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    重慶市江津區(qū)交通運輸委員會

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    [ 索引號 ] 11500381009320393R/2024-00055 [ 發(fā)文字號 ]
    [ 主題分類 ] 交通 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
    [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)交通運輸委 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

    重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心2023年度單位決算公開說明

    發(fā)布日期: 2024-08-22 17:26:57

    ??? 

    一、單位基本情況

    (一)職能職責(zé)

    1.承擔(dān)公路水運工程施工監(jiān)督檢測的事務(wù)性工作。

    2.承擔(dān)公路水運工程施工質(zhì)量技術(shù)咨詢服務(wù)工作。

    3.承擔(dān)公路水運工程交工、竣工驗收相關(guān)事務(wù)性工作。

    4.承擔(dān)公路水運工程安全、環(huán)保的事務(wù)性工作。

    5.配合區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊開展公路水運工程執(zhí)法檢查。

    6.參與交通建設(shè)工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作。

    7.完成區(qū)交通運輸委員會交辦的其他任務(wù)。

    (二)單位構(gòu)成

    我單位為重慶市江津區(qū)交通運輸委員會下屬全額撥款正科級事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)綜合室、質(zhì)量檢測室、安全環(huán)保室、試驗檢測中心

    二、部門決算情況

    (一)部門收支總體情況

    1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計491.27萬元,支出總計491.27萬元。收支較上年增加0.19萬元,增加0.04%。主要原因是收入方面人員增加及工資薪酬調(diào)整,支出方面基本支出較上年增加。
    2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計491.27萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入491.27萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。本年收入較上年增加0.19萬元,增加0.04%。主要原因是人員增加及工資薪酬調(diào)整。
    3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計491.27萬元,其中:基本支出385.59萬元,占比78%;項目支出105.68萬元,占比22%。本年支出較上年增加0.19萬元,增加0.04%。主要原因是基本支出較上年增加。
    4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

    (二)財政撥款收支總體情況

    2023年度財政撥款收入總計491.27萬元,支出總計491.27萬元。收支較上年增加0.19萬元,增加0.04%。主要原因是收入方面人員增加及工資薪酬調(diào)整,支出方面基本支出較上年增加。

    (三)一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況

    1. ? 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入491.27萬元,較上年決算數(shù)增加0.19萬元,增加0.04%。主要原因是收入方面人員增加及工資薪酬調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)增加6.64萬元,增加1%。主要原因是年中追加干部退休一次性補貼。
    2. ? 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出491.27萬元,較上年決算數(shù)增加0.19萬元,增加0.04%。主要原因是基本支出較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加6.64萬元,增加1%。主要原因是年中追加干部退休一次性補貼。
    3. ? 比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

    1)教育支出2.08萬元,占比0.42%。與年初預(yù)算數(shù)一致。

    2)社會保障和就業(yè)支出44.91萬元,占比9.14%。較年初預(yù)算數(shù)增加1.96萬元,增加4.56%。主要原因是人員增加及工資薪酬調(diào)整。

    3)衛(wèi)生健康支出18.73萬元,占比3.81%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬元,降低5.59%。主要原因是醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。

    4)交通運輸支出408.1萬元,占比83%。較年初預(yù)算數(shù)增加4.99萬元,增加1.24%。主要原因是年中追加干部退休一次性補貼等。

    5)住房保障支出17.45萬元,占比3.55%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.79萬元,增加4.74%。主要原因是公積金支出增加。

    (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況

    2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出385.59萬元。其中:人員經(jīng)費332.55萬元,較上年決算數(shù)增加15.72萬元,增長5%,主要原因是人員增加及工資薪酬調(diào)整,工資福利等支出增加。公用經(jīng)費53.04萬元,較上年決算數(shù)減少3.77萬元,減少7%,主要原因是厲行節(jié)約,減少公用經(jīng)費開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費等。

    (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

    本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

    (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

    本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

    三、“三公”經(jīng)費情況

    (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況

    2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.1萬元,下降21.57%,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制相關(guān)經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.37萬元,下降8.47%,主要原因是從嚴(yán)控制相關(guān)經(jīng)費支出。

    (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

    1.2023年度本單位發(fā)生因公出國(境)費用0萬元。

    2. 2023年度本單位發(fā)生公務(wù)車購置費0萬元。

    3. 2023年度本單位發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費4萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元,下降20%,主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)車運行維護(hù)費。

    4. 2023年度本單位發(fā)生公務(wù)接待費0萬元

    (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

    2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次,共計0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費4萬元。

    四、其他需要說明的事項

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況

    按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

    本年度會議費支出0萬元,較上年增加0萬元,主要原因是2023年未開展相關(guān)會議,未產(chǎn)生會議費支出。

    本年度培訓(xùn)費支出3.2萬元,較上年增加2.75萬元,增長611%,主要原因是組織了學(xué)習(xí)培訓(xùn),產(chǎn)生相應(yīng)培訓(xùn)費。

    (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至20231231日,本部門共有車輛1輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

    (三)政府采購支出說明

    2023年度本單位無政府采購支出。

    五、預(yù)算績效管理情況

    (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對4個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評4項,涉及資金105.68萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元。

    (二)績效自評結(jié)果

    1. 績效目標(biāo)自評表

    質(zhì)技中心專用設(shè)備維修維護(hù)費績效自評表

    項目

    名稱

    質(zhì)技中心專用設(shè)備維修維護(hù)費

    自評

    總分

    (分)

    100

    項目主管

    部門

    重慶市江津區(qū)交通運輸委員會

    財政歸口科室

    經(jīng)濟(jì)建設(shè)科

    項目

    聯(lián)系人

    周威

    聯(lián)系電話

    13658374687

    項目資金(萬元)

    年度總金額

    年初

    預(yù)算數(shù)

    全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    執(zhí)行率

    %

    執(zhí)行率

    權(quán)重

    執(zhí)行率

    得分

    (分)

    6

    6

    6

    其中:

    財政撥款

    6

    6

    6

    100

    10

    10

    當(dāng)年績效目標(biāo)

    年初績效目標(biāo)

    全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

    全年目標(biāo)實際完成情況

    保障全區(qū)公路水運工程項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

    保證了檢測相關(guān)設(shè)備的維修與維護(hù),保證了檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

    績效指標(biāo)

    指標(biāo)

    名稱

    計量

    單位

    指標(biāo)

    性質(zhì)

    指標(biāo)

    全年

    完成值

    偏離度(%

    得分

    系數(shù)

    %

    指標(biāo)

    權(quán)重

    (分)

    指標(biāo)得分

    (分)

    說明

    設(shè)備利用率

    %

    90

    95

    5.56

    100

    25

    25

    設(shè)備完好率

    %

    90

    100

    11.11

    100

    25

    25

    抽查覆蓋率

    %

    80

    98

    22.5

    100

    20

    20

    專用設(shè)備功能實現(xiàn)率

    %

    90

    100

    11.11

    100

    20

    20















    1. ? 績效自評報告或案例

    本單位無此事項。

    1. ? 關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

    我單位已對財政年度為2023年的4個項目完成績效自評,其中:執(zhí)行率為100%的項目4個,尚未執(zhí)行完畢的項目0個。

    (三)重點績效評價結(jié)果

    本單位無此事項。

    六、專業(yè)名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

    (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

    (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

    (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

    (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

    (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    七、決算公開聯(lián)系方式

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:楊笑秋??? 聯(lián)系電話:023-47522541

    1


    附件下載:

    重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心2023年度單位決算公開報表.xlsx
    重慶市江津區(qū)交通工程質(zhì)量技術(shù)服務(wù)中心2023年度單位決算公開說明.doc

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