發(fā)布日期:2024-02-27 09:00:00 大 中 小
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.社會(huì)管理職能。具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)社會(huì)進(jìn)行管理,是政府的首要職能,包括:貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策,保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利;加強(qiáng)綜合治理,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,妥善處理突發(fā)性、群體性事件,調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛;根據(jù)社會(huì)的需要,組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約,構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。
2.發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括:組織制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,形成地域產(chǎn)業(yè)特色;組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境,包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境,加大招商引資力度;通過(guò)推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展,指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn),提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度;加強(qiáng)信息服務(wù),密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接,促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
3.公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育,計(jì)劃生育,積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè),繁榮農(nóng)村文化,建立農(nóng)村社會(huì)保障制度,加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè),加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育,倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等,組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng),實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變。
4.基層建設(shè)職能。抓好農(nóng)村黨組織建設(shè),包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配,農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理,黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等;抓好村委會(huì)班子建設(shè),依法指導(dǎo)和幫助組織好基層組織和社區(qū)自治,為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件;抓好農(nóng)村思想建設(shè),加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè),倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會(huì)文明新風(fēng);抓好民主集中制建設(shè),敞開(kāi)群眾表達(dá)意愿的渠道,建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。
(二)單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府下設(shè)8個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)和1個(gè)單設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室;單獨(dú)設(shè)置人大辦公室;設(shè)置事業(yè)站所7個(gè),分別是:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、旅游服務(wù)中心、扶貧開(kāi)發(fā)中心。
二、部門(mén)(單位)收支總體情況
(一)收入支出整體情況。
??2024年年初預(yù)算收入總計(jì)2097.99萬(wàn)元,支出總計(jì)2097.99萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加86.16萬(wàn)元,?增長(zhǎng)4.28%,主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入支出增加。
(二)收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)2097.99萬(wàn)元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款收入2097.99萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。2024年年初預(yù)算收入較去年增加86.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.28%。主要是一般公共服務(wù)支出撥款減少22.12萬(wàn)元,國(guó)防支出撥款增加1.5萬(wàn)元,公共安全支出撥款減少1.48萬(wàn)元,教育支出撥款減少0.41萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出增加273.50萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加15.37萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出撥款增加8.59萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)撥款增加16.3萬(wàn)元,農(nóng)林水支出撥款減少39.43萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出撥款減少166.8萬(wàn)元,住房保障撥款減少6.53萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出撥款增加4.97萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)增加2.7萬(wàn)元。
(三)支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)2097.99萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出797.24萬(wàn)元,國(guó)防支出4.5萬(wàn)元,公共安全支出9.68萬(wàn)元,教育支出6.06萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出374.45萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出319.21萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出69.97萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出3.2萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出78.8萬(wàn)元,農(nóng)林水支出260.71萬(wàn)元,住房保障支出65.12萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出88.05萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)21.0萬(wàn)元。支出較去年增加86.16萬(wàn)元,主要是基本支出減少62.02萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加148.18萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2097.99萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)2097.99萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加86.16萬(wàn)元,?增長(zhǎng)4.28%,主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入支出增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)2097.99萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)2097.99萬(wàn)元,比2023年增加86.16萬(wàn)元。其中:基本支出1194.59萬(wàn)元,比2023年減少62.02萬(wàn)元,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少22.23萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)減少39.79萬(wàn)元等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出903.4萬(wàn)元,比2023年增加148.18萬(wàn)元,主要原因是一般公共服務(wù)支出增加44.34萬(wàn)元,國(guó)防支出增加1.5萬(wàn)元,公共安全支出減少1.48萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出增加241.77萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出增加21.36萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加16.3萬(wàn)元,農(nóng)林水支出減少16.48萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出減少166.8萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加4.97萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)增加2.7萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要用于政府一窗綜辦服務(wù)體系建設(shè)、人大活動(dòng)、平安建設(shè)與信訪穩(wěn)定、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、專(zhuān)職消防隊(duì)建設(shè)與運(yùn)行、民生實(shí)事、敬老院管理服務(wù)、集鎮(zhèn)清掃保潔與市政公共設(shè)施運(yùn)維、勞務(wù)派遣與助理協(xié)管人員補(bǔ)助、創(chuàng)建文明城區(qū)、塘河航道應(yīng)急搶險(xiǎn)工程等。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)人民政府2024年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.0萬(wàn)元,比2023年減少18.5萬(wàn)元,下降60.66%。主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬(wàn)元,比2023年減少0.5萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2023年減少18萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2024年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與2023年持平;
2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)2.5萬(wàn)元,與2023年持平;
2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)9.5萬(wàn)元,比2023年減少0.5萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減;
2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2023年減少18萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)191.91萬(wàn)元,比上年減少24.4萬(wàn)元,主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)支出。
2、政府采購(gòu)情況。2024年部門(mén)(單位)政府采購(gòu)預(yù)算總額6.0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)6.0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛10輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、消防車(chē)2輛、電動(dòng)巡邏車(chē)3輛、摩托車(chē)1輛,市政三輪車(chē)2輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門(mén)(單位)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:張茂林????聯(lián)系方式:023-47346700?
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國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
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