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    重慶市江津區衛生健康委員會

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    [ 索引號 ] 11500381MB19858095/2026-00064 [ 發文字號 ]
    [ 主題分類 ] 衛生 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
    [ 發布機構 ] 江津區衛生健康委 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2026-03-09 [ 發布日期 ] 2026-03-09

    重慶市江津區支坪中心衛生院2026年部門預算情況說明

    發布日期: 2026-03-09 17:55:49

    重慶市江津區支坪中心衛生院

    2026年部門預算情況說明

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    一、單位基本情況

    (一)職能職責

    負責開展醫療、急重癥救治服務負責預防保健、愛國衛生、健康知識宣教、社區衛生服務、計劃生育技術服務等基本公共衛生服務負責重大公共衛生項目、衛生應急、突發公共事件緊急救治、救災支援政府等工作承辦行政主管部門交辦的其他工作。

    (二)單位構成

    2026年預算組成單位1個,為重慶市江津區支坪中心衛生院。我院為區衛生健康委所屬正科級差額撥款事業單位,是公益二類事業單位。內設機構:辦公室、護理部、財務科、后勤保障科、醫療保險科、醫務科、公共衛生科等12個職能科室。

    二、部門收支總體情況

    (一)收入支出總體情況

    2026年初預算收入總計2460.04萬元,支出總計2460.04萬元。

    (二)收入預算情況

    2026年年初預算數2460.04萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算財政撥款1087.46萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入1372.58萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少97.23萬元,主要是一般公共預算財政撥款增加108.2萬元,事業收入減少205.43萬元。

    按照我預算管理要求財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映,上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。2026年財政撥款結轉金額84.52萬元。

    (三)支出預算情況

    2026年年初預算數2460.04元,其中:一般公共服務支出1087.46萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出312.2萬元,衛生健康支出772.56萬元,住房保障支出2.7萬元。支出較去年減少97.23萬元,主要是基本支出增加100.85萬元,項目支出減少198.08萬元。

    三、財政撥款收入支出預算情況說明

    2026年財政撥款收入年初預算數1087.46萬元,支出年初預算數1087.46萬元。

    四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

    2026年一般公共預算財政撥款收入1087.46萬元,一般公共預算財政撥款支出1087.46萬元,比2025年增加108.2萬元。其中:基本支出1002.94萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等;項目支出84.52萬元,主要用于外墻排危重點工作,比2025年增加84.52萬元,主要原因是該項工程支出為上年社保專項轉移資金結轉結余

    五、政府性基金預算收入支出情況說明

    重慶市江津區支坪中心衛生院2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

    六、國有資本經營預算收入支出情況說明

    重慶市江津區支坪中心衛生院2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

    七、“三公”經費情況說明

    )“三公經費總體情況說明

    2026一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元,比2025年減少或增加0萬元下降0%

    )“三公經費分項情況說明

    2026因公出國(境)費用年初預算數0萬元,比2025年減少或增加0萬元;?

    2026公務接待費年初預算數0萬元,比2025年減少或增加0萬元;

    2026公務用車運行維護費年初預算數0萬元,比2025年減少或增加0萬元;

    2026公務用車購置費年初預算數0萬元,比2025年減少或增加0萬元。

    八、其他重要事項的情況說明

    我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

    政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額681.7萬元:政府采購貨物預算681.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0元;其中一般公共預算財政撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

    國有資產占有使用情況。202512月,所屬各預算單位共有車輛1輛,特種專業技術用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0

    九、專業性名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費

    (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

    (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

    (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)

    (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

    (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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    部門預算公開聯系人:敖香玲???聯系方式:023-47628779


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