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    重慶市江津區(qū)水利局

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    [ 索引號(hào) ] 11500381MB1543189X/2025-00063 [ 發(fā)文字號(hào) ]
    [ 主題分類 ] 水利、水務(wù) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
    [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)水利局 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

    重慶市江津區(qū)清溪溝水庫(kù)管理所 2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

    發(fā)布日期: 2025-08-21 15:52:52

    一、單位基本情況

    (一)職能職責(zé)。

    重慶市江津區(qū)清溪溝水庫(kù)管理所其主要職責(zé)任務(wù)和工作項(xiàng)目是:1.宣傳貫徹水利工程管理的法律法規(guī)和有關(guān)政策;2.負(fù)責(zé)清溪溝水庫(kù)的日常管理,制定管理規(guī)則和操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行;3.負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護(hù)清溪溝水庫(kù)及其附屬設(shè)施設(shè)備;4.負(fù)責(zé)制定清溪溝水庫(kù)防洪預(yù)案和度汛措施;5.承辦行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

    (二)單位構(gòu)成。重慶市江津區(qū)清溪溝水庫(kù)管理所是江津區(qū)水利局下屬事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政全額撥款,單位規(guī)格為正科級(jí)。

    二、部門(mén)決算情況

    (一)部門(mén)收支總體情況

    1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)149.83萬(wàn)元,支出總計(jì)149.83萬(wàn)元。收支較上年減少11.36萬(wàn)元,減少7%,主要原因主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)綜合定額減少。

    2. 收入情況。2024年度本年收入合計(jì)149.83萬(wàn)元,較上年減少11.36萬(wàn)元,減少7%,主要原因主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)綜合定額收入減少。其中:財(cái)政撥款收入149.83萬(wàn)元,占比100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

    3. 支出情況。2024年度本年支出合計(jì)149.83萬(wàn)元,較上年減少11.36萬(wàn)元,減少7%,主要原因?yàn)橹饕腔局С鰷p少0.42萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少 10.94萬(wàn)元。其中:基本支出145.9萬(wàn)元,占比97.38%;項(xiàng)目支出3.93萬(wàn)元,占比2.62%

    4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

    (二)財(cái)政撥款收支總體情況

    2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)149.83萬(wàn)元,支出總計(jì)149.83萬(wàn)元。減少11.36萬(wàn)元,減少7%,主要原因主要原因?yàn)?/span>公用經(jīng)費(fèi)綜合定額減少

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

    1. 收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入149.83萬(wàn)元,較上年算數(shù)減少11.36萬(wàn)元,減少7%主要原因?yàn)?/span>主要是基本支出減少0.42萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少 10.94萬(wàn)元。

    2. 支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出149.83萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少11.36萬(wàn)元,減少7%,主要原因?yàn)橹饕腔局С鰷p少0.42萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少 10.94萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加3.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.6%,主要原因是基本支付增加7.72萬(wàn)元。

    3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

    4. 比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

    1教育支出0.65萬(wàn)元,占比0.43%。較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。

    2社會(huì)保障和就業(yè)支出39.38萬(wàn)元,占比26.28%。較年初預(yù)算數(shù)增加5.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.16%,主要原因是退休人員退休一次性補(bǔ)貼增加。

    3衛(wèi)生健康支出8.76萬(wàn)元,占比5.85%。較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。

    4農(nóng)林水支出96.18萬(wàn)元,占比64.19%。較年初預(yù)算數(shù)減少2.28萬(wàn)元,減少2.3%,主要原因項(xiàng)目支出減少3.93萬(wàn)元。

    5住房保障支出4.86萬(wàn)元,占比3.24%。較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。

    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

    2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出145.9萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)137.59萬(wàn)元,主要用于工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,較上年決算數(shù)增加5.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.35%,是增加退休中人一次性補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi)8.31萬(wàn)元,主要用于商品和服務(wù)支出,較上年決算數(shù)減少6.16萬(wàn)元,減少42.57%,主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等減少。

