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    重慶市江津區(qū)水利局

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    [ 索引號(hào) ] 11500381MB1543189X/2025-00056 [ 發(fā)文字號(hào) ]
    [ 主題分類(lèi) ] 水利、水務(wù) [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
    [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)水利局 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

    重慶市江津區(qū)水利局(本級(jí)) 2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

    發(fā)布日期: 2025-08-21 14:47:28

    一、單位基本情況

    職能職責(zé)

    江津區(qū)水利局(本級(jí))是區(qū)政府直屬全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)11個(gè)職能科室。職能職責(zé)1.貫徹執(zhí)行有關(guān)水務(wù)工作的法律法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)擬訂水務(wù)規(guī)劃并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并組織監(jiān)督實(shí)施;組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作,負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的水資源調(diào)度,組織實(shí)施取水許可、水資源有償作用制度和水資源論證、防洪論證制度;按規(guī)定開(kāi)展水能資源調(diào)查工作,參與擬訂水能資源開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃和水能資源保護(hù)管理規(guī)章制度。3.負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)工作。擬訂城鄉(xiāng)水資源保護(hù)規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制;監(jiān)測(cè)江河湖泊水量水質(zhì),審定水域納污能力,提出限制排污總量的建議;審查區(qū)域內(nèi)江河、湖泊、水庫(kù)管理范圍內(nèi)新建、改建或擴(kuò)建的排污口;指導(dǎo)飲用水源保護(hù)工作,指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。4.負(fù)責(zé)計(jì)劃用水、節(jié)約部門(mén)(單位)職能、部門(mén)組成情況等。用水工作。擬訂計(jì)劃用水、節(jié)約用水方法,編制計(jì)劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃,指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。5.承擔(dān)水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理責(zé)任。負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮防汛抗旱工作,對(duì)重要江河湖泊和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度,編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施;承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作。6.承擔(dān)水利工程建設(shè)與運(yùn)行安全監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)督管理,制定有關(guān)制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)水利建設(shè)項(xiàng)目前期工作;指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。7.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民及后期管理工作。擬訂大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃方案,監(jiān)督檢查移民后扶資金、項(xiàng)目實(shí)施工作。8.組織、指導(dǎo)水域及其岸線(xiàn)、水利設(shè)施的管理與保護(hù),以及江河、湖泊、灘涂的治理和開(kāi)發(fā);組織制定并監(jiān)督實(shí)施防治水害規(guī)劃和河道防洪調(diào)度方案,審查河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案,擬訂河道清障計(jì)劃和實(shí)施方案并監(jiān)督實(shí)施,按分工負(fù)責(zé)河道采砂的管理、監(jiān)督和檢查;根據(jù)氣象、水文等提供的信息,及時(shí)做好汛期工作。9.負(fù)責(zé)防治水土保持流失。擬訂水土保持規(guī)劃并組織監(jiān)督實(shí)施,承擔(dān)水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)的責(zé)任,負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及驗(yàn)收工作,指導(dǎo)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施?!?0.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)和管理,組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)飲水安全、節(jié)水灌溉、雨水集蓄利用等工程建設(shè)與管理工作,指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)村水利技術(shù)推廣工作;指導(dǎo)和組織實(shí)施水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作?!?1.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛,組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。12.負(fù)責(zé)對(duì)行政審批事項(xiàng)、行政執(zhí)法、各項(xiàng)工程安全等情況進(jìn)行督查。13.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)   

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    重慶市江津區(qū)水利局本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)科室:辦公室財(cái)務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科水利水???/span>、水資源科移民工作科、水生態(tài)管理科、行政審批科、安全科、群眾工作科(法制科)、機(jī)關(guān)黨委。

    二、部門(mén)決算情況

    (一)部門(mén)收支總體情況

    1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)32073.03萬(wàn)元,支出總計(jì)32073.03萬(wàn)元。收支較上年增加15360.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.91%,主要原因?yàn)楸灸甓仁杖胫С鲈黾釉霭l(fā)國(guó)債資金7275.86萬(wàn)元,超長(zhǎng)期特別國(guó)債143.40萬(wàn)元江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)、西湖鎮(zhèn)、慈云鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、綦江河流等項(xiàng)目資金5000.00萬(wàn)元。

