| [ 索引號(hào) ] | 11500381750069234B/2025-00363 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-08-26 |
發(fā)布日期: 2025-08-26 14:34:58
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市江津中學(xué)校(本級(jí))是江津區(qū)財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位。宗旨是實(shí)施初中義務(wù)教育和高中優(yōu)質(zhì)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
學(xué)校的職責(zé)任務(wù)是:
1.負(fù)責(zé)實(shí)施初中和高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施素質(zhì)教育,提高教育質(zhì)量。積極開展“培優(yōu)補(bǔ)差”“競(jìng)賽輔導(dǎo)”等活動(dòng),使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。
2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革,加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式,探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評(píng)價(jià)的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐,以中學(xué)新課改為契機(jī),深入推進(jìn)素質(zhì)教育,全面實(shí)現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。
3.負(fù)責(zé)把德育放在首位,寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)生活實(shí)踐活動(dòng),形成“學(xué)校、家庭、社會(huì)”三結(jié)合的思想道德教育體系,促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。
4.負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求,提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù),為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。
5.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動(dòng)時(shí)間,組織開展文化娛樂等課外活動(dòng)。
6.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及相應(yīng)的教輔資料費(fèi),為貧困學(xué)生提供政策性扶助。
7.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。
8.承擔(dān)從事初中義務(wù)教育及高中優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
9.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
2024年度,學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),分別是辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)生處、教科處、法制安全處;此外,還有團(tuán)委、初高中年級(jí)組參照內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)管理的二級(jí)部門。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)16948.43萬元,支出總計(jì)16948.43萬元。收支較上年增加2174.97萬元,增長(zhǎng)14.72%,主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費(fèi)1180.85萬元,安排政府性基金2280萬元修建樹人街停車庫(kù)工程等。
2.收入情況。2024年度本年收入合計(jì)15275.39萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12825.72萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1087.1萬元,事業(yè)收入885.81萬元,其他收入476.76萬元。本年收入較上年增加802.91萬元,增長(zhǎng)5.54%,主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費(fèi)1180.85萬元。
3.支出情況。2024年度本年支出合計(jì)16572.92萬元,其中:基本支出12775.97萬元,占比77.08%;項(xiàng)目支出3796.95萬元,占比22.92%。本年支出較上年增加2192.49萬元,增長(zhǎng)15.24%,主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費(fèi)1180.85萬元,安排政府性基金2280萬元修建樹人街停車庫(kù)工程等。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余375.51萬元,較上年決算數(shù)減少17.52萬元,降低4.45%,主要原因是本年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)市培資金365000元。
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)15192.82萬元,支出總計(jì)15192.82萬元。收支較上年增加2064.82萬元,增長(zhǎng)15.72%,主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費(fèi)1180.85萬元,安排政府性基金2280萬元修建樹人街停車庫(kù)工程等。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
(1)教育支出9598.93萬元,占比74.84%。較年初預(yù)算數(shù)增加1357.39萬元,增長(zhǎng)16.47%,主要原因?yàn)楸灸陮W(xué)校新增資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稅費(fèi)1180.85萬元。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出2129.41萬元,占比16.60%。較年初預(yù)算數(shù)增加659.14萬元,增長(zhǎng)44.83%,主要原因是年中追加退休“中人”一次性補(bǔ)貼以及教職工死亡后發(fā)給一次性撫恤金喪葬費(fèi),事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳資金追加515.48萬元。
(3)衛(wèi)生健康支出610.09萬元,占比4.75%。較年初預(yù)算數(shù)減少8.27萬元,下降1.33%,主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)數(shù)據(jù)變動(dòng)。
