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    重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局

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    [ 索引號(hào) ] 11500381MB1532973Q/2024-00009 [ 發(fā)文字號(hào) ]
    [ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
    [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)退役軍人事務(wù)局 [ 有效性 ] 有效
    [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

    重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局(本級(jí))2023年度部門預(yù)算公開說明

    發(fā)布日期: 2024-08-22 15:24:06


    一、單位基本情況

    職能職責(zé)

    退役軍人事務(wù)工作機(jī)構(gòu)作為機(jī)構(gòu)改革組建的部門,主要負(fù)責(zé)全區(qū)雙擁優(yōu)撫、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)、褒揚(yáng)紀(jì)念、權(quán)益維護(hù)等退役軍人事務(wù)等工作,重點(diǎn)工作為組織開展退役軍人思想政治教育、實(shí)施管理保障和安置優(yōu)撫等政策法規(guī),褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向等重點(diǎn)工作。

    (二)單位構(gòu)成

    辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、黨建、財(cái)務(wù)等工作;

    移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)科組織實(shí)施計(jì)劃分配的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置工作,退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)等工作

    雙擁優(yōu)撫科:承擔(dān)組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作,組織做好地方支持軍隊(duì)相關(guān)工作,落實(shí)優(yōu)待撫恤政策,接收隨調(diào)家屬

    褒揚(yáng)紀(jì)念和權(quán)益維護(hù)科:承擔(dān)烈士褒揚(yáng)、紀(jì)念設(shè)施管理保護(hù)工作、依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作,負(fù)責(zé)退役軍人權(quán)益維護(hù),信訪接待等工作。

    二、部門決算情況

    (一)部門收支總體情況

    1.收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)22310.9萬元,支出總計(jì)22310.9萬元。收支較上年減少了249.96萬元,減少1.11%,主要原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出減少了347.35萬元,減少了30.42%

    2.收入情況。2023年度本年收入合計(jì)22310.90萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22310.90萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0萬元。本年收入較上年減少了249.96萬元,減少1.11%,主要原因?yàn)樾l(wèi)生健康收入減少了347.35萬元,減少了30.42%

    3.支出情況。2023年度本年支出合計(jì)22310.90萬元,其中:基本支出319.16萬元,占比1.43%;項(xiàng)目支出21991.74萬元,占比98.57%

    4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

    (二)財(cái)政撥款收支總體情況

    2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)22310.90萬元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出21495.77萬元,占總支出96.35%收支較上年減少了249.96萬元,減少1.11%,主要原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出減少了347.35萬元,減少了30.42%

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

    1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22310.90萬元,較上年減少了249.96萬元,減少1.11%,主要原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出減少了347.35萬元,減少了30.42%較年初預(yù)算數(shù)增加15.77萬元,增長0.07%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加了883.73萬元,衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算減少866.36萬元。

    2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22310.90萬元。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22310.90萬元,較上年減少了249.96萬元,減少1.11%,主要原因?yàn)樾l(wèi)生健康支出減少了347.35萬元,減少了30.42%較年初預(yù)算數(shù)增加15.77萬元,增長0.07%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加了883.73萬元,衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算減少866.36萬元。

    3.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

    (1)社會(huì)保障與就業(yè)支出21495.77萬元,占財(cái)政撥款總支出96.35%較年初預(yù)算數(shù)增加883.73萬元,增長4.29%,主要原因是優(yōu)撫資金較年初數(shù)增加207.86萬元、退役安置資金較年初預(yù)算增加了407.39萬元、退役軍人管理事務(wù)較年初預(yù)算增加了275.24萬元。

    (2)衛(wèi)生健康支出792.97萬元,占3.55%較年初預(yù)算數(shù)減少了866.36萬元,減少52.21%,主要原因是優(yōu)撫對象醫(yī)療較年初預(yù)算減少了866.36萬元。

    (3)住房保障支出22.16萬元,占0.1% 較年初預(yù)算數(shù)沒有發(fā)生變化。

    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

    ?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出319.16萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)264.36萬元,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利。公用經(jīng)費(fèi)54.81萬元公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)其他商品和服務(wù)支出。

    (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

    2023年度本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

    2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.91萬元.

