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    重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府

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    重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年預(yù)算情況說明

    發(fā)布日期:2025-03-12 14:09:41

    重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)便民服務(wù)中心

    2025年部門預(yù)算情況說明

    一、單位基本情況

    (一)職能職責(zé)。

    根據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于優(yōu)化完善白沙鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的通知》(津委編〔2024〕35號)文件精神,制定本方案。

    白沙鎮(zhèn)便民服務(wù)中心為二級預(yù)算單位,是公益一類的事業(yè)單位,主要承擔(dān)便民服務(wù)、退役軍人服務(wù)相關(guān)工作。承擔(dān)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)、公共服務(wù)等服務(wù)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

    (二)單位構(gòu)成

    我單位為二級預(yù)算單位,無下屬單位。

    (三)機構(gòu)改革相關(guān)情況

    根據(jù)《中共重慶市江津區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于優(yōu)化完善白沙鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的通知》(津委編〔2024〕35號)文件要求,將重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站職責(zé)整合重新組建重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)便民服務(wù)中心。

    二、部門收支總體情況

    (一)收入支出總體情況。

    2025年年初預(yù)算收入總計282.01萬元,支出總計282.01萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加-13.75萬元, 增長-4.65% ,主要原因是2025年年初人員較上年年初減少1人,人員工資福利及社保減少;為嚴格落實過緊日子要求進一步壓減公用經(jīng)費支出,導(dǎo)致本年度基本支出較上年度增加-13.61萬元。

    (二)收入預(yù)算情況。

    2025年年初預(yù)算數(shù)282.01萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款282.01萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加-13.75萬元,主要是2025年年初人員較上年年初減少1人,人員工資福利及社保減少;為嚴格落實過緊日子要求進一步壓減公用經(jīng)費支出。

    (三)支出預(yù)算情況。

    2025年年初預(yù)算數(shù)282.01萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出255.37萬元,衛(wèi)生健康支出15.06萬元,住房保障支出11.58萬元。支出較去年增加-13.75萬元,主要是基本支出增加-13.75萬元。

    三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

    2025年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)282.01萬元,支出年初預(yù)算數(shù)282.01萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加-13.75萬元, 增長-4.65%。主要原因是2025年年初人員較上年年初減少1人,人員工資及福利減少;為嚴格落實過緊日子要求進一步壓減公用經(jīng)費支出。

    四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

    2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入282.01萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出282.01萬元,比2024年減少13.75萬元。其中:基本支出282.01萬元,比2024年增加-13.61萬元,主要原因是2025年年初人員較上年年初減少1人,人員工資福利及社會保險繳費減少;為嚴格落實過緊日子要求進一步壓減公用經(jīng)費支出;項目支出0.00萬元,比2024年減少0.14萬元,主要原因是衛(wèi)生健康支出減少100%,主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)保工作。

    五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

    重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

    重慶市江津區(qū)白沙鎮(zhèn)便民服務(wù)中心2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    七、“三公”經(jīng)費情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費總體情況說明

    2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0.23萬元,比2024年減少0萬元,下降0.00%,主要原因是根據(jù)實際情況合理預(yù)算三公經(jīng)費開支。

    (二)“三公”經(jīng)費分項情況說明

    2025年因公出國(境)費用年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本年及上年度均無因公出國(境)費預(yù)算及支出;

    2025年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0.23萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是根據(jù)實際情況合理預(yù)算公務(wù)接待費;

    2025年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位無公務(wù)用車;

    2025年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是本年及上年度均無公務(wù)用車購置費預(yù)算。

    八、其他重要事項的情況說明

    1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

    2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.61萬元:政府采購貨物預(yù)算0.61萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.61萬元:政府采購貨物預(yù)算0.61萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

    3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年無項目支出。

    4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

    九、專業(yè)性名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

    (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

    (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

    (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

    (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

    (六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

    (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李小翠聯(lián)系方式:電話:023-47336268

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