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    重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處

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    重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處(本級) 2023年度部門決算公開說明

    發(fā)布日期:2024-08-22 16:22:46


    一、單位基本情況

    重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處(本級),是重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處機(jī)關(guān)單位,主要承擔(dān)人大、武裝、意識形態(tài)、安全穩(wěn)定、黨風(fēng)廉政、反腐倡廉、財(cái)稅、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、民兵等工作。設(shè)置黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè),分別是:

    1)黨政辦公室:主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、法制、武裝、機(jī)要保密、政務(wù)公開、會務(wù)接待、機(jī)關(guān)后勤等職責(zé)。

    2)黨群工作辦公室:主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團(tuán)等職責(zé)。

    3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子):主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé)。

    4)民政和社會事務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子):主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。

    5)平安建設(shè)辦公室:主要負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

    6)規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室:主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé)。

    7)財(cái)政辦公室:主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

    8)應(yīng)急管理辦公室:主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé),協(xié)助開展煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作。

    人大工委辦公室單獨(dú)設(shè)置:組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。

    二、部門決算情況

    (一)部門收支總體情況

    1. ? 收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)6130.69萬元,支出總計(jì)6130.69萬元。收支較上年增加855.51萬元,增長16.22%,主要原因?yàn)槟曛凶芳映青l(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
    2. ? 收入情況。2023年度本年收入合計(jì)6130.69萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6130.69萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0萬元。本年收入較上年增加855.51萬元,增長16.22%,主要原因?yàn)槟曛凶芳映青l(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
    3. ? 支出情況。2023年度本年支出合計(jì)6276.74萬元,其中:基本支出1181.44萬元,占比18.82%;項(xiàng)目支出5095.30萬元,占比81.18%。本年支出較上年增加764.06萬元,增長13.86%,主要原因?yàn)槟曛凶芳映青l(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
    4. ? 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)174.35萬元,年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)28.3萬元。

    (二)財(cái)政撥款收支總體情況

    2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6305.04萬元,支出總計(jì)6305.04萬元。收支較上年增加618.01萬元,增長10.87%,主要原因?yàn)槟曛凶芳映青l(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

    1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6130.69萬元,較上年決算數(shù)增加855.51萬元,增長16.22%,主要原因?yàn)槟曛凶芳映青l(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加2737.89萬元,增長80.67%。主要原因是年中追加共建激勵(lì)資金、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

    2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6130.69萬元,較上年決算數(shù)增加855.51萬元,增長16.21%,主要原因?yàn)槟曛凶芳映青l(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)增加2737.89萬元,增長80.67%。主要原因是年中追加共建激勵(lì)資金、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)、2021年下半年和2022年全年存量違法建筑整治補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

    3.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

    1一般公共服務(wù)支出1911.44萬元,占比31.18%。較年初預(yù)算數(shù)增加907.86萬元,增長90.46%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加且新增了重點(diǎn)民生實(shí)事燃?xì)獍踩b置改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

    2國防支出9.64萬元,占比0.16%。較年初預(yù)算數(shù)增加4.64萬元,增長92.8%,主要原因是民兵訓(xùn)練活動增加。

    3)公共安全支出303.71萬元,占比4.95%。較年初預(yù)算數(shù)增加219.11萬元,增長259%,主要原因是年中追加了社區(qū)專職治安巡邏工作經(jīng)費(fèi)等。

    4)教育支出9.15萬元,占比1%。較年初預(yù)算數(shù)減少8.2萬元,下降47.26%,主要原因是當(dāng)年實(shí)際參加培訓(xùn)人數(shù)減少。

    5)文化旅游體育與傳媒支出66.1萬元,占比1.08%。較年初預(yù)算數(shù)增加45萬元,增長213.27%,主要原因是當(dāng)年實(shí)際舉辦文化活動增加。

    6)社會保障和就業(yè)支出461.92萬元,占比7.53%。較年初預(yù)算數(shù)增加63.04萬元,增長15.8%,主要原因是人員保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

    7)衛(wèi)生健康支出157.37萬元,占比257%。較年初預(yù)算數(shù)增加109.63萬元,增長229.64%,主要原因是人員保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加、追加了城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)工作考核經(jīng)費(fèi)。

    8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出2897.34萬元,占比47.26%。較年初預(yù)算數(shù)增加1217.9萬元,增長72.46%,主要原因是年初只預(yù)算了部門共建激勵(lì)資金。

    9)農(nóng)林水支出239.9萬元,占比3.91%。較年初預(yù)算數(shù)增加179.52萬元,增長297.32%,主要原因是年中追加了非國有林生態(tài)保護(hù)管護(hù)項(xiàng)目等。

