發布日期:2026-04-03 14:24:59 大 中 小
一、單位基本情況
(一)職能職責。
按照精簡效能原則和綜合設置要求,本單位統一設置5個行政部門、5個正科級全額撥款事業單位,職能職責如下:
1.基層治理綜合指揮室:負責基層治理綜合指揮日常工作。主要負責一體化治理智治平臺日常運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等職責及機關綜合協調、文電、機要保密、會務接待、后勤保障等日常事務。
2.黨的建設辦公室:主要負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭,以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,落實全面從嚴治黨要求。以及負責人大、政協有關工作。
3.經濟發展辦公室:主要負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作,制定和執行經濟社會發展計劃,強化產業引導,落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。
4.民生服務辦公室:主要負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域的工作,推動社會事業發展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,優化基本公共服務資源配置,統籌公共服務設施空間布局,提供優質高效的便民服務。
5.平安法治辦公室:主要負責平安綜治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域的工作,健全應急管理和除險清患排查治理體系,完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解網絡輿情風險等機制,推動平安法治和社會治理工作落細落實。
6.綜合行政執法大隊:主要承擔轄區內農林水利、規劃建設、生態環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫等領域行政執法。
7.便民服務中心(掛退役軍人服務站牌子):主要承擔便民服務、退役軍人服務相關工作,包括勞動力技能培訓與轉移、勞資爭議、就業、失業、養老保險、醫療保險、工傷、生育保險等以及退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問、武裝、民兵等具體事務。
8.產業發展服務中心:主要承擔農業農村、鄉村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果、林業、漁業、水利、農業機械、農產品質量檢測、動植物疫病防控防治、畜牧獸醫、農村經營管理、扶貧開發、氣象、科技、科協、知識產權、地震、供銷、招商引資等工作。
9.新時代文明實踐服務中心:主要承擔社會工作、文化旅游、體育、宣傳、精神文明、意識形態、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理、文物保護、新聞出版、網絡安全和輿情處置、地方志、統戰、民宗僑臺、民主黨派、工商聯(商會)等。
10.村鎮建設服務中心:主要負承擔村鎮規劃建設環保管理相關服務工作,包括市政園林、物業管理、村社區事務等服務工作。
(二)單位構成。
本單位設基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室5個行政部門和綜合行政執法大隊、便民服務中心(掛退役軍人服務站牌子)、產業發展服務中心、新時代文明實踐服務中心、村鎮建設服務中心5個正科級全額撥款事業單位。紀委、武裝部按照有關規定設置;工會、團委、婦聯等群團按章程設置。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2026年年初預算收入總計3,155.22萬元,支出總計3,155.22萬元。
(二)收入預算情況。
2026年年初預算數3,155.22萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款3,152.02萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入3.2萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加365.19萬元,主要是一般公共預算撥款增加361.99萬元,政府性基金預算撥款增加0萬元,國有資本經營預算撥款增加3.2萬元。
(三)支出預算情況。
2026年年初預算數3,155.22元,其中:一般公共服務支出1,186.58萬元,文化旅游體育與傳媒支出68.18萬元,社會保障和就業支出630.34萬元,衛生健康支出132.71萬元,城鄉社區支出165.47萬元,農林水支出734.07萬元,交通運輸支出10萬元,住房保障支出111.1萬元,國有資本經營預算支出3.2萬元,災害防治及應急管理支出80.57萬元,預備費33萬元。支出較去年增加365.19萬元,主要是基本支出增加24.96萬元,項目支出增加340.23萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2026年財政撥款收入年初預算數3,155.22萬元,支出年初預算數3,155.22萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3,152.02萬元,一般公共預算財政撥款支出3,152.02萬元,比2025年增加361.99萬元。其中:基本支出2,061.19萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加24.96萬元,主要原因是本單位人員變動,本年較去年增加1名人員且有人員晉職晉級,故工資考核等工資福利性支出增加;項目支出1090.83萬元,主要用于保障各項民生工作等重點工作,比2025年增加337.03萬元,主要原因是本年新增2025年第三批農村綜合改革轉移支付項目資金310萬元。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區石門鎮人民政府2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
2026年國有資本經營預算收入3.2萬元,國有資本經營預算支出3.2萬元,主要用于國有企業退休人員社會化管理服務工作,比2025年增加3.2萬元,主要原因是按津財預社[2025]159號文件,本年新增國有企業退休人員社會化管理補助資金3.2萬元。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2026年一般公共預算“三公”經費年初預算10.3萬元,比2025年增加2.5萬元,增長32.05%,主要原因是本年新增1輛新能源公務用車預算。
(二)“三公”經費分項情況說明
2026年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與上年數據一致;
2026年公務接待費年初預算數1.8萬元,與上年數據一致;
2026年公務用車運行維護費年初預算數8.5萬元,比2025年增加2.5萬元,主要原因是本年新增1輛新能源公務用車預算;
2026年公務用車購置費年初預算數0萬元,與上年數據一致。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費170.99萬元,比上年增加5.9萬元,主要原因為本單位人員變動,本年較去年增加1名人員,工會經費預算增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額3.9萬元:政府采購貨物預算3.9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3.9萬元:政府采購貨物預算3.9萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1090.83萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛5輛,其中業務用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車2輛,特種專業技術用車2輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:楊老師 聯系方式:023-47372024
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布