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    重慶市江津區水利局

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    [ 索引號 ] 11500381MB1543189X/2026-00009 [ 發文字號 ]
    [ 主題分類 ] 水利、水務 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
    [ 發布機構 ] 江津區水利局 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 發布日期 ] 2026-03-12

    重慶市江津區水文水資源管理站2026年部門預算情況說明

    發布日期: 2026-03-12 09:38:14

    一、單位基本情況

    (一)職能職責。

    重慶市江津區水文水資源管理站(重慶市江津區水環境監測中心)現行職能職責為:1.參與擬定全區水文事業發展規劃并貫徹實施2.負責境內流域面積在1000平方公里以下重點河流的水文水資源監測與調查評價及預警預報工作3.負責對全區管轄范圍內的城鄉飲用水水源地、小型水庫、重要取水口的水量和水質狀況進行動態監測和分析評價4.負責境內村鎮供水(城區水廠除外)的源水、出廠水、末梢水水質監測與分析5.負責全區管轄范圍內水文監測設施的日常管理6.負責水資源有償使用工作(征收水資源費)7.承辦行政主管部門交辦的其他任務

    (二)單位構成

    重慶市江津區水文水資源管理站是江津區水利局下屬的一個事業單位,經費來源為財政全額撥款,單位規格為正科級,單位類別為公益一類事業單位,現有編制25名,實有在編人員22

    二、部門收支總體情況

    (一)收入支出總體情況。

    2026年初預算收入總計544.3萬元,支出總計544.3萬元。

    (二)收入預算情況

    2026年年初預算數544.3萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款544.3萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加0.89萬元,主要是一般公共預算撥款增加0.89萬元。

    (三)支出預算情況

    2026年年初預算數544.3元,其中:一般公共服務支出544.3萬元,社會保障和就業支出102.68萬元,衛生健康支出30.95萬元,住房保障支出23.19萬元,農林水支出387.48萬元。支出較去年增加0.89萬元,主要是基本支出增加0.89萬元。

    三、財政撥款收入支出預算情況說明

    2026年財政撥款收入年初預算數544.3萬元,支出年初預算數544.3萬元。

    四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

    2026年一般公共預算財政撥款收入544.3萬元,一般公共預算財政撥款支出544.3萬元,比2026年增加0.89萬元。其中:基本支出544.3萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出2026年增加0.89萬元,主要原因是社會保險等繳費增加

    五、政府性基金預算收入支出情況說明

    重慶市江津區水文水資源管理站2026無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    六、國有資本經營預算收入支出情況說明

    重慶市江津區水文水資源管理站2026無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    七、“三公”經費情況說明

    三公經費總體情況說明

    2026一般公共預算“三公”經費年初預算1.5萬元,比2026年減少1.5萬元下降50%,主要原因是公車運行維護費定額標準減少

    三公經費分項情況說明

    2026因公出國(境)費用年初預算數0萬元,2025年無增減 

    2026公務接待費年初預算數0萬元,2025年無增減

    2026公務用車運行維護費年初預算數1.5萬元,比2025年減少1.5萬元,主要原因是公車運行維護費定額標準減少;

    2026公務用車購置費年初預算數0萬元,2025年無增減

    八、其他重要事項的情況說明

    機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

    政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1.40萬元。

    國有資產占有使用情況。202512月,所屬各預算單位共有車輛1其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。

    九、專業性名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費

    (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

    (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

    (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)

    (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

    (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    部門預算公開聯系人:劉陽       聯系方式:023-47541248


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