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    重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)人民政府

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    重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心 2024年度決算公開說明

    發(fā)布日期:2025-10-29 15:47:23

    重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心

    2024年度決算公開說明

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    一、單位基本情況

    (一)職能職責(zé)

    珞璜鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心作為公益一類的事業(yè)單位,主要對(duì)轄區(qū)企業(yè)提供征地拆遷等要素保障、市場(chǎng)需求方面的協(xié)調(diào)服務(wù)工作;協(xié)助開展轄區(qū)企業(yè)的創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、人才培訓(xùn)、管理咨詢、融資促進(jìn)、技術(shù)推廣、法律咨詢、對(duì)外交流等服務(wù)活動(dòng);負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)行業(yè)協(xié)會(huì)、專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等力量為轄區(qū)企業(yè)提供服務(wù)工作,并承擔(dān)珞璜鎮(zhèn)政府安排的其它工作。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    我單位沒有下屬二級(jí)單位,預(yù)算為單位本級(jí)預(yù)算。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支實(shí)有人員為10人。

    二、部門決算情況

    (一)部門收支總體情況

    1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)204.55萬(wàn)元,支出總計(jì)204.55萬(wàn)元。收支較上年增加43.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.35%,主要原因?yàn)楦鶕?jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法(辦法)》的通知調(diào)劑支出。

    2.?收入情況。2024年度本年收入合計(jì)204.55萬(wàn)元,較上年增加43.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.35%,主要原因?yàn)楦鶕?jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法(辦法)》的通知調(diào)劑支出。其中:財(cái)政撥款收入204.55萬(wàn)元,占比100%。

    3.?支出情況。2024年度本年支出合計(jì)204.55萬(wàn)元,較上年增加43.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.35%,主要原因?yàn)楦鶕?jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法(辦法)》的通知調(diào)劑支出。其中:基本支出204.55萬(wàn)元,占比100%。

    4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2024年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    (二)財(cái)政撥款收支總體情況

    5.?2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)204.55萬(wàn)元,支出總計(jì)204.55萬(wàn)元。收支較上年增加43.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.35%,主要原因?yàn)楦鶕?jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法(辦法)》的通知調(diào)劑支出。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

    1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入204.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加43.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.35%,主要原因?yàn)楦鶕?jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法(辦法)》的通知調(diào)劑支出。較年初預(yù)算數(shù)增加10.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.65%,主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法(辦法)》的通知調(diào)劑支出。

    2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出204.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加43.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.35%,主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法(辦法)》的通知調(diào)劑支出。較年初預(yù)算數(shù)增加10.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.65%,主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法(辦法)》的通知調(diào)劑支出。

    3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2024年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

    (1)一般公共服務(wù)支出151.12萬(wàn)元,占比73.88%。較年初預(yù)算數(shù)增加3.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.19%,主要原因是根據(jù)津財(cái)預(yù)〔2023〕25號(hào)文件關(guān)于印發(fā)《江津區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算調(diào)劑管理辦法(辦法)》的通知調(diào)劑支出。

    (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出31.85萬(wàn)元,占比15.57%。較年初預(yù)算數(shù)增加11.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.21%,主要原因是津財(cái)預(yù)〔2024〕37號(hào)關(guān)于2024年事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整補(bǔ)繳資金。

    (3)衛(wèi)生健康支出10.46萬(wàn)元,占比5.11%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.05%,主要原因是單位人員事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助支出。

    (4)住房保障支出11.11萬(wàn)元,占比5.43%。較年初預(yù)算數(shù)增加3.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.1%,主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。

    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

    2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出204.55萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)189.60萬(wàn)元,主要用于包括工資福利、社保繳費(fèi)、住房公積金等,較上年決算數(shù)增加17.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.30%,主要原因是2024年度人員正常晉升工資,社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。公用經(jīng)費(fèi)14.95萬(wàn)元,主要用于日常辦公用品,職工伙食費(fèi)用、差旅費(fèi)等支出,較上年決算數(shù)減少9.78萬(wàn)元,減少39.55%,主要原因是執(zhí)行政府過緊日子方案。

    (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

    本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

    (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

    本單位2024年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

    本單位2024年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用;

    本單位2024年度無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用;

    本單位2024年度無(wú)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);

    本單位2024年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

    2024年度本單位無(wú)因公出國(guó)(境);

    2024年度本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置;

    四、其他需要說明的事項(xiàng)

    (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

    本單位2024年度無(wú)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出,主要原因是執(zhí)行政府過緊日子方案。

    (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    因本單位是與政府合署辦公,所以固定資產(chǎn)登記在政府本級(jí),我單位資產(chǎn)未納入單位決算報(bào)表。

    (四)政府采購(gòu)支出說明

    2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

    五、預(yù)算績(jī)效管理情況

    (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位無(wú)項(xiàng)目,因此不公開。

    (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

    1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

    (1)公開范圍。本單位無(wú)項(xiàng)目,因此不公開。

    (2)公開內(nèi)容。本單位無(wú)項(xiàng)目,因此不公開。

    2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

    本單位無(wú)此事項(xiàng)。

    3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

    對(duì)自評(píng)均完成年度績(jī)效目標(biāo),無(wú)說明原因。

    (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

    本單位無(wú)此事項(xiàng)。

    六、專業(yè)名詞解釋

    部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:

    (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

    (三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

    (四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    (六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

    (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    (十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    (十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    七、決算公開聯(lián)系方式

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:何妍妍????聯(lián)系電話:023-47605985

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