    10)住房保障支出74.12萬元,占比1.21%。較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%

    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1181.45萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)924.08萬元,較上年決算數(shù)增加69.98萬元,增長8.19%,主要原因是保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)逐年增加。公用經(jīng)費(fèi)257.37萬元,較上年決算數(shù)減少47.68萬元,減少22.74%,主要原因是厲行節(jié)約。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括機(jī)關(guān)水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、通信費(fèi)、購買辦公用品經(jīng)費(fèi)等。

    (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

    2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%。本年支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%

    (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

    2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)15.64萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.66萬元,下降26.57%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.88萬元,增長13.66%,主要原因是公務(wù)用車?yán)吓f,維修成本增加。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

    因公出國(境)費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%

    公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%

    公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.64萬元,主要用于公務(wù)用車維修維護(hù)、洗車、加油等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.36萬元,下降25.52%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.88萬元,增長13.66%,主要原因是公務(wù)用車?yán)吓f,維修成本增加。

    公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.3萬元,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

    2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.91萬元。

    四、其他需要說明的事項(xiàng)

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出257.37萬元,較上年增47.68萬元,增長22.74%,主要原因是人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。比年初預(yù)算數(shù)增加54.64萬元,增長26.95%,主要原因是人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、通信費(fèi)、購買辦公用品經(jīng)費(fèi)等。

    本年度會議費(fèi)支出0萬元,較上年0萬元,增長0%

    本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.15萬元,較上年增加0.15萬元,增長100%,主要原因是培訓(xùn)人數(shù)增加。

    (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至20231231日,本部門共有車輛4輛。其中:機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車3輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

    (三)政府采購支出說明

    2023年度本部門政府采購支出總額240.88萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出240.88萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

    五、預(yù)算績效管理情況

    (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對部門整體和20個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評20項(xiàng),涉及資金4950.69萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng),涉及資金0萬元。

    (二)績效自評結(jié)果

    1. 績效目標(biāo)自評表

    1)公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評表和項(xiàng)目績效自評表,單位只需公開項(xiàng)目績效自評表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評表;無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績效自評表進(jìn)行公開。

    2)公開內(nèi)容。詳見表格。

    2023年度項(xiàng)目績效自評表

    項(xiàng)目

    名稱

    城市環(huán)境治理

    自評

    總分

    (分)

    100.00

    項(xiàng)目主管

    部門

    730-重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處

    財(cái)政歸口科室

    007-預(yù)算科

    項(xiàng)目

    聯(lián)系人

    李雪松

    聯(lián)系電話

    13896066246

    項(xiàng)目資金(萬元)

    年度總金額

    年初

    預(yù)算數(shù)

    全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    執(zhí)行率

    %

    執(zhí)行率

    權(quán)重

    執(zhí)行率

    得分

    (分)

    16800500

    28067884.45

    28067884.45

    其中:

    財(cái)政撥款

    16800500

    28067884.45

    28067884.45

    100

    10

    10

    當(dāng)年績效目標(biāo)

    年初績效目標(biāo)

    全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

    全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

    城市環(huán)境衛(wèi)生更加整潔,城市界面秩序更加文明,城市綜合執(zhí)法更加高效,城市治理水平更加精細(xì),城市整體形象為之一新。

    城市環(huán)境衛(wèi)生更加整潔,城市界面秩序更加文明,城市綜合執(zhí)法更加高效,城市治理水平更加精細(xì),城市整體形象為之一新。

    績效指標(biāo)

    指標(biāo)

    名稱

    計(jì)量

    單位

    指標(biāo)

    性質(zhì)

    指標(biāo)

    全年

    完成值

    偏離度(%

    得分

    系數(shù)

    %

    指標(biāo)

    權(quán)重

    (分)

    指標(biāo)得分

    (分)

    說明

    設(shè)施完好率

    %

    85

    85

    0

    100

    25

    25

    故障排除及時(shí)率

    %

    85

    85

    0

    100

    25

    25

    設(shè)施服務(wù)覆蓋面積

    平方米

    50.4

    50.4

    0

    100

    15

    15

    設(shè)施服務(wù)覆蓋人口

    80000

    80000

    0

    100

    15

    15

    受益群體滿意度

    %

    90

    90

    0

    100

    10

    10















    2.績效自評報(bào)告或案例

    本單位無此事項(xiàng)。

    (三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

    本單位無此事項(xiàng)。

    六、專業(yè)名詞解釋

    部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:

    (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

    (三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

    (四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    (六)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

    (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

    (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    (十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

    (十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

    (十四)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    (十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    七、決算公開聯(lián)系方式

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:王淳??? 聯(lián)系電話:023-47838105

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