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    重慶市江津區國有資產監督管理委員會

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    [ 索引號 ] 11500381MB198542XE/2026-00003 [ 發文字號 ]
    [ 主題分類 ] 國有資產監督管理 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
    [ 發布機構 ] 江津區國資委 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 發布日期 ] 2026-03-12

    重慶市江津區國有資產管理中心 2026年單位預算情況說明

    發布日期: 2026-03-12 15:55:58

    一、單位基本情況

    (一)職能職責。

    1.宣傳貫徹落實有關國資國企監督管理的法律、法規和政策。

    2.協調和指導區屬國有企業改革和重組,促進區屬國有企業建立現代企業制度。

    3.指導區屬國有企業完善財務管理、風險控制等制度建設。

    4.負責區屬國有企業產權登記管理、產權界定、資產評估、資產清查和資產統計報告等基礎性工作。

    5.負責區屬國有企業年度投資計劃分析、重大項目投資論證等事務性工作。

    6.負責統計、調研行政事業單位國有資產管理制度執行情況。

    7.完成行政主管部門交辦的其他任務。

    (二)單位構成

    重慶市江津區國有資產管理中心為重慶市江津區國有資產監督管理委員會所屬正處級全額撥款事業單位。內設機構6個,分別為綜合科、發展科、產權科、營運科、績效科和投資科。

    二、部門收支總體情況

    (一)收入支出總體情況。

    2026年初預算收入總計511.66萬元,支出總計511.66萬元。

    (二)收入預算情況

    2026年年初預算數511.66萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款511.66萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加64.74萬元,主要是一般公共預算撥款增加64.74萬元。

    (三)支出預算情況

    2026年年初預算數511.66元,其中:社會保障和就業支出63.12萬元,衛生健康支出32.53萬元,資源勘探工業信息等支出379.76萬元,住房保障支出36.25萬元。支出較去年增加64.74萬元,主要是基本支出增加64.37萬元,項目支出增加0.37萬元。

    三、財政撥款收入支出預算情況說明

    ?2026年財政撥款收入年初預算數511.66萬元,支出年初預算數511.66萬元。

    四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

    2026年一般公共預算財政撥款收入511.66萬元,一般公共預算財政撥款支出511.66萬元,比2025年增加64.74萬元。其中:基本支出507.8萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出2025年增加64.37萬元,主要原因是人員發生變動,導致工資、社保、住房公積金等相關支出均較上年增加;項目支出3.86萬元,主要用于遺屬人員生活補助開支,比2025年增加0.37萬元,主要原因是遺屬人員生活補助調標所致

    五、政府性基金預算收入支出情況說明

    本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

    六、國有資本經營預算收入支出情況說明

    本單位2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

    七、“三公”經費情況說明

    三公經費總體情況說明

    2026一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元,2025年保持一致,主要原因是本單位與區國資委合署辦公,未獨立開展工作,無保留公務用車,不涉及因公出國(境)事項,公務接待事項由區國資委統一負責,因此未單獨預算“三公”經費。

    三公經費分項情況說明

    2026因公出國(境)費用年初預算數0萬元,2025保持一致?

    2026公務接待費年初預算數0萬元,2025保持一致

    2026公務用車運行維護費年初預算數0萬元,2025保持一致

    2026公務用車購置費年初預算數0萬元,2025保持一致

    八、其他重要事項的情況說明

    機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費73萬元,比上年增加5.42萬元,主要原因為今年較上年增加1名人員,導致相應費用增加。主要用于辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

    政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款3.86萬元。

    國有資產占有使用情況。202512月,單位共有車輛0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0

    九、專業性名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費

    (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

    (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

    (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)

    (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

    (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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    部門預算公開聯系人:蘇紅燕??聯系方式:023-81220892

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