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    重慶市江津區(qū)四屏鎮(zhèn)人民政府

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    重慶市江津區(qū)四屏鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

    發(fā)布日期:2025-09-15 16:05:00


    重慶市江津區(qū)四屏鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)

    2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

    ?

    一、單位基本情況

    (一)職能職責(zé)

    主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理、畜牧獸醫(yī)等領(lǐng)域行政執(zhí)法的職責(zé)。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    四屏鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)是重慶市江津區(qū)四屏鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位。

    二、單位決算情況說(shuō)明

    (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

    1.總體情況。2024年度收入總計(jì)743.15萬(wàn)元,支出總計(jì)743.15萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,增加300.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.75%,主要原因是市政項(xiàng)目支出增加

    2.收入情況。2024年度收入合計(jì)743.15萬(wàn)元,與2023年度相比,增加300.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.75%,主要原因是市政項(xiàng)目支出增加。其中:財(cái)政撥款收入743.15萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

    3.支出情況。2024年度支出合計(jì)743.15萬(wàn)元,與2023年度相比,增加300.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.75%,主要原因是市政項(xiàng)目支出增加。其中:基本支出153.67萬(wàn)元,占20.68%;項(xiàng)目支出589.48萬(wàn)元,占79.32%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

    4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。

    (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

    2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)743.15萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加300.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.75%。主要原因是市政項(xiàng)目支出增加

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入743.15萬(wàn)元,與2023年度相比,增加300.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.75%。主要原因是市政項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加140.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.32%。主要原因是調(diào)整預(yù)算追加市政激勵(lì)共建資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

    2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出743.15萬(wàn)元,與2023年度相比,增加300.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)67.75%。主要原因是市政項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加140.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.32%。主要原因是調(diào)整預(yù)算追加市政激勵(lì)共建資金

    3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。

    ?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

    1)一般公共服務(wù)支出121.76萬(wàn)元,占16.38%,較年初預(yù)算數(shù)減少27.66萬(wàn)元,下降18.51%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)降低

    2)教育支出0.14萬(wàn)元,占0.02%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.69萬(wàn)元,下降83.13%。

    3)社會(huì)保障與就業(yè)支出17.59萬(wàn)元,占2.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.75%,主要原因是補(bǔ)繳事業(yè)人員社保

    4)衛(wèi)生健康支出8.02萬(wàn)元,占1.08%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元,下降0.25%。

    5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出589.48萬(wàn)元,占79.32%,較年初預(yù)算數(shù)增加183.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.32%,主要原因是市政項(xiàng)目支出增加

    6住房保障支出6.15萬(wàn)元,占0.83%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    ?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出153.67萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)132.31萬(wàn)元,與2023年度相比,減少7.23萬(wàn)元,下降5.18%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金、其它工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)21.36萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.96%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、伙食補(bǔ)助費(fèi)

    (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

    本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

    (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    ?本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    ?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

    2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

    2024年本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

    ? 2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

    四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

    (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

    本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是……。(由單位根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.14萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是……。(由單位根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。

    (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    ? 與機(jī)關(guān)本級(jí)合署辦公,我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

    ?

    (四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

    五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

    (一)單位自評(píng)情況

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)3個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金589.48萬(wàn)元

    (二)單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況

    我單位未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

    (三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

    財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

    六、專業(yè)名詞解釋

    ?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    ?(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

    ?(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

    ?(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

    (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    ?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    ?(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

    ?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    ?(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    ?(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    ?(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    ?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    ?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    ?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    ?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    ?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    ?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    ? ??七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-47668185。


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