發布日期:2026-03-12 10:36:20 大 中 小
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.基層治理綜合指揮室。負責基層治理綜合指揮日常工作。負責一體化治理智治平臺日常運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等職責。負責機關綜合協調、文電、機要保密、會務接待、后勤保障等日常事務。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。
2.黨的建設辦公室。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭,以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,落實全面從嚴治黨要求。負責人大、政協有關工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。
3.經濟發展辦公室。負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作,制定和執行經濟社會發展計劃,強化產業引導,落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。
4.民生服務辦公室。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域的工作,推動社會事業發展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,優化基本公共服務資源配置,統籌公共服務設施空間布局,提供優質高效的便民服務。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。
5.平安法治辦公室。負責平安綜治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域的工作,健全應急管理和除險清患排查治理體系,完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解網絡輿情風險等機制,推動平安法治和社會治理工作落細落實。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。
嘉平鎮紀委、武裝部按照有關規定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置。
(二)單位構成
我鎮統籌設置基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室,機構規格為正科級。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況
2026年年初預算收入總計1267.61萬元,支出總計1267.61萬元。
(二)收入預算情況
2026年年初預算數1267.61萬元,其中:一般公共預算撥款收入1267.61萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加43.25萬元,增長3.53%,主要是人員數量增加和財政體制收支基數調整后收入增加。
(三)支出預算情況
2026年年初預算數1267.61萬元,其中:一般公共服務支出729.93萬元,國防支出0.5萬元,教育支出0.3萬元,社會保障和就業支出163.16萬元,衛生健康支出53.85萬元,節能環保支出5萬元,城鄉社區支出62.04萬元,農林水支出107.73萬元,交通運輸支出45.61萬元,住房保障支出48.43萬元,災害防治及應急管理支出30.67萬元,預備費20.39萬元。支出較去年增加43.25萬元,增長3.53%,主要是人員數量增加和財政體制收支基數調整后支出增加。
三、財政撥款收入支出預算情況說明?
2026年一般公共預算財政撥款收入1267.61萬元,一般公共預算財政撥款支出1267.61萬元,收支較去年增加43.25萬元,增長3.53%,主要是人員數量增加和財政體制收支基數調整后收入增加。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1267.61萬元,一般公共預算財政撥款支出1267.61萬元,收支較去年增加43.25萬元,增長3.53%。其中:基本支出735.93萬元,比2025年增加20.28萬元,主要原因是人員數量增加,用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等支出增加;項目支出531.68萬元,比2025年增加22.97萬元,主要用于一般公共服務、社會保障和就業、農林水等重點工作,原因是財政體制收支基數調整后收入增加。
? ? 五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區嘉平鎮人民政府(本級)2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區嘉平鎮人民政府(本級)2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2026年“三公”經費預算15.69萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費1.19萬元,公務用車運行維護費14.5萬元。公務用車購置費0萬元。
(二)“三公”經費分項情況說明
2026年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,比2025年減少0萬元;
2026年公務接待費年初預算數1.19萬元,比2025年減少0萬元;
2026年公務用車運行維護費年初預算數14.5萬元,比2025年減少1.5萬元,主要原因是按照過緊日子的要求壓減公用經費;
2026年公務用車購置費年初預算數0萬元,比2025年減少0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費116.62萬元,比上年減少0.17萬元,下降0.14%,主要原因為按照過緊日子的要求壓減機關運行經費。主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。2026年單位政府采購預算總額9.55萬元:政府采購貨物預算9.55萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。其中一般公共預算撥款政府采購9.55萬元:政府采購貨物預算9.55萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款531.68萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:李沛枝? 聯系方式023-61060714
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布