| [ 索引號(hào) ] | 11500381MB1543189X/2025-00056 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 水利、水務(wù) | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)水利局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-08-21 |
發(fā)布日期: 2025-08-21 14:47:28
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
江津區(qū)水利局(本級(jí))是區(qū)政府直屬全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)11個(gè)職能科室。職能職責(zé):1.貫徹執(zhí)行有關(guān)水務(wù)工作的法律法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)擬訂水務(wù)規(guī)劃并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并組織監(jiān)督實(shí)施;組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作,負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的水資源調(diào)度,組織實(shí)施取水許可、水資源有償作用制度和水資源論證、防洪論證制度;按規(guī)定開(kāi)展水能資源調(diào)查工作,參與擬訂水能資源開(kāi)發(fā)利用規(guī)劃和水能資源保護(hù)管理規(guī)章制度。3.負(fù)責(zé)水資源的保護(hù)工作。擬訂城鄉(xiāng)水資源保護(hù)規(guī)劃;組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制;監(jiān)測(cè)江河湖泊水量水質(zhì),審定水域納污能力,提出限制排污總量的建議;審查區(qū)域內(nèi)江河、湖泊、水庫(kù)管理范圍內(nèi)新建、改建或擴(kuò)建的排污口;指導(dǎo)飲用水源保護(hù)工作,指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。4.負(fù)責(zé)計(jì)劃用水、節(jié)約部門(mén)(單位)職能、部門(mén)組成情況等。用水工作。擬訂計(jì)劃用水、節(jié)約用水方法,編制計(jì)劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃,指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。5.承擔(dān)水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理責(zé)任。負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮防汛抗旱工作,對(duì)重要江河湖泊和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度,編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施;承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作。6.承擔(dān)水利工程建設(shè)與運(yùn)行安全監(jiān)管的責(zé)任。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運(yùn)行的監(jiān)督管理,制定有關(guān)制度并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)水利建設(shè)項(xiàng)目前期工作;指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。7.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民及后期管理工作。擬訂大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃方案,監(jiān)督檢查移民后扶資金、項(xiàng)目實(shí)施工作。8.組織、指導(dǎo)水域及其岸線(xiàn)、水利設(shè)施的管理與保護(hù),以及江河、湖泊、灘涂的治理和開(kāi)發(fā);組織制定并監(jiān)督實(shí)施防治水害規(guī)劃和河道防洪調(diào)度方案,審查河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案,擬訂河道清障計(jì)劃和實(shí)施方案并監(jiān)督實(shí)施,按分工負(fù)責(zé)河道采砂的管理、監(jiān)督和檢查;根據(jù)氣象、水文等提供的信息,及時(shí)做好汛期工作。9.負(fù)責(zé)防治水土保持流失。擬訂水土保持規(guī)劃并組織監(jiān)督實(shí)施,承擔(dān)水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)的責(zé)任,負(fù)責(zé)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及驗(yàn)收工作,指導(dǎo)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施?!?0.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)和管理,組織、指導(dǎo)城鄉(xiāng)飲水安全、節(jié)水灌溉、雨水集蓄利用等工程建設(shè)與管理工作,指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)村水利技術(shù)推廣工作;指導(dǎo)和組織實(shí)施水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作?!?1.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛,組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。12.負(fù)責(zé)對(duì)行政審批事項(xiàng)、行政執(zhí)法、各項(xiàng)工程安全等情況進(jìn)行督查。13.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)水利局(本級(jí))內(nèi)設(shè)11個(gè)科室:辦公室、財(cái)務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、水利水???/span>、水資源科、移民工作科、水生態(tài)管理科、行政審批科、安全科、群眾工作科(法制科)、機(jī)關(guān)黨委。
二、部門(mén)決算情況
(一)部門(mén)收支總體情況
1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)32073.03萬(wàn)元,支出總計(jì)32073.03萬(wàn)元。收支較上年增加15360.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.91%,主要原因?yàn)楸灸甓仁杖胫С鲈黾釉霭l(fā)國(guó)債資金7275.86萬(wàn)元,超長(zhǎng)期特別國(guó)債143.40萬(wàn)元,江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)、西湖鎮(zhèn)、慈云鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、綦江河流等項(xiàng)目資金5000.00萬(wàn)元。
2. 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)32073.03萬(wàn)元,較上年增加15360.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.91%,主要原因?yàn)?/span>本年度收入增加增發(fā)國(guó)債資金7275.86萬(wàn)元,超長(zhǎng)期特別國(guó)債143.40萬(wàn)元,江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)、西湖鎮(zhèn)、慈云鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、綦江河流等項(xiàng)目資金5000.00萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入32073.03萬(wàn)元,占比100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3. 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)32073.03萬(wàn)元,較上年增加15360.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.91%,主要原因?yàn)?/span>本年度支出增加增發(fā)國(guó)債資金7275.86萬(wàn)元,超長(zhǎng)期特別國(guó)債143.40萬(wàn)元,江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)、西湖鎮(zhèn)、慈云鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、綦江河流等項(xiàng)目資金5000.00萬(wàn)元。其中:基本支出1137.23萬(wàn)元,占比3.55%;項(xiàng)目支出30935.80萬(wàn)元,占比96.45%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)32073.03萬(wàn)元,支出總計(jì)32073.03萬(wàn)元。收支較上年增加15360.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)91.91%,主要原因為財(cái)政撥款收入增加增發(fā)國(guó)債資金7275.86萬(wàn)元,超長(zhǎng)期特別國(guó)債143.40萬(wàn)元,江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)、西湖鎮(zhèn)、慈云鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn)、綦江河流等項(xiàng)目資金5000.00萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1. 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23911.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加14118.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)144.18%,主要原因是病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、鵝公水庫(kù)建設(shè)工程、綦江河流綜合治理工程等項(xiàng)目資金收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4311.31萬(wàn)元,下降15.53%,主要原因是中小河流域綜合治理工程項(xiàng)目收入減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2. 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23911.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加14118.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)144.18%,主要原因是病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、鵝公水庫(kù)建設(shè)工程、綦江河流綜合治理工程等項(xiàng)目資金支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少4311.31萬(wàn)元,下降15.53%,主要原因是中小河流域綜合治理工程項(xiàng)目支出減少。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,與2023年度一致。
