發(fā)布日期:2026-02-13 10:50:00 大 中 小
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1. 基層治理綜合指揮室。負(fù)責(zé)基層治理綜合指揮日常工作。負(fù)責(zé)一體化治理智治平臺日常運(yùn)行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等職責(zé)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、文電、機(jī)要保密、會務(wù)接待、后勤保障等日常事務(wù)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
2. 黨的建設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭,以及民主法治、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作,加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強(qiáng)黨的建設(shè),落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。負(fù)責(zé)人大、政協(xié)有關(guān)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
3. 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
4. 民生服務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域的工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實(shí)社會保險(xiǎn)、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策,優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局,提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
5. 平安法治辦公室。負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域的工作,健全應(yīng)急管理和除險(xiǎn)清患排查治理體系,完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動化解網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制,推動平安法治和社會治理工作落細(xì)落實(shí)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
李市鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置,具體工作由黨群工作辦公室明確3名群團(tuán)工作綜合崗位承擔(dān)。
(二)單位構(gòu)成。
部門本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個,各機(jī)構(gòu)規(guī)范簡稱依次為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。下屬林家嘴社區(qū)、三角壩社區(qū)2個社區(qū),孔目村、黃桷村、牌坊村、雙河村、沙埂村、兩岔村、洞塘村、大橋村、龍吟村9個村。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)3172.36萬元,支出總計(jì)3172.36萬元。
(二)收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)3172.36萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預(yù)算撥款3172.36萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加207.42萬元,主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少674.50萬元,人員經(jīng)費(fèi)撥款減少54.14萬元,公用經(jīng)費(fèi)撥款減少14.90萬元。
(三)支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)3172.36萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1752.90萬元,國防支出13.00萬元,社會保障和就業(yè)支出549.52萬元,衛(wèi)生健康支出133.24萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出308.45萬元,農(nóng)林水支出145.04萬元,交通運(yùn)輸支出85.41萬元,住房保障支出128.79萬元,預(yù)備費(fèi)56.00萬元。支出較去年增加207.42萬元,主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少674.5萬元,人員經(jīng)費(fèi)支出減少54.14萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出減少14.90萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3172.36萬元,支出年初預(yù)算數(shù)3172.36萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3172.36萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3172.36萬元,比2025年增加207.42萬元。其中:基本支出1927.69萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2025年減少69.04萬元,主要原因是2025年調(diào)離人員較多,今年預(yù)算人數(shù)減少;項(xiàng)目支出1244.67萬元,主要用于一般公共服務(wù)、公共安全、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等重點(diǎn)工作,比2025年增加276.45萬元,主要原因是財(cái)政體制收支基數(shù)調(diào)整后收入增加。
????五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
本部門2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
本部門2026年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算26.46萬元,比2025年增加13.49萬元,增長104.01%,主要原因2026年增加公務(wù)車購置預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2026年因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2025年減少0萬元;
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3.96萬元,比2025年減少0.01萬元,主要原因是按照過緊日子的要求壓減公用經(jīng)費(fèi);
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)7.5萬元,比2025年減少1.5萬元,主要原因是2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)按照電動汽車、燃油汽車分類,我單位其中一輛為電動汽車,預(yù)算數(shù)較油車減少;
2026年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)15萬元,比2025年增加15萬元,主要原因是其中一輛公務(wù)車?yán)吓f,維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用高,申請更換新能源電動汽車。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)275.25萬元,比上年減少14.85萬元,主要原因?yàn)榘凑者^緊日子的要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額20萬元:政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購20萬元:政府采購貨物預(yù)算20萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1244.67萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車2輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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