    2. 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)32073.03萬(wàn)元,較上年增加15360.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.91%,主要原因?yàn)?/span>本年度收入增加增發(fā)國(guó)債資金7275.86萬(wàn)元,超長(zhǎng)期特別國(guó)債143.40萬(wàn)元江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)、西湖鎮(zhèn)、慈云鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、綦江河流等項(xiàng)目資金5000.00萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入32073.03萬(wàn)元,占比100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

    3. 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)32073.03萬(wàn)元,上年增加15360.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.91%,主要原因?yàn)?/span>本年度支出增加增發(fā)國(guó)債資金7275.86萬(wàn)元,超長(zhǎng)期特別國(guó)債143.40萬(wàn)元,江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)、西湖鎮(zhèn)、慈云鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、綦江河流等項(xiàng)目資金5000.00萬(wàn)元。其中:基本支出1137.23萬(wàn)元,占比3.55%;項(xiàng)目支出30935.80萬(wàn)元,占比96.45%。

    4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

    (二)財(cái)政撥款收支總體情況

    2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)32073.03萬(wàn)元,支出總計(jì)32073.03萬(wàn)元。收支較上年增加15360.83萬(wàn)元增長(zhǎng)91.91,主要原因為財(cái)政撥款收入增加增發(fā)國(guó)債資金7275.86萬(wàn)元,超長(zhǎng)期特別國(guó)債143.40萬(wàn)元,江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)、西湖鎮(zhèn)、慈云鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、綦江河流等項(xiàng)目資金5000.00萬(wàn)元

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

    1. 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23911.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加14118.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)144.18主要原因是病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、鵝公水庫(kù)建設(shè)工程、綦江河流綜合治理工程等項(xiàng)目資金收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4311.31萬(wàn)元,下降15.53%,主要原因是中小河流域綜合治理工程項(xiàng)目收入減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

    2. 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23911.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加14118.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)144.18主要原因是病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、鵝公水庫(kù)建設(shè)工程、綦江河流綜合治理工程等項(xiàng)目資金支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4311.31萬(wàn)元,下降15.53%,主要原因是中小河流域綜合治理工程項(xiàng)目支出減少。

    3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,與2023年度一致。

    4. 比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

    1)教育支出4.83萬(wàn)元,占0.02,與年初預(yù)算數(shù)一致。

    2)社會(huì)保障與就業(yè)支出268.52萬(wàn)元,占1.12,較年初預(yù)算數(shù)增加17.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.07,主要原因是本年退休5人,退休一次性補(bǔ)貼支出增加。

    3)衛(wèi)生健康支出73.76萬(wàn)元,占0.31,較年初預(yù)算數(shù)減少0.90萬(wàn)元,下降1.21基本與年初預(yù)算數(shù)一致

    4)農(nóng)林水支出23499.41萬(wàn)元,占98.28,較年初預(yù)算數(shù)減少3865.98萬(wàn)元,下降14.13,主要原因是中小河流域綜合治理工程項(xiàng)目支出減少

    5)住房保障支出64.73萬(wàn)元,占0.27,較年初預(yù)算數(shù)減少1.31萬(wàn)元,下降1.98,基本與年初預(yù)算數(shù)一致。

    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

    2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1137.23萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1001.65萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),較上年決算數(shù)減少62.56萬(wàn)元,下降5.88%,主要原因是本年年中退休5名在職人員,導(dǎo)致在職人員經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)135.58萬(wàn)元,主要用于保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,較上年決算數(shù)增加6.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.81%,主要原因是人員勞務(wù)費(fèi)支出增加。

    (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

    2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入8161.78萬(wàn)元,與2023年度相比增加1241.96萬(wàn)元,主要原因是本年新增綦江河流域綜合治理工程項(xiàng)目收入。本年支出8161.78萬(wàn)元,與2023年度相比增加1241.96萬(wàn)元,主要原因是本年新增綦江河流域綜合治理工程項(xiàng)目支出。

    (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

    2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.50萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少3.32萬(wàn)元,減少19.73%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年支出有所下降。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