4. 比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出4.83萬(wàn)元,占0.02%,與年初預(yù)算數(shù)一致。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出268.52萬(wàn)元,占1.12%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.07%,主要原因是本年退休5人,退休一次性補(bǔ)貼支出增加。
(3)衛(wèi)生健康支出73.76萬(wàn)元,占0.31%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.90萬(wàn)元,下降1.21%,基本與年初預(yù)算數(shù)一致。
(4)農(nóng)林水支出23499.41萬(wàn)元,占98.28%,較年初預(yù)算數(shù)減少3865.98萬(wàn)元,下降14.13%,主要原因是中小河流域綜合治理工程項(xiàng)目支出減少。
(5)住房保障支出64.73萬(wàn)元,占0.27%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.31萬(wàn)元,下降1.98%,基本與年初預(yù)算數(shù)一致。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1137.23萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1001.65萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),較上年決算數(shù)減少62.56萬(wàn)元,下降5.88%,主要原因是本年年中退休5名在職人員,導(dǎo)致在職人員經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)135.58萬(wàn)元,主要用于保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,較上年決算數(shù)增加6.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.81%,主要原因是人員勞務(wù)費(fèi)支出增加。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入8161.78萬(wàn)元,與2023年度相比增加1241.96萬(wàn)元,主要原因是本年新增綦江河流域綜合治理工程項(xiàng)目收入。本年支出8161.78萬(wàn)元,與2023年度相比增加1241.96萬(wàn)元,主要原因是本年新增綦江河流域綜合治理工程項(xiàng)目支出。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.50萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少3.32萬(wàn)元,減少19.73%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較上年支出有所下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2024年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。
本單位2024年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.75萬(wàn)元,主要用于與各鎮(zhèn)街、上級(jí)部門(mén)、各區(qū)縣等聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.25萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少2.05萬(wàn)元,下降14.88%,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理,嚴(yán)格控制車(chē)輛支出費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)1.75萬(wàn)元,主要用于兄弟區(qū)縣及市外考察組到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研,接受上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作調(diào)研等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.25萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少1.26萬(wàn)元,下降41.98%,主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制接待數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn),減少接待費(fèi)用開(kāi)支。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次183人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)95.44元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.92萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出1.50萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.01萬(wàn)元,基本與上年一致。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出9.43萬(wàn)元,與2023年度相比,增加2.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.45%,主要原因是本年新增全區(qū)供水抗旱保供以及水旱災(zāi)害防御工作培訓(xùn)費(fèi)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出135.58萬(wàn)元,較上年增加6.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.81%,主要原因是人員勞務(wù)費(fèi)支出增加。比年初預(yù)算數(shù)減少39.33萬(wàn)元,下降22.49%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子思想,壓減辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3913.17萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出341.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2720.20萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出851.13萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3911.67萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的99.96%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3646.87萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的93.19%。主要用于采購(gòu)水資源管理、水庫(kù)運(yùn)行管護(hù)、農(nóng)村供水保障等方面。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門(mén)整體和40個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)40項(xiàng),涉及資金30935.8萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(1)公開(kāi)范圍。
一般性項(xiàng)目績(jī)效
(2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目 名稱(chēng) |
2024年市財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金 |
自評(píng) 總分 (分) |
100 | ||||||||||
|
項(xiàng)目主管 部門(mén) |
重慶市江津區(qū)水利局 |
財(cái)政歸口科室 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
程楨珍 |
聯(lián)系電話(huà) |
023-47517750 | ||||||
|
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
|
239 |
239 |
||||||||||||
|
其中: 財(cái)政撥款 |
239 |
239 |
239 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
|
完成全區(qū)農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù) |
解決農(nóng)村居民飲水安全問(wèn)題,提高居民飲水質(zhì)量,保障飲水基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行。完成全區(qū)農(nóng)村飲水維修養(yǎng)護(hù)。 | ||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱(chēng) |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說(shuō)明 | |||
|
農(nóng)村集中供水工程凈化設(shè)施設(shè)備應(yīng)配盡配處數(shù) |
處 |
= |
13 |
13 |
0.00 |
100 |
20 |
20 |
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農(nóng)村集中供水率 |
% |
≥ |
91 |
91 |
0.00 |
100 |
20 |
20 |
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截至2024年底投資完成率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
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農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)覆蓋服務(wù)人口 |
人 |
≥ |
10000 |
10000 |
0.00 |
100 |
20 |
20 |
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受益群眾滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0.00 |
100 |
10 |
10 |
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2. 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)
3. 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
部分項(xiàng)目施工周期長(zhǎng),未達(dá)到項(xiàng)目支付節(jié)點(diǎn),導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)未達(dá)標(biāo),下一步將督促加快項(xiàng)目建設(shè)以及資金支付進(jìn)度。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)坏眠z漏。示例:
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:譚俊杰 聯(lián)系電話(huà):023-47519648
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布