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    重慶市江津區(qū)信訪辦公室

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    [ 索引號(hào) ] 11500381739848341A/2023-00004 [ 發(fā)文字號(hào) ]
    [ 主題分類 ] 信訪 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
    [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)信訪辦 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-23

    重慶市江津區(qū)信訪辦公室2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開說明

    發(fā)布日期: 2023-08-23 15:01:15

    重慶市江津區(qū)信訪辦公室

    2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開說明

    ?

    一、單位基本情況

    (一)職能職責(zé)。1.宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策,引導(dǎo)、教育信訪人依法逐級(jí)信訪。2.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng);承辦上級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng)。3.提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù)。4.指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級(jí)各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作,總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn)。5.督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見的落實(shí)。6.協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng)。7.負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作;督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作;負(fù)責(zé)信訪排查工作。8.負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。9.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。重慶市江津區(qū)信訪辦公室為區(qū)政府序列獨(dú)立核算的全額撥款行政單位,內(nèi)設(shè)科室3個(gè);下屬區(qū)信訪投訴受理中心為正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)科室7個(gè)。

    (三)單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市江津區(qū)信訪辦公室(本級(jí))、重慶市江津區(qū)信訪投訴受理中心。

    二、部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1072.51萬元,支出總計(jì)1072.51萬元。收支較上年決算數(shù)減少33.15萬元,下降3%。主要原因是2022年減少了職工未休年休假報(bào)酬支出和單位人員變動(dòng)。

    2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1072.51萬元,較上年決算數(shù)減少33.15萬元,下降3%。主要原因是2022年減少了職工未休年休假報(bào)酬支出和單位人員變動(dòng)。其中:財(cái)政撥款收入1072.51萬元,占100.00%。

    3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1072.51萬元,較上年決算數(shù)減少33.15萬元,下降3%。主要原因是2022年減少了職工未休年休假報(bào)酬支出和單位人員變動(dòng)。其中:基本支出705.81萬元,占65.81%;項(xiàng)目支出366.70萬元,占34.19%。

    4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

    (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1072.51萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少33.15萬元,下降3%。主要原因是2022年減少了職工未休年休假報(bào)酬支出和單位人員變動(dòng)。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    ?1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1072.51萬元,較上年決算數(shù)減少33.15萬元,下降3%。主要原因是2022年減少了職工未休年休假報(bào)酬支出和單位人員變動(dòng)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

    2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1072.51萬元,較上年決算數(shù)減少33.15萬元,下降3%。主要原因是2022年減少了職工未休年休假報(bào)酬支出和單位人員變動(dòng)。

    3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

    4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

    (1)一般公共服務(wù)支出926.15萬元,占86.35%,較年初預(yù)算數(shù)減少69.15萬元,下降6.95%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,精簡支出。

    (2)教育支出3.06萬元,占0.29%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元,下降16.62%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,精簡支出。

    (3)社會(huì)保障和就業(yè)支出79.07萬元,占7.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.9萬元,增長5.19%,主要原因是2022年單位人員變動(dòng)。

    (4)衛(wèi)生健康支出33.51萬元,占3.12%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.54萬元,下降4.39%,主要原因2022年單位人員變動(dòng)。

    (5)住房保障支出30.72萬元,占2.87%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出705.81萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)606.14萬元,較上年決算數(shù)減少69.02萬元,下降10.22%,主要原因2022年減少了職工未休年休假報(bào)酬支出和單位人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)99.67萬元,較上年決算數(shù)增加4.08萬元,增長4.27%,主要原因是2022年單位人員變動(dòng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

    (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

    本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。與年初預(yù)算和上年決算數(shù)一致。

    (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。與年初預(yù)算和上年決算數(shù)一致。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明?

