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    重慶市江津區(qū)水利局

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    [ 索引號 ] 11500381MB1543189X/2026-00017 [ 發(fā)文字號 ]
    [ 主題分類 ] 水利、水務 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
    [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)水利局 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 發(fā)布日期 ] 2026-03-12

    重慶市江津區(qū)供水管理站2026年部門預算情況說明

    發(fā)布日期: 2026-03-12 10:30:55

    一、單位基本情況

    (一)職能職責。

    一是執(zhí)行全區(qū)城鄉(xiāng)供水有關規(guī)劃,負責全區(qū)城鄉(xiāng)供水的項目實施、管網建設、水質檢測、日常運行維護、飲水安全、飲水工程建設、二級供水運行等方面的技術指導及相關事務服務工作。

    二是做好全區(qū)城鄉(xiāng)供水信訪穩(wěn)定工作,接受和處理群眾對供水水質和服務的投訴。

    三是承辦行政主管部門交辦的其他任務。

    (二)單位構成

    重慶市江津區(qū)供水管理站為重慶市江津區(qū)水利局所屬公益一類事業(yè)單位,機構規(guī)格為正科級,按全額撥款予以財政保障。

    二、部門收支總體情況

    (一)收入支出總體情況。

    2026年初預算收入總計97.70萬元,支出總計97.70萬元。

    (二)收入預算情況

    2026年年初預算數97.70萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款97.70萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。根據《津委編〔202543號關于同意調整供水管理體制的批復》文件,重慶市江津區(qū)供水管理站于2025728整體劃轉至區(qū)水利局管理,故無上年數據進行比對

    (三)支出預算情況

    2026年年初預算數97.70元,其中:社會保障和就業(yè)支出11.98萬元,衛(wèi)生健康支出6.31萬元,住房保障支出6.91萬元農林水支出72.50萬元根據《津委編〔202543號關于同意調整供水管理體制的批復》文件,重慶市江津區(qū)供水管理站于2025728整體劃轉至區(qū)水利局管理,故無上年數據進行比對

    三、財政撥款收入支出預算情況說明

    2026年財政撥款收入年初預算數97.70萬元,支出年初預算數97.70萬元。

    四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

    2026年一般公共預算財政撥款收入97.70萬元,一般公共預算財政撥款支出97.70萬元。其中:基本支出97.70萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出根據《津委編〔202543號關于同意調整供水管理體制的批復》文件,重慶市江津區(qū)供水管理站于2025728整體劃轉至區(qū)水利局管理無上年數據進行比對

    五、政府性基金預算收入支出情況說明

    重慶市江津區(qū)供水管理站2026使用政府性基金預算撥款安排的支出

    六、國有資本經營預算收入支出情況說明

    重慶市江津區(qū)供水管理站2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    七、“三公”經費情況說明

    三公經費總體情況說明

    2026一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元根據《津委編〔202543號關于同意調整供水管理體制的批復》文件,重慶市江津區(qū)供水管理站于2025728整體劃轉至區(qū)水利局管理無上年數據進行比對

    三公經費分項情況說明

    2026因公出國(境)費用年初預算數0萬元; 

    2026公務接待費年初預算數0萬元;

    2026公務用車運行維護費年初預算數0萬元;

    2026公務用車購置費年初預算數0萬元。根據《津委編〔202543號關于同意調整供水管理體制的批復》文件,重慶市江津區(qū)供水管理站于2025728整體劃轉至區(qū)水利局管理無上年數據進行比對

    八、其他重要事項的情況說明

    機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費8.09萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

    政府采購情況。預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

    國有資產占有使用情況。202512月,預算單位共有車輛0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0

    九、專業(yè)性名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費

    (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

    (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

    (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)

    (六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

    (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    預算公開聯系人:黃常娥               聯系方式:023-47523223


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