    (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

    本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

    (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

    2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是公務(wù)用車由水利局機(jī)關(guān)統(tǒng)籌使用。較上年支出數(shù)減少2.22萬(wàn)元,減少100%,主要原因是公務(wù)用車由水利局機(jī)關(guān)統(tǒng)籌使用。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

    因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年持平。

    公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與上年持平。

    公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)減少2.22萬(wàn)元,減少100%,主要原因是公務(wù)用車由水利局機(jī)關(guān)統(tǒng)籌使用。

    公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%與上年持平

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

    2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

    四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

    (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

    2024年度培訓(xùn)支出0.65萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.53萬(wàn)元,441.67%,主要原因是水庫(kù)防汛抗洪培訓(xùn)頻次。

    (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    截至20241231日,本部門(mén)共有車輛0輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負(fù)責(zé)人用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。其他用車主要是用于0。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備不含車輛0臺(tái)(套)。

    (四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

    2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0

    五、預(yù)算績(jī)效管理情況

    (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金3.93萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元

    (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

    1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

    1)公開(kāi)范圍。

    2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

    2024年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

    項(xiàng)目

    名稱

    2024年清溪溝水庫(kù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)

    自評(píng)總分

    (分)

    100

    項(xiàng)目主管

    部門(mén)

    重慶市江津區(qū)水利局

    財(cái)政歸口科室

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村科

    部門(mén)

    聯(lián)系人

    宋小紅

    聯(lián)系電話

    18182369688

    項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

    年度總金額

    年初

    預(yù)算數(shù)

    全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    執(zhí)行率

    執(zhí)行率

    權(quán)重

    執(zhí)行率

    得分

    (分)

    7.86

    3.93

    3.93




    其中:

    財(cái)政撥款

    7.86

    3.93

    3.93

    100

    10

    10

    當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

    年初績(jī)效目標(biāo)

    全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

    全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

    解決農(nóng)民種田用水問(wèn)題,切實(shí)讓廣大農(nóng)民群眾得到水庫(kù)建設(shè)帶來(lái)的好處,大力發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。切實(shí)保護(hù)好水庫(kù)水源,做好防汛工作,對(duì)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全負(fù)責(zé)。

    解決農(nóng)民種田用水問(wèn)題,切實(shí)讓廣大農(nóng)民群眾得到水庫(kù)建設(shè)帶來(lái)的好處,大力發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。切實(shí)保護(hù)好水庫(kù)水源,做好防汛工作,對(duì)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全負(fù)責(zé)。

    確保水庫(kù)正常運(yùn)行,解決2.5萬(wàn)人農(nóng)村供水和2.3萬(wàn)畝農(nóng)田灌溉。

    績(jī)效指標(biāo)

    指標(biāo)

    名稱

    計(jì)量

    單位

    指標(biāo)

    性質(zhì)

    指標(biāo)

    全年

    完成值

    偏離度(

    得分

    系數(shù)

    指標(biāo)

    權(quán)重

    (分)

    指標(biāo)得分

    (分)

    說(shuō)明

    堤防維修養(yǎng)護(hù)長(zhǎng)度

    公里

    7.8

    7.8

    0

    100

    30

    30


    控導(dǎo)工程維修養(yǎng)護(hù)數(shù)量

    1

    1

    0

    100

    20

    20


    治理水庫(kù)保護(hù)人口數(shù)

    萬(wàn)人

    3

    3

    0

    100

    20

    20


    水質(zhì)得到明顯改善率

    85

    85

    0

    100

    20

    20


    2. 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

    本單位無(wú)此事項(xiàng)。

    3. 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

    本單位無(wú)此事項(xiàng)。

    (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

    本單位無(wú)此事項(xiàng)。

    六、專業(yè)名詞解釋

    部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:

    (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

    )其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

    )使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    )結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

    )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    )項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    (十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

    本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:宋小紅   聯(lián)系電話:18182369688


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