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

    ?2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.91萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少6.09萬元,下降50.75%;較上年支出數(shù)減少1.34萬元,下降18.48%。主要原因是厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

    2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%。本部門2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

    公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%。本部門2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

    公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.02萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.98萬元,下降49.8%;較上年支出數(shù)減少1萬元,下降16.61%。主要原因是厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

    公務(wù)接待費(fèi)0.89萬元,主要用于接待市內(nèi)其他區(qū)縣信訪部門來津考察調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.11萬元,下降55.5%;較上年支出數(shù)減少0.34萬元,下降27.64%。主要原因是厲行節(jié)約要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

    2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待8批次99人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)89.90元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.51萬元。

    四、其他需要說明的事項(xiàng)

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

    2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.38萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少66.21萬元,下降69.26%,主要原因是本單位厲行精簡節(jié)約,嚴(yán)格壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

    (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (三)政府采購支出情況說明

    2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

    五、預(yù)算績效管理情況說明

    (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我辦對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)6項(xiàng),涉及資金346.70萬元。

    (二)績效自評(píng)結(jié)果

    1.部門整體自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),我辦及時(shí)受理信訪事項(xiàng),有效化解信訪突出問題、防范穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)隱患、維護(hù)群眾合法權(quán)益、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

    2022年度部門整體績效自評(píng)表

    項(xiàng)目

    名稱

    重慶市江津區(qū)信訪辦公室整體自評(píng)

    自評(píng)

    總分

    (分)

    94.6

    項(xiàng)目主管

    部門

    重慶市江津區(qū)信訪辦公室

    財(cái)政歸口科室

    行政政法科

    項(xiàng)目

    聯(lián)系人

    吳德麗

    聯(lián)系電話

    023-81220601

    項(xiàng)目資金(萬元)

    年度總金額

    年初

    預(yù)算數(shù)

    全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    執(zhí)行率

    %

    執(zhí)行率

    權(quán)重

    執(zhí)行率

    得分

    (分)

    1139.91

    1072.51

    1072.51

    100

    10

    10

    其中:

    財(cái)政撥款

    1139.91

    1072.51

    1072.51

    100

    10

    10

    當(dāng)年績效目標(biāo)

    年初績效目標(biāo)

    全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

    宣傳有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策,引導(dǎo)信訪人依法逐級(jí)信訪;受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng);承辦上級(jí)信訪工作機(jī)構(gòu)和區(qū)委、區(qū)政府交辦的信訪事項(xiàng);提供與信訪人提出的信訪事項(xiàng)有關(guān)的咨詢服務(wù);指導(dǎo)、督促、檢查區(qū)級(jí)各部門、各鎮(zhèn)街信訪工作,總結(jié)交流信訪工作經(jīng)驗(yàn);督查、督辦信訪事項(xiàng)辦理意見的落實(shí);協(xié)調(diào)處理跨鎮(zhèn)街、跨部門的疑難復(fù)雜信訪事項(xiàng);負(fù)責(zé)區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作,督促、指導(dǎo)各部門、鎮(zhèn)街開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,負(fù)責(zé)信訪排查工作;負(fù)責(zé)區(qū)人民政府人民建議征集領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作;承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

    及時(shí)受理信訪事項(xiàng),有效化解信訪突出問題、防范穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)隱患、維護(hù)群眾合法權(quán)益、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

    績效指標(biāo)

    指標(biāo)

    名稱

    計(jì)量

    單位

    指標(biāo)

    性質(zhì)

    指標(biāo)

    全年

    完成值

    偏離度(%

    得分

    系數(shù)

    %

    指標(biāo)

    權(quán)重

    (分)

    指標(biāo)得分

    (分)

    信訪事項(xiàng)按期辦結(jié)率

    %

    90

    100

    0

    100

    18

    18

    信訪事項(xiàng)及時(shí)受理率

    %

    90

    100

    0

    100

    18

    18

    預(yù)決算差異率

    %

    70

    -5.9

    0

    100

    6

    6

    項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度(11月)