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

    本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

    公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.91萬元,主要用于加油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗車停車費(fèi)等。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

    2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,車均維護(hù)費(fèi)3.91萬元。

    四、其他需要說明的事項(xiàng)

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

    2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.81萬元,我部門認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等

    (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至20231231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (三)政府采購支出情況說明

    2023年度本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元。

    五、預(yù)算績效管理情況說明

    (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對33個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)33項(xiàng),涉及資金萬21991.74

    (二)績效自評(píng)結(jié)果

    1. 績效目標(biāo)自評(píng)表

    1)公開范圍。公開退役軍人事務(wù)局管理費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表

    2)公開內(nèi)容。詳見表格。

    2023年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

    項(xiàng)目

    名稱

    退役軍人事務(wù)局管理費(fèi)

    自評(píng)

    總分

    (分)

    100.00


    項(xiàng)目主管

    部門

    306-重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局

    財(cái)政歸口科室

    003-社會(huì)保障科

    項(xiàng)目

    聯(lián)系人

    成林

    聯(lián)系電話

    18716377978


    項(xiàng)目資金(萬元)

    年度總金額

    年初

    預(yù)算數(shù)

    全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    執(zhí)行率

    %

    執(zhí)行率

    權(quán)重

    執(zhí)行率

    得分

    (分)

    400000

    372205.98

    372205.98

    100

    10

    100

    其中:

    財(cái)政撥款

    400000

    372205.98

    372205.98

    100



    當(dāng)年績效目標(biāo)

    年初績效目標(biāo)

    全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

    全年目標(biāo)實(shí)際完成情況


    用于退役軍人事務(wù)管理,全面落實(shí)好退役軍人事務(wù)管理,確保各項(xiàng)工作順利開展,各項(xiàng)政策有效落實(shí),緩解社會(huì)矛盾,促進(jìn)社會(huì)和諧。


    用于退役軍人事務(wù)管理,全面落實(shí)好退役軍人事務(wù)管理,確保各項(xiàng)工作順利開展,各項(xiàng)政策有效落實(shí),緩解社會(huì)矛盾,促進(jìn)社會(huì)和諧。


    績效指標(biāo)

    指標(biāo)

    名稱

    計(jì)量

    單位

    指標(biāo)

    性質(zhì)

    指標(biāo)

    全年

    完成值

    偏離度(%

    得分

    系數(shù)

    %

    指標(biāo)

    權(quán)重

    (分)

    指標(biāo)得分

    (分)

    說明


    監(jiān)督服務(wù)站

    個(gè)

    30

    30


    100

    10

    10



    開展培訓(xùn)會(huì)

    場次

    4

    4


    100

    10

    10



    現(xiàn)場會(huì)

    場次

    4

    4


    100

    20

    20



    服務(wù)體系建設(shè)

    個(gè)

    100

    100


    100

    10

    10



    完成時(shí)間

    365

    365


    100

    10

    10



    政策知曉率

    %

    98

    98


    100

    20

    20



    服務(wù)對象滿意度

    %

    98

    98


    100

    10

    10



    2.?績效自評(píng)報(bào)告或案例

    本單位無此事項(xiàng)。

    3.?關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

    (三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

    本單位無此事項(xiàng)。

    六、專業(yè)名詞解釋

    部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:

    (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

    )其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

    )使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    )結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

    )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    )項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    (十)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    七、決算公開聯(lián)系方式

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:成林???聯(lián)系電話:023-65556303


    附件下載:

    2023-306001-重慶市江津區(qū)退役軍人事務(wù)局(本級(jí))決算公開報(bào)表.xls

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