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    重慶市江津區生態環境局

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    [ 索引號 ] 11500381MB1512948M/2026-00147 [ 發文字號 ]
    [ 主題分類 ] 城鄉建設、環境保護 [ 體裁分類 ] 公告公示
    [ 發布機構 ] 江津區生態環境局 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2026-03-10 [ 發布日期 ] 2026-03-10

    重慶市江津區生態環境保護綜合行政執法支隊2026年單位預算情況說明

    發布日期: 2026-03-10 19:10:40

    重慶市江津區生態環境保護綜合行政執法支隊

    2026年單位預算情況說明

    一、單位基本情況

    (一)職能職責。

    1.貫徹生態環境保護行政執法方面的法律法規、規章和方針政策。2.承擔全區生態環境保護綜合行政執法的協調。3.承擔污染防治執法事項和違法案件的依法調查處理。4.承擔生態保護執法事項和違法案件的依法調查處理。5.承擔核與輻射安全執法事項和違法案件的依法調查處理。6.承擔生態環境保護綜合行政執法有關信訪、投訴舉報受理、糾紛調解工作。7.監督、指導鎮(街)生態環境保護綜合行政執法工作。8.承擔與生態環境保護綜合行政執法有關的應急工作。9.完成區委、區政府和區生態環境局交辦的其他任務。

    (二)單位構成。

    隸屬于重慶市江津區生態環境局的參公事業單位;內設機構5個:綜合科、法制科、環境安全管理科、在線管理科、生態環境執法一、二、三、四大隊。

    二、部門收支總體情況

    (一)收入支出總體情況。

    2026年年初預算收入總計823.8萬元,支出總計823.8萬元。

    (二)收入預算情況。

    2026年年初預算數823.8萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款823.8萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加65.41萬元,主要是一般公共預算撥款增加65.41萬元。

    (三)支出預算情況。

    2026年年初預算數823.8萬元,其中:一般公共服務支出823.8萬元,包括社會保障和就業支出130.67萬元,衛生健康支出54.22萬元,節能環保支出584.19萬元,住房保障支出54.71萬元。支出較去年增加65.41萬元,主要是基本支出增加67.37萬元,項目支出減少1.96萬元。

    三、財政撥款收入支出預算情況說明

    2026年財政撥款收入年初預算數823.8萬元,支出年初預算數823.8萬元。

    四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

    2026年一般公共預算財政撥款收入823.8萬元,一般公共預算財政撥款支出823.8萬元,比2025年增加65.41萬元。其中:基本支出812.86萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加67.37萬元,一是因新進入人員增加,從而公用經費、工資福利類等相應增支;二是社會保障繳費基數和住房公積金繳費基數調整等費用增多;項目支出10.94萬元,主要用于生態環境損害鑒定評估、環境執法、應急重點工作,比2025年減少1.96萬元,主要原因是項目資金減少。

    五、政府性基金預算收入支出情況說明

    本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    六、國有資本經營預算收入支出情況說明

    本單位2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    七、“三公”經費情況說明

    (一)“三公”經費總體情況說明

    2026年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元,與2025年相同。

    (二)“三公”經費分項情況說明

    2026年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與2025年相同;

    2026年公務接待費年初預算數0萬元,與2025年相同;

    2026年公務用車運行維護費年初預算數0萬元,與2025年相同;

    2026年公務用車購置費年初預算數0萬元,與2025年相同。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費119.74萬元,比上年增加8.73萬元,主要原因是新進入人員增加,公用經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

    (二)政府采購情況。本預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    (三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款10.94萬元。

    (四)國有資產占有使用情況。截至202512月,所屬本預算單位共有車輛0輛。2026年一般公共預算無車輛購置計劃,與2025年相同。

    九、專業性名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

    (三)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

    (四)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。

    (五)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

    (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

    (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (八)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    部門預算公開聯系人:陳鳳 ? 聯系方式:? 023-47559867


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