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    重慶市江津區廣興鎮人民政府

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    江津區廣興鎮綜合行政執法大隊 2024年度部門決算公開說明

    發布日期:2025-10-17 11:33:34

    一、單位基本情況

    職能職責

    綜合行政執法大隊:主要承擔轄區內農林水利、規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫等領域行政執法的職責。綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室實行統籌運行。

    (二)單位構成

    本單位機構設置重慶市江津區廣興鎮綜合行政執法大隊一個。

    二、部門決算情況

    (一)部門收支總體情況

    1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計147.08萬元,支出總計147.08萬元。收支較上年增加12.2萬元,增長9.05%,主要原因為事業單位人員保險基數調增補繳。

    2.?收入情況。2024年度本年收入合計147.08萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入147.08萬元,無政府性基金預算財政撥款收入、事業收入等其他收入。本年收入較上年增加12.2萬元,增長9.05%,主要原因為事業單位人員保險基數調增補繳。

    3.?支出情況。2024年度本年支出合計147.08萬元,其中:基本支出139.88萬元,占比95.10%。項目支出7.2萬元,占比4.9%。本年支出較上年增加12.2萬元,增長9.05%,主要原因為事業單位人員保險基數調增補繳。

    4.?結轉結余情況。無結轉結余情況。

    (二)財政撥款收支總體情況

    2024年度財政撥款收入總計147.08萬元,支出總計147.08萬元。收支較上年增加12.2萬元,增長9.05%,主要原因為事業單位人員保險基數調增補繳。

    (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況

    1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入147.08萬元,較上年決算數增加12.2萬元,增長9.05%,主要原因為事業單位人員保險基數調增補繳。較年初預算數減少8.27萬元,降低5.32%。主要原因為人員減少

    2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出147.08萬元,較上年決算數增加12.2萬元,增長9.05%。主要原因為事業單位人員保險基數調增補繳。較年初預算數減少8.27萬元,降低5.32%。主要原因為人員減少。

    3.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

    (1)一般公共服務支出105.93萬元,占比72.02%,較年初預算數減少10.57萬元,降低8.79%,主要原因是人員減少。

    (2)育支出0.25萬元,占比0.17%。較年初預算數減少0.57萬元,降低69.51%,主要原因是貫徹落實“三?!闭?,減少培訓支出。

    (3)社會保障和就業支出19.8萬元,占比13.46%。較年初預算數增加6.61萬元,增長50.11%,主要原因是事業單位人員保險基數調增補繳。

    (4)衛生健康支出7.7萬元,占比5.24%。較年初預算數增加0萬元,增長0%。

    (5)住房保障支出6.2萬元,占比4.22%。較年初預算數增加0萬元,增長0%。

    (6)災害防治及應急管理支出7.2萬元,占比4.90%。較年初預算數增加0萬元,增長0%。

    (四)一般公共預算財政撥款基本支出情況

    2024年度一般公共預算財政撥款基本支出139.88萬元。其中:人員經費116.44萬元,較上年決算數增加3.82萬元,增長3.39%,主要原因為事業單位人員保險基數調增補繳公用經費23.44萬元,較上年決算數增加2.78萬元,增加13.46%,主要原因是工會經費按編制所在單位劃分。公用經費用途主要包括辦公設備維修、日常辦公耗材、水電氣費開銷、工會經費、臨聘人員補助等

    (五)政府性基金預算收支決算情況

    部門2024年無政府性基金收入和支出。

    (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

    本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

    三、“三公”經費情況

    (一)“三公”經費支出總體情況

    2024年度“三公”經費支出。

    (二)“三公”經費分項支出情況

    無公務車運行維護費和公務接待費。

    (三)“三公”經費實物量情況

    2024年度本部門公務車保有量為0輛。無公務接待。

    四、其他需要說明的事項

    (一)機關運行經費情況

    按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

    本年度會議費支0萬元。

    本年度培訓費支出0

    (二)國有資產占用情況說明

    至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價100萬元(含)以上設備不含車輛0臺(套)。

    (三)政府采購支出說明

    2024年度本部門政府采購支出總額0。

    五、預算績效管理情況

    (一)預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,單位對整體和1個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評1項,涉及資金7.2。

    (二)績效自評結果

    1. 績效目標自評表

    1)公開范圍。單位只需公開項目績效自評表。

    2)公開內容。詳見表格。

    2024年度項目績效自評表

    項目

    名稱

    交通安全勸導員補助

    自評

    總分

    (分)

    100

    項目主管

    部門

    廣興鎮人民政府

    財政歸口科室

    預算科

    項目

    聯系人

    陳瑤

    聯系電話

    47698463

    項目資金(萬元)

    年度總金額

    年初

    預算數

    全年(調整)預算數

    全年執行數

    執行率

    %

    執行率

    權重

    執行率

    得分

    (分)

    7.2

    7.2

    7.2

    100%

    10

    10

    其中:

    財政撥款

    7.2

    7.2

    7.2

    100%

    10

    10

    當年績效目標

    年初績效目標

    全年(調整)績效目標

    全年目標實際完成情況

    開展應急演練

    開展應急演練

    開展應急演練

    績效指標

    指標

    名稱

    計量

    單位

    指標

    性質

    指標

    全年

    完成值

    偏離度(%

    得分

    系數

    %

    指標

    權重

    (分)

    指標得分

    (分)

    說明

    補助人數(戶數)

    人次

    6

    6

    0

    100

    20

    30


    補助合格率

    %

    90

    100

    0

    100

    20

    10


    補助按時到位率

    %

    90

    100

    0

    100

    20

    20


    補助政策知曉率

    %

    90

    100

    0

    100

    30

    30


    2.?績效自評報告或案例

    本單位無此事項。

    3.?關于績效自評結果的說明

    從評價情況來看,項目總體完成情況較好,有效保障相關工作順利開展,提升了居民生活質量。

    (三)重點績效評價結果

    本單位無此事項。

    六、專業名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    )其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

    )使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

    )年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    )結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

    )年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

    )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    (十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    七、決算公開聯系方式

    本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

    聯系人:陳瑤????聯系電話:023-47698463


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