    %

    90

    77

    14.44

    0

    6

    0

    三公”經(jīng)費(fèi)控制率

    %

    0

    -18.6

    0

    100

    6

    6

    一般性支出控制率

    %

    0

    -3

    0

    100

    6

    6

    防控風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)定率

    %

    80

    100

    0

    100

    12

    12

    積案資金使用化解穩(wěn)控率

    %

    60

    100

    0

    100

    12

    12

    信訪保障協(xié)調(diào)的可持續(xù)性

    %

    80

    100

    0

    100

    10

    10

    績效管理制度建設(shè)


    定性

    基本建立

    1

    0

    100

    6

    6

    說明


    2.“群眾來訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用”績效目標(biāo)自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)為74.52萬元,執(zhí)行數(shù)為71.96萬元,完成預(yù)算的96.56%。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況:2022年按照公開招標(biāo)合同金額支付物業(yè)公司49.15萬元和分?jǐn)偽屦^三中心及周邊設(shè)施電費(fèi)、水費(fèi)。主要產(chǎn)出和效果:支付物業(yè)公司49.15萬元,分?jǐn)偽屦^三中心及周邊設(shè)施電費(fèi)、水費(fèi),保障群眾來訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。

    2022年度二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表

    項(xiàng)目

    名稱

    群眾來訪接待中心物業(yè)運(yùn)行費(fèi)用

    自評(píng)

    總分

    (分)

    99

    項(xiàng)目主管

    部門

    重慶市江津區(qū)信訪辦公室

    財(cái)政歸口科室

    行政政法科

    項(xiàng)目

    聯(lián)系人

    吳德麗

    聯(lián)系電話

    023-81220601

    項(xiàng)目資金(萬元)

    年度總金額

    年初

    預(yù)算數(shù)

    全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    執(zhí)行率

    %

    執(zhí)行率

    權(quán)重

    執(zhí)行率

    得分

    (分)

    81.4

    74.52

    71.96

    96.56

    10

    9

    其中:

    財(cái)政撥款

    81.4

    74.52

    71.96

    96.56

    10

    9

    當(dāng)年績效目標(biāo)

    年初績效目標(biāo)

    全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

    保障群眾來訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。

    保障群眾來訪接待中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及周邊燈飾、水的正常使用。

    績效指標(biāo)

    指標(biāo)

    名稱

    計(jì)量

    單位

    指標(biāo)

    性質(zhì)

    指標(biāo)

    全年

    完成值

    偏離度(%

    得分

    系數(shù)

    %

    指標(biāo)

    權(quán)重

    (分)

    指標(biāo)得分

    (分)

    服務(wù)承接主體數(shù)量

    個(gè)

    1

    1

    0

    100

    5

    5

    服務(wù)對(duì)象覆蓋率

    %

    80

    90

    0

    100

    10

    10

    購買服務(wù)數(shù)量

    項(xiàng)

    1

    2

    0

    100

    5

    5

    購買服務(wù)政府采購率

    %

    50

    50

    0

    100

    5

    5

    服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

    %

    80

    100

    0

    100

    10

    10

    購買服務(wù)完成率

    %

    75

    90

    0

    100

    10

    10

    購買服務(wù)單價(jià)

    600000

    495796

    0

    100

    15

    15

    正常辦公率

    %

    97

    100

    0

    100

    10

    10

    項(xiàng)目效果的可持續(xù)性

    %

    90

    100

    0

    100

    10

    10

    服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

    %

    70

    90

    0

    100

    10

    10

    說明


    (三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

    本單位無此事項(xiàng)。

    六、專業(yè)名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    (二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    (三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    (四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    (七)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    (八)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    (九)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    七、決算公開聯(lián)系方式

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

    郵箱:497646922@qq.com;聯(lián)系電話:023-81220601


    附件下載:

    重慶市江津區(qū)信訪辦公室2022年度部門決算情況說明.doc
    重慶市江津區(qū)信訪辦公室2022年度部門決算公開附表.xls

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