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    重慶市江津區科學技術局

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    [ 索引號 ] 11500381MB19776735/2023-00012 [ 發文字號 ]
    [ 主題分類 ] 科技、教育 [ 體裁分類 ] 其他公文
    [ 發布機構 ] 江津區科技局 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 發布日期 ] 2023-08-23

    重慶市江津區防震減災中心 2022年度部門決算公開情況說明

    發布日期: 2023-08-23 16:34:01

    重慶市江津區防震減災中心

    2022年度部門決算公開情況說明

    ?

    一、部門基本情況

    (一)職能職責

    開展地震監測、信息速報、預報研究工作;開展地震監測設施及觀測環境保護工作;負責地震安全生產監督管理具體事務性工作,協助開展重大工程和可能因地震產生嚴重次災害的工程的地震安全性評價和抗震設防要求的審查和監管工作;開展地震災害應急救援和地震群測群防工作;開展防震減災科普知識宣傳教育工作等。

    (二)機構設置

    本單位無內設機構。

    二、部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    1.總體情況。2022年度收入總計79.66萬元,支出總計79.66萬元。收支較上年決算數增加79.66萬元,增長%,主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算,其財務收支、預決算情況均納入本部門2022年度決算編制。

    2.收入情況。2022年度收入合計79.66萬元,較上年決算數增加79.66萬元,增長100%,主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算,其財務收支、預決算情況均納入本部門2022年度決算編制。其中:財政撥款收入79.66萬元,占100%

    3.支出情況。2022年度支出合計79.66萬元,較上年決算增加79.66萬元,增長100%,主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算,其財務收支、預決算情況均納入本部門2022年度決算編制。其中:基本支出64.66萬元,占81.2%;項目支出15.00萬元,占18.8%

    4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元

    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計79.66萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加79.66萬元,增長%。主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算

    (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入79.66萬元,較上年決算數增加79.66萬元,增長100%。主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算較年初預算數減少5.30萬元,下降6.2%。主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

    2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出79.66萬元,較上年決算數增加79.66萬元,增長100%。主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算較年初預算數減少5.30萬元,下降6.2%。主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。

    3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元

    4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

    1)教育支出0.34萬元,占0.4%,較年初預算數持平

    2)科學技術支出52.91萬元,占66.4%,較年初預算數減少5.30萬元,下降9.1%,主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。

    3)社會保障與就業支出5.49萬元,占6.9%,較年初預算數持平

    4)衛生健康支出3.18萬元,占4%,較年初預算數持平

    5)住房保障支出2.74萬元,占3.4%,較年初預算數持平

    6)災害防治及應急管理支出15.00萬元,占18.8%,較年初預算數持平

    (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款基本支出64.66萬元。其中:人員經費51.96萬元,較上年決算數增加51.96萬元,增長100%,主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算人員經費用途主要包括人員工資、住房公積金、養老保險、職業年金、醫療保公用經費12.70萬元,較上年決算數增加12.70萬元,增長100%,主要原因是以前年度均由科技局機關核算,本年度本部門獨立核算公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、通信費、物業費、水電費、會議費、培訓費、差旅費、接待費、勞務費、交通費等。

    (五)政府性基金預算收支決算情況說明

    本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

    (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

    本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

    三、“三公”經費情況說明

    (一)“三公”經費支出總體情況說明

    2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元

    (二)“三公”經費分項支出情況

    2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,公務車購置費0.00萬元公務車運行維護費0.00萬元,公務接待費0.00萬元

    (三)“三公”經費實物量情況

    2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

    四、其他需要說明的事項

    (一)機關運行經費支出情況說明

    按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

    (二)國有資產占用情況說明

    截至20221231日,本部門共有車輛0輛,單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)

    (三)政府采購支出說明

    2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

    五、預算績效管理情況說明

    (一)預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,根據預算績效管理要求,本部門1個項目開展了績效自評,主要以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金15萬元。

    (二)績效自評結果

    1.績效目標自評表

    ?

    ?

    ?

    ?

    ?

    2022年度項目績效自評表

    項目

    名稱

    地震臺運行及防震減災項目

    自評

    總分

    (分)

    100

    項目主管

    部門

    區科技局

    財政歸口科室

    教科文科

    項目

    聯系人

    顏渝

    聯系電話

    18580707276

    項目資金(萬元)

    年度總金額

    年初

    預算數

    全年(調整)預算數

    全年執行數

    執行率

    %

    執行率

    權重

    執行率

    得分

    (分)

    15

    15

    15




    其中:

    財政撥款

    15

    15

    15

    100

    10

    10

    當年績效目標

    年初績效目標

    全年目標實際完成情況

    1.?20萬元用于江津麻柳地震臺全年運行維護。 ?????????????2.20萬元用于國家、市級地震預警項目江津臺網(21個站點)建設和全年運行維護。 ?????????????????????????????????????3.5萬元用于地震災害防治宣傳活動費用。 ???????????????4.5萬元用于地震執法活動開展。 ???????????????????????????????5.20萬元用于防震減災科普基地建設。

    1.麻柳地震臺未發生1起停機斷維事故,全年穩定運行。

    2.完預警項目建設2022年度計劃。

    3.開展3次地震災害宣傳活動。4.開展地震執法活動98次。5、開展市級防震減災科普示范學校創建。

    績效指標

    指標

    名稱

    計量

    單位

    指標

    性質

    指標

    全年

    完成值

    偏離度(%

    得分

    系數

    %

    指標

    權重

    (分)

    指標得分

    (分)

    辦結案件數量

    50

    98

    0

    100

    10

    10

    舉辦宣傳活動次數

    2

    3

    0

    100

    10

    10

    科普基地數量

    1

    1

    0

    100

    10

    10

    設備故障率

    %

    2

    1

    0

    100

    40

    40

    參與人員滿意度

    %

    98

    99

    0

    100

    10

    10

    使用者滿意度

    %

    98

    99

    0

    100

    10

    10

    說明


    2.績效自評報告或案例

    本年度我局未委托第三方開展績效自評

    3.關于績效自評結果的說明

    從評價情況來看,總體目標完成較好,立項依據充分,資金管理到位,產生的社會效益、經濟效益、社會可持續影響好。

    (三)重點績效評價結果

    本年度本部門無重點績效評價項目。

    六、專業名詞解釋

    (一)財政撥款收入: 指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    )年初結轉和結余: 指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    )年末結轉和結余: 指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    )基本支出: 指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    )項目支出: 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    )工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

    董莉?? 023-47569101

    ?


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