    本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

    本單位2024年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

    公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.75萬(wàn)元,主要用于與各鎮(zhèn)街、上級(jí)部門(mén)、各區(qū)縣等聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.25萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少2.05萬(wàn)元,下降14.88%,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理,嚴(yán)格控制車(chē)輛支出費(fèi)用

    公務(wù)接待費(fèi)1.75萬(wàn)元,主要用于兄弟區(qū)縣及市外考察組到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研,接受上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作調(diào)研等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.25萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少1.26萬(wàn)元,下降41.98%,主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制接待數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn),減少接待費(fèi)用開(kāi)支。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

    2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次183人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)95.44元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.92萬(wàn)元。

    四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

    (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

    2024年度會(huì)議費(fèi)支出1.50萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.01萬(wàn)元,基本與上年一致。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.43萬(wàn)元,與2023年度相比,增加2.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.45%,主要原因是本年新增全區(qū)供水抗旱保供以及水旱災(zāi)害防御工作培訓(xùn)費(fèi)支出

    (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.58萬(wàn)元,較上年增加6.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.81,主要原因是人員勞務(wù)費(fèi)支出增加。比年初預(yù)算數(shù)減少39.33萬(wàn)元,下降22.49,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子思想,壓減辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截至20241231日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備不含車(chē)輛0臺(tái)(套)。

    (四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3913.17萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出341.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2720.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出851.13萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3911.67萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的99.96,其中:授予小微企業(yè)合同金額3646.87萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的93.19主要用于采購(gòu)水資源管理、水庫(kù)運(yùn)行管護(hù)、農(nóng)村供水保障等方面。

    五、預(yù)算績(jī)效管理情況

    (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門(mén)整體和40個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)40項(xiàng),涉及資金30935.8萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元

    (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

    1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

    1)公開(kāi)范圍。

    一般性項(xiàng)目績(jī)效

    2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

    2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

    項(xiàng)目

    名稱(chēng)

    2024年市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金

    自評(píng)

    總分

    (分)

    100

    項(xiàng)目主管

    部門(mén)

    重慶市江津區(qū)水利局

    財(cái)政歸口科室

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村科

    項(xiàng)目

    聯(lián)系人

    程楨珍

    聯(lián)系電話(huà)

    023-47517750

    項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

    年度總金額

    年初

    預(yù)算數(shù)

    全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    執(zhí)行率

    執(zhí)行率

    權(quán)重

    執(zhí)行率

    得分

    (分)

    239

    239





    其中:

    財(cái)政撥款

    239

    239

    239

    100

    10

    10

    當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

    年初績(jī)效目標(biāo)

    全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

    全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

    完成全區(qū)農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)


    解決農(nóng)村居民飲水安全問(wèn)題,提高居民飲水質(zhì)量,保障飲水基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行。完成全區(qū)農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)。

    績(jī)效指標(biāo)

    指標(biāo)

    名稱(chēng)

    計(jì)量

    單位

    指標(biāo)

    性質(zhì)

    指標(biāo)

    全年

    完成值

    偏離度(

    得分

    系數(shù)

    指標(biāo)

    權(quán)重

    (分)

    指標(biāo)得分

    (分)

    說(shuō)明

    農(nóng)村集中供水工程凈化設(shè)施設(shè)備應(yīng)配盡配處數(shù)

    13

    13

    0.00

    100

    20

    20



    農(nóng)村集中供水率

    91

    91

    0.00

    100

    20

    20



    截至2024年底投資完成率

    90

    100

    11.11

    100

    20

    20



    農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)覆蓋服務(wù)人口

    10000

    10000

    0.00

    100

    20

    20



    受益群眾滿(mǎn)意度

    90

    90

    0.00

    100

    10

    10


    2. 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

    本單位無(wú)此事項(xiàng)

    3. 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

    部分項(xiàng)目施工周期長(zhǎng),未達(dá)到項(xiàng)目支付節(jié)點(diǎn),導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)未達(dá)標(biāo),下一步將督促加快項(xiàng)目建設(shè)以及資金支付進(jìn)度。

    (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

    本單位無(wú)此事項(xiàng)。

    六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

    部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)坏眠z漏。示例:

    (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

    )其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

    )使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    )結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

    )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    )項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    (十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

    本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:譚俊杰    聯(lián)系電話(huà):023-47519648


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