(4)住房保障支出487.29萬元,占比3.81%。較年初預(yù)算數(shù)減少13.37萬元,下降2.67%,主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致住房公積金數(shù)據(jù)變動(dòng)。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出11420.61萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)10382.77萬元,較上年決算數(shù)增加158.12萬元,增長(zhǎng)1.54%,主要原因是年中事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳資金追加515.48萬元。公用經(jīng)費(fèi)1037.84萬元,較上年決算數(shù)減少21.53萬元,降低2.03%,主要原因是維修費(fèi)用減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1087.1萬元,較上年決算數(shù)增加87.1萬元,增長(zhǎng)8.71%,主要原因是本年政府新增投入87.1萬元債券資金修建江津中學(xué)高中食堂新建工程。本年支出1087.1萬元,較上年決算數(shù)增加87.1萬元,增長(zhǎng)8.71%,主要原因是本年政府投資新增投入87.1萬元債券資金修建江津中學(xué)高中食堂新建工程。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.27萬元,較年初預(yù)算數(shù)和減少6.72萬元,下降84.06%,主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。 較上年支出數(shù)減少5.91萬元,下降82.31%,主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,主要用于0。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0,主要原因是**。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬元,主要用于**。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0,主要原因是**。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要用于0。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長(zhǎng)0,主要原因是**。
公務(wù)接待費(fèi)1.27萬元,主要用于接待區(qū)外學(xué)校老師到我校進(jìn)行學(xué)習(xí)交流和研討活動(dòng)。支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.72萬元,下降84.06%;較上年支出數(shù)減少5.91萬元,下降82.31%,主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次154人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)82.79元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,與2023年度相比,減少2萬元,下降100%,主要原因是本年無會(huì)議活動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出51.64萬元,與2023年度相比,增加10.15萬元,增長(zhǎng)24.46%,主要原因是本年培訓(xùn)量增加,組織骨干教師暑期研修培訓(xùn)19.02萬元,2024年暑期班主任培訓(xùn)研修27.15萬元,參加中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)舉辦的NOI教師培訓(xùn)費(fèi)1萬元等。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負(fù)責(zé)人用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出說明
2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額52.21萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出52.21萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.21萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額52.21萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)電腦和打印機(jī)。
五、2024年度績(jī)效情況說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局(部、委、辦)對(duì)部門整體和20個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)20項(xiàng),涉及資金3720.96萬元;以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(1)公開范圍。我單位對(duì)江津區(qū)樹人街停車庫(kù)工程項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金2280萬元,評(píng)價(jià)得分100分,評(píng)價(jià)等次為優(yōu),績(jī)效評(píng)價(jià)沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。
(2)公開內(nèi)容。詳見表格。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目 名稱 |
江津區(qū)樹人街停車庫(kù)工程 |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | ||||||||||
|
項(xiàng)目主管 部門 |
514-重慶市江津中學(xué)校 |
財(cái)政歸口科室 |
005-教科文科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
唐富寓 |
聯(lián)系電話 |
15213140312 | ||||||
|
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||
|
0 |
2280 |
2280 |
|
|
| ||||||||
|
其中: 財(cái)政撥款 |
0 |
2280 |
2280 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
|
拆除室外籃球場(chǎng)下挖,新建三層停車庫(kù)及配套設(shè)施備用房,停車位218個(gè),其中普通停車位145個(gè),充電樁停車位67個(gè),無障礙停車位6個(gè)。緩解學(xué)校及周邊停車難問題。 |
拆除室外籃球場(chǎng)下挖,新建三層停車庫(kù)及配套設(shè)施備用房,停車位218個(gè),其中普通停車位145個(gè),充電樁停車位67個(gè),無障礙停車位6個(gè)。緩解學(xué)校及周邊停車難問題。 |
已完成拆除室外籃球場(chǎng)下挖,新建三層停車庫(kù)及配套設(shè)施備用房,停車位218個(gè),其中普通停車位145個(gè),充電樁停車位67個(gè),無障礙停車位6個(gè)。緩解學(xué)校及周邊停車難問題。 | |||||||||||
|
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說明 | ||||
|
建設(shè)面積 |
平方米 |
≥ |
10653.73 |
10653.73 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
累計(jì)投資計(jì)劃完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
年度投資計(jì)劃完成率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
預(yù)期使用人數(shù) |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
設(shè)計(jì)變更率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
驗(yàn)收合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
|
正常使用年限 |
年 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
建設(shè)周期 |
天 |
≤ |
365 |
365 |
0 |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
單位建設(shè)成本 |
元/平方米 |
≤ |
5162 |
5162 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
|
解決學(xué)校及周邊停車難問題 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||
|
使用者滿意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
| ||||
本單位無此事項(xiàng)。
經(jīng)本單位自評(píng),本年度所有項(xiàng)目均完成年度績(jī)效目標(biāo)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:程倩倩? 聯(lián)系電話:023-47571363。
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