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    重慶市江津區生態環境局

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    [ 索引號 ] 11500381MB1512948M/2026-00146 [ 發文字號 ]
    [ 主題分類 ] 城鄉建設、環境保護 [ 體裁分類 ] 公告公示
    [ 發布機構 ] 江津區生態環境局 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2026-03-10 [ 發布日期 ] 2026-03-10

    重慶市江津區生態環境監測站2026年單位預算情況說明

    發布日期: 2026-03-10 19:09:20

    重慶市江津區生態環境監測站

    2026年單位預算情況說明

    一、單位基本情況

    (一)職能職責。

    1.承擔擬訂并監督實施生態環境監測發展規劃、管理制度、工作方案、技術規范;2.承擔建設和管理生態環境監測網,會同有關部門統一規劃生態環境質量監測站點設置;3.按相關規定開展生態環境質量監測、污染源監測、突發環境污染事故應急監測、溫室氣體監測,評估生態環境質量并進行預測預警;4.承擔協調管理企業自行監測及信息公開有關工作;5.管理本轄區社會環境監測機構名錄,協助監督社會環境監測機構監測質量;6.在本轄區內建立和實行生態環境質量公告制度,組織編制生態環境質量報告書、生態環境狀況公報,組織發布生態環境質量信息和預測預報信息;7.完成區委、區政府和區生態環境局交辦的其他任務。

    (二)單位構成

    隸屬于區生態環境局領導的財政全額撥款的公益性事業單位。

    二、部門收支總體情況

    (一)收入支出總體情況。

    2026年年初預算收入總計1612.13萬元,支出總計1612.13萬元。

    (二)收入預算情況。

    2026年年初預算數1612.13萬元,其中:上年結轉159.5萬元,一般公共預算撥款1452.63萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加214.39萬元,主要是一般公共預算撥款增加54.89萬元,上年結轉159.5萬元。

    (三)支出預算情況。

    2026年年初預算數1612.13萬元,其中:一般公共服務支出1612.13萬元,包括社會保障和就業支出203.64萬元,衛生健康支出74.83萬元,節能環保支出1268.56萬元,住房保障支出65.1萬元。

    三、財政撥款收入支出預算情況說明

    2026年財政撥款收入年初預算數1612.13萬元,支出年初預算數1612.13萬元。

    四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

    2026年一般公共預算財政撥款收入1452.63萬元,一般公共預算財政撥款支出1452.63萬元,比2025年增加54.89萬元。其中:基本支出1380.38萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加17.39萬元,主要原因:一是因新進入人員增加,從而公用經費、工資福利類等相應增支;二是社會保障繳費基數和住房公積金繳費基數調整等費用增多;項目支出72.25萬元,主要用于監測藥品及耗材、監測設備維修維護、空氣和水自動站的建設和維護等重點工作,比2025年增加37.5萬元,主要原因是上級項目資金增加。

    五、政府性基金預算收入支出情況說明

    本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    六、國有資本經營預算收入支出情況說明

    本單位2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    七、“三公”經費情況說明

    (一)“三公”經費總體情況說明

    2026年一般公共預算“三公”經費年初預算7.5萬元,比2025年減少0.5萬元,下降6.25%,主要原因是特種車輛暫未安排預算。

    (二)“三公”經費分項情況說明

    2026年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與2025年相同;

    2026年公務接待費年初預算數2萬元,與2025年相同;

    2026年公務用車運行維護費年初預算數5.5萬元,比2025年減少0.5萬元,主要原因是持續落實黨政機關過苦日子要求,厲行節約,減少公務用車費用;

    2026年公務用車購置費年初預算數0萬元,與2025年相同。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

    (二)政府采購情況。本預算單位政府采購預算總額11萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算11萬元;其中一般公共預算撥款政府采購11萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算11萬元。

    (三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款72.25萬元。

    (四)國有資產占有使用情況。截至202512月,所屬本預算單位共有車輛5輛,其中業務用車2輛、特種專業技術用車3輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,與2025年相同。

    九、專業性名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

    (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

    (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

    (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。

    (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

    (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    部門預算公開聯系人:陳鳳 ? 聯系方式:? 023-47559867


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