發布日期:2024-04-02 17:31:35 大 中 小
一、單位基本情況
(一)職能職責。
主要承擔轄區內農林水利、規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫等領域行政執法的職責。
(二)單位構成。
本單位屬鎮級下設二級預算單位,屬于公益一類事業單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預算收入總計272.4萬元,支出總計272.4萬元。收支較上年預算數減少0.76萬元,?縮減0.28% ,主要原因是公用經費綜合定額人員標準降低。
(二)收入預算情況。
2024年年初預算數272.4萬元,均為一般公共預算撥款;收入較去年減少0.76萬元,主要是公用經費減少。
(三)支出預算情況。
2024年年初預算數272.4萬元,其中:一般公共服務支出219.15萬元,教育支出1.47萬元,社會保障和就業支出26.4萬元,衛生健康支出14.26萬元,住房保障支出11.12萬元。支出較去年減少0.76?萬元,主要是基本支出減少0.76萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2024年財政撥款收入年初預算數272.4萬元,支出年初預算數272.4萬元。收支較上年預算數減少0.76萬元,?縮減0.28% ,主要原因是公用經費綜合定額人員標準降低。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入272.4萬元,一般公共預算財政撥款支出272.4萬元,均為基本支出,比2023年減少0.74萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區杜市鎮綜合行政執法大隊2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區杜市鎮綜合行政執法大隊2024年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2024年一般公共預算“三公”經費年初預算1萬元,比2023年減少0.5萬元,下降50%,主要原因是落實過“緊日子”要求,縮減公務接待支出。
(二)“三公”經費分項情況說明
2024年無因公出國(境)費用、公務用車運行維護費及公務用車購置費年初預算; 2024年公務接待費年初預算數1萬元,比2023年減少0.5萬元,主要原因是落實過“緊日子”要求,縮減公務接待支出。
八、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。2024年本單位無政府采購預算。
3.績效目標設置情況。2024年本單位無項目支出,因此未實行績效目標管理。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位無國有資產。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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