發布日期:2026-04-22 16:13:11 大 中 小
重慶市江津區四面山鎮村鎮建設服務中心
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市江津區四面山鎮村鎮建設服務中心為二級預算單位,是公益一類的事業單位,主要負責本轄區內宣傳、貫徹、執行國家涉農法律法規、規章制度和方針、政策。參與編制涉農產業發展規劃及組織實施。農業新品種、農業新技術、農業新機械的引進、試驗、示范和推廣應用。承辦農產品及其投入品質量安全監管、農機安全等具體事務性工作。指導、培育農業經營主體并提供技術服務,指導農業產業結構調整,推進農業產業化經營。承辦農村經營管理事務性工作;動物疫病的預防、免疫和動物及動物產品的檢疫工作;動物疫情普查、調查、監測、疫情報告和畜禽圈舍環境的消毒等工作;獸藥、飼料等養殖業投入品的日常監管工作。畜牧獸醫技術推廣和畜牧統計工作,承擔森林、林地、濕地、自然保護地等林業資源保護、管理的具體工作。負責水資源管理、水資源保護、水土保持、防洪、節水、農村飲水安全工程等方面的具體工作。組織指導并落實農田水利基本建設、水利工程建設和防止水污染環境的有效措施;農村能源、農業資源與生態保護工作。協調開展社會扶貧,承擔防汛抗旱水務安全生產,河長制推行中的具體工作;并承辦鎮黨委、政府交辦的其他任務。
(二)單位構成。
本單位為二級預算單位,無下屬單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2026年年初預算收入總計79.8萬元,支出總計79.8萬元。
(二)收入預算情況。
2026年年初預算數79.8萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款79.8萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加2.94萬元,主要是一般公共預算撥款增加2.94萬元。
(三)支出預算情況。
2026年年初預算數79.8萬元,其中:城鄉社區支出63.02萬元,社會保障和就業支出9.37萬元,衛生健康支出3.97萬元,住房保障支出3.43萬元。支出較去年增加2.94萬元,主要是基本支出增加2.94萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2026年財政撥款收入年初預算數79.8萬元,支出年初預算數79.8萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入79.8萬元,一般公共預算財政撥款支出79.8萬元,比2025年增加2.94萬元。其中:基本支出79.8萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加2.94萬元,主要原因是工資調標,工資福利等支出增加。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
本單位2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2026年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元。
(二)“三公”經費分項情況說明
2026年因公出國(境)費用年初預算數0萬元;?
2026年公務接待費年初預算數0萬元;
2026年公務用車運行維護費年初預算數0萬元;
2026年公務用車購置費年初預算數0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費10.15萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。本單位2026年無項目支出。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?部門預算公開聯系人:邱琬軫??聯系方式:023-47666010
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