待事項(xiàng)由區(qū)國資委統(tǒng)一負(fù)責(zé),因此2024年本單位未單獨(dú)預(yù)算公務(wù)接待費(fèi);2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元,與2023年一致,主要原因是本單位保留公務(wù)用車在2022年6月進(jìn)行報(bào)廢處置后暫未重新購置新車;2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元,與2023年一致,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子思想,厲行節(jié)約,暫無購置新車打算。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??79.8萬元,比上年減少8.23萬元,主要原因?yàn)?/span>財(cái)政壓減了公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。2024年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3.51萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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