發布日期:2026-04-09 11:00:00 大 中 小
重慶市江津區塘河鎮人民政府
2026年預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
(1)社會管理職能。具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任。對社會進行管理,是政府的首要職能,包括:貫徹執行上級的各項方針政策,保障公民享有憲法規定的經濟、政治和文化權利;加強綜合治理,維護社會穩定,妥善處理突發性、群體性事件,調節和處理好各種利益矛盾和糾紛;根據社會的需要,組織制定和推動落實經農民認可的鄉規民約,構建和諧的鄉村社會等。
(2)發展經濟職能。包括:組織制定產業發展規劃,指導產業結構調整,形成地域產業特色;組織營造良好的投資環境,包括政策環境、硬件環境、社會環境,加大招商引資力度;通過推動和引導農村經濟合作組織的發展,指導農村生產,提高農村生產組織化程度;加強信息服務,密切本地農產品的市場銜接,促進農業新技術的推廣。
(3)公共服務職能。普及義務教育,計劃生育,積極發展農村衛生事業,繁榮農村文化,建立農村社會保障制度,加強社會公德建設,加強農民思想道德教育,倡導健康文明新風尚等,組織好農村公共產品的供應,實現向公共服務型政府的轉變。
(4)基層建設職能。抓好農村黨組織建設,包括鄉鎮黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配,農村黨員的發展和管理,黨員干部隊伍思想作風建設等;抓好村委會班子建設,依法指導和幫助組織好基層組織和社區自治,為落實公民在選舉、決策、管理和監督等方面的民主權利創造條件;抓好農村思想建設,加強農村思想政治工作和社會主義精神文明建設,倡導鄉村社會文明新風;抓好民主集中制建設,敞開群眾表達意愿的渠道,建立民主決策、科學決策的程序和機制。
(二)單位構成
重慶市江津區塘河鎮人民政府下設5個事業單位和1個單設機構,分別是:重慶市江津區塘河鎮便民服務中心(掛重慶市江津區塘河鎮退役軍人服務站牌子)、重慶市江津區塘河鎮綜合行政執法大隊、重慶市江津區塘河鎮產業發展服務中心、重慶市江津區塘河鎮新時代文明實踐服務中心、重慶市江津區塘河鎮村鎮建設服務中心;單獨設置人大辦公室。
二、部門(單位)收支總體情況
(一)收入支出整體情況。
??2026年年初預算總收入2434.16萬元,總支出2434.16萬元,其中一般公共預算撥款收支安排2340.88萬元,政府性基金預算撥款收支安排2.00萬元,事業單位經營收入收支安排70.27萬元,其他收入收支安排21.01萬元。收支較上年預算數增加718.21萬元,增長41.85%,其中:一般公共財政收支較上年預算數增加624.93萬元,主要原因是石龍門村、硐寨村傳統村落集中連片整治項目、2025年涉農項目等收支安排增加。
(二)收入預算情況。
2026年年初預算數2434.16萬元,其中:上年結轉收入預算0萬元,一般公共預算撥款收入2340.88萬元,政府性基金預算撥款收入2.00萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入70.27萬元,其他收入21.01萬元。收入較去年增加718.21萬元,主要是項目收入預算增加。
(三)支出預算情況。
2026年年初預算數2434.16萬元,其中:一般公共服務支出729.79萬元,國防支出2.00萬元,文化旅游體育與傳媒支出92.76萬元,社會保障和就業支出359.52萬元,衛生健康支出74.14萬元,節能環保支出60.59萬元,城鄉社區支出619.12萬元,農林水支出329.71萬元,住房保障支出71.53萬元,災害防治及應急管理支出67.00萬元,預備費28.00萬元。支出較去年增加718.21萬元,主要是基本支出增加86.15萬元,項目支出增加632.06萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2026年財政撥款收入年初預算數2342.88萬元,支出年初預算數2342.88萬元。收支較上年預算數增加626.93萬元, 增長36.54%,主要原因是城鄉社區支出項目收支安排增加。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入總計2340.88萬元,一般公共預算財政撥款支出總計2340.88萬元,比2025年增加624.93萬元。其中:基本支出1256.99萬元,比2025年增加86.15萬元,主要原因是今年有新招錄人員,人員預算經費追加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1083.89萬元,比2025年增加538.78萬元,主要原因是增加了文化旅游體育與傳媒支出、城鄉社區支出、農林水支出、預備費等項目的資金投入。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區塘河鎮人民政府2026年政府性基金預算收支2.00萬元,用于第二批中央水庫移民扶持基金(清漂作業專項資金)項目。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區塘河鎮人民政府2026年未使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2026年“三公”經費預算12.00萬元,比2025年增加0.50萬元,增長4.35%。主要原因是公務用車運行維護費9.50萬元,比2025年增加0.50萬元。
(二)“三公”經費分項情況說明
2026年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與2025年持平;
2026年公務接待費年初預算數2.5萬元,與2025年持平;
2026年公務用車運行維護費年初預算數9.50萬元,比2025年增加0.5萬元,主要原因是有一輛執勤用車;
2026年公務用車購置費年初預算數0萬元,與2025年持平。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費165.68萬元,比上年增加7.89萬元,主要原因是今年有新招錄人員,預算經費追加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。2026年部門(單位)政府采購預算總額4.30萬元:政府采購貨物預算4.30萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購4.30萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理。
4、國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛11輛,其中一般公務用車3輛、消防車2輛、電動巡邏車3輛、摩托車1輛,市政三輪車2輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門(單位)預算公開聯系人:張茂林????聯系方式:023-47346700?
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