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    重慶市江津區(qū)幾江街道辦事處

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    重慶市江津區(qū)幾江街道城鎮(zhèn)建設服務中心2026年單位預算情況說明

    發(fā)布日期:2026-03-12 10:43:40

    重慶市江津區(qū)幾江街道城鎮(zhèn)建設服務中心2026年單位預算情況說明

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    一、單位基本情況

    (一)職能職責。

    按照津委編(2024)35號執(zhí)行,承擔城鎮(zhèn)規(guī)劃建設環(huán)保管理相關(guān)服務工作。承擔市政園林、物業(yè)管理、村社區(qū)事務等服務工作。完成街道黨工委、辦事處交辦的其他任務。

    (二)單位構(gòu)成

    重慶市江津區(qū)幾江街道城鎮(zhèn)建設服務中心屬幾江街道下設全額撥款公益一類事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格為正科級。

    二、部門收支總體情況

    (一)收入支出總體情況。

    2026年年初預算收入總計361.84萬元,支出總計361.84萬元。

    (二)收入預算情況。

    2026年年初預算數(shù)361.84萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預算撥款361.84萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少18.96萬元,主要原因是:人員減少。

    (三)支出預算情況。

    2026年年初預算數(shù)361.84元,其中:社會保障和就業(yè)支出75.47萬元,衛(wèi)生健康支出21.28萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出249.92元,住房保障支出15.17萬元。支出較去年減少18.96萬元,主要是基本支出減少18.96萬元。

    三、財政撥款收入支出預算情況說明

    ?2026年財政撥款收入年初預算數(shù)361.84萬元,支出年初預算數(shù)361.84萬元。

    四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

    2026年一般公共預算財政撥款收入361.84萬元,一般公共預算財政撥款支出361.84萬元,比2025年減少18.96萬元。其中:基本支出361.84萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2025年減少18.96萬元,主要原因是人員減少;項目支出 0萬元,比2025年減少0萬元,與2025年持平。

    ?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

    2026年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,同比持平。

    本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

    2026年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元,同比持平。

    本單位2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

    七、“三公”經(jīng)費情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費總體情況說明

    2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算0萬元,與2025年預算數(shù)持平。

    (二)“三公”經(jīng)費分項情況說明

    20265年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,與2025年預算數(shù)持平;

    2026年公務接待費年初預算數(shù)0萬元,與2025年預算數(shù)持平;

    2026年公務用車運行維護費年初預算數(shù)1.5萬元,比2025年增加1.5萬元,增加原因為從辦事處本級劃轉(zhuǎn)公務車1輛;

    2026年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,與2025年比持平。

    八、其他重要事項的情況說明

    (一)機關(guān)運行經(jīng)費。本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

    (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    (三)績效目標設置情況。2026年本單位無項目預算收支,未設置績效目標。

    (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202512月,本單位共有車輛1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。

    九、專業(yè)性名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

    (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

    (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

    (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

    (六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

    (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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    部門預算公開聯(lián)系人:王聲先????? ?聯(lián)系方式:023-47212909

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