發(fā)布日期:2025-03-20 18:17:24 大 中 小
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
承擔(dān)便民服務(wù)、退役軍人服務(wù)相關(guān)工作。承擔(dān)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)、公共服務(wù)等服務(wù)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
本單位為重慶市江津區(qū)嘉平鎮(zhèn)人民政府所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況
2025年年初預(yù)算收入總計90.32萬元,支出總計90.32萬元。本單位為新單位無上年數(shù)。
(二)收入預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)90.32萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入90.32萬元,政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。本單位為新單位無上年數(shù)。??
(三)支出預(yù)算情況
2025年年初預(yù)算數(shù)90.32萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出5萬元,社會保障和就業(yè)支出77.2萬元,衛(wèi)生健康支出4.27萬元,住房保障支出3.85萬元。本單位為新單位無上年數(shù)。
三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入90.32萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出90.32萬元,本單位為新單位無上年數(shù)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入90.32萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出90.32萬元,本單位為新單位無上年數(shù)。其中:基本支出85.32萬元,主要用于保障在職人員工資福利、社會保險繳費,以及保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。項目支出5萬元,主要用于意識形態(tài)管控與宣傳等。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)嘉平鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(掛重慶市江津區(qū)嘉平鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站牌子)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)嘉平鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(掛重慶市江津區(qū)嘉平鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站牌子)2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.26萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)接待費0.26萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。公務(wù)用車購置費0萬元。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預(yù)算數(shù)0萬元,本單位為新單位無上年數(shù)。?
2025年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0.26萬元,本單位為新單位無上年數(shù)。
2025年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)0萬元,本單位為新單位無上年數(shù)。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。2025年單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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