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    重慶市江津區政務服務管理辦公室

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    [ 索引號 ] 11500381MB151298D/2026-00004 [ 發文字號 ]
    [ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
    [ 發布機構 ] 江津區政務服務管理辦公室 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 發布日期 ] 2026-03-12

    重慶市江津區政務服務管理辦公室2026年部門預算情況說明

    發布日期: 2026-03-12 08:55:33

    一、單位基本情況

    (一)職能職責。

    重慶市江津區政務服務管理辦公室的職能職責:1.貫徹落實黨中央國務院、市委市政府、委區政府轉變政府職能和“放管服”改革有關方針政策,制定轉變政府職能、優化政務服務、改善營商環境相應制度、辦法、措施并組織實施,承擔重慶市江津區人民政府推進政府職能轉變和“放管服”改革協調小組辦公室日常工作。2.負責牽頭推進全區簡政放權、放管結合、優化服務工作,完善政務服務管理體制,牽頭推進營商環境建設。3.承擔行政審批制度改革的組織、執行和指導職責。對區級各部門辦理行政審批和公共服務事項的工作實施統一管理。承擔重慶市江津區行政審批制度改革辦公室日常工作。4.承擔區級行政權力事項和公共服務事項清單管理工作,指導鎮級行政權力事項和公共服務事項清單管理工作,牽頭負責市級行政審批事項的承接、取消、調整工作;牽頭負責對區級平臺和各鎮(街道)放權的審查、指導及運行情況評估工作;牽頭建立事中事后監管機制。5.負責區、鎮(街道)、村(社區)三級服務體系建設管理,統籌指導、督促區行政服務中心及分中心行政審批服務便民化工作,組織開展業務培訓。牽頭推進實體大廳規范化建設和網上大廳融合發展。6.負責開展政務服務標準化建設,指導、督促三級服務中心、政府職能部門落實政務服務事項、流程、服務、場所、監督檢查評價標準。7.負責推進、指導、協調、監督全區的政府信息公開工作。8.負責全區政府系統電子政務發展和政務信息資源的規劃、協調和指導,負責統籌全區電子政務外網網絡、全區政務共享應用平臺、區政府信息公開平臺的建設管理,負責全區政府系統政務機房集約化的建設管理,統籌、指導各鎮(街道)、政府各部門電子政務建設。9.負責推進“互聯網+政務服務”,開展一體化政務服務平臺建設,開展網上審批服務,對全區政務服務效能開展電子監察。10.負責全區服務群眾工作中民生事項的研判、分析,統籌服務群眾工作系統的運行管理。11.負責規范、健全全區政務服務、電子政務、政務公開的工作機制,開展日常監管和考核工作。受理有關政務服務、電子政務和政務公開的咨詢、投訴、建議工作。12.完成區委、區政府交辦的其他任務。

    (二)單位構成

    重慶市江津區政務服務管理辦公室設3個內設機構:綜合科、政務服務管理科(重慶市江津區行政審批制度改革辦公室)、效能監察科。

    重慶市江津區政務服務管理辦公室下屬事業單位2個:重慶市江津區行政服務中心、重慶市江津區電子政務服務中心。

    二、部門收支總體情況

    (一)收入支出總體情況。

    2026年初預算收入總計2471.84萬元,支出總計2471.84萬元。

    (二)收入預算情況

    2026年年初預算數2471.84萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款2471.48萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少26.75萬元,主要是一般公共預算撥款減少26.75萬元政府性基金預算撥款減少0萬元主要原因是人員工資調標,增加人員經費;項目支出1315.22萬元,主要用于政務服務中心運轉重點工作,比2025年減少59.86萬元,主要原因是政務大廳日常運轉、臨聘人員勞務費、審批結果免費寄遞、物業管理費四個項目預算減少134.86萬元,水電費項目預算增加75萬元,合計減少59.86萬元

    (三)支出預算情況

    2026年年初預算數2471.84元,其中:一般公共服務支出2178.48萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出146.48萬元,衛生健康支出71.30萬元,住房保障支出75.58萬元。支出較去年減少26.75萬元,主要是基本支出增加33.11萬元,項目支出減少59.86萬元。

    三、財政撥款收入支出預算情況說明

    2026年財政撥款收入年初預算數2471.84萬元,支出年初預算數2471.84萬元。

    四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

    2026年一般公共預算財政撥款收入2471.84萬元,一般公共預算財政撥款支出2471.84萬元,比2025年減少26.75萬元。其中:基本支出1156.62萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出2025年增加33.11萬元,主要原因是人員工資調標,增加經費;項目支出1315.22萬元,主要用于政務服務中心運轉重點工作,比2025年減少59.86萬元,主要原因是政務大廳日常運轉、臨聘人員勞務費、審批結果免費寄遞、物業管理費四個項目預算減少134.86萬元,水電費項目預算增加75萬元,合計減少59.86萬元

    五、政府性基金預算收入支出情況說明

    重慶市江津區政務服務管理辦公室2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

    六、國有資本經營預算收入支出情況說明

    重慶市江津區政務服務管理辦公室2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

    七、“三公”經費情況說明

    三公經費總體情況說明

    2026一般公共預算“三公”經費年初預算4萬元,比2025年減少0萬元主要原因是嚴格控制接待標準要求和公務用車運行維護。

    三公經費分項情況說明

    2026年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是無因公出國(境)計劃

    2026年公務接待費年初預算數1萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是嚴格控制接待標準要求

    2026年公務用車運行維護費年初預算數3萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是嚴格控制公務用車運行維護

    2026年公務用車購置費年初預算數0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是無公務用車購置計劃

    八、其他重要事項的情況說明

    機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費165.22萬元,比上年減少0.66萬元,主要原因為2025年調出4人調入4人,其中2025年11月調入1人的公用經費未預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

    政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額166.10萬元:政府采購貨物預算1.51萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算164.59萬元;其中一般公共預算撥款政府采購166.10萬元:政府采購貨物預算1.51萬元、政府采購服務預算164.59萬元。

    績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1315.22萬元。

    國有資產占有使用情況。202512月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車1輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0

    九、專業性名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費

    (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

    (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

    (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)

    (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

    (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    部門預算公開聯系人: 蘇楊?聯系方式:023-81222213

    附件下載:

    重慶市江津區政務服務管理辦公室2026年區級部門預算公開表.xlsx

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