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    重慶市江津區塘河鎮人民政府

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    重慶市江津區塘河鎮便民服務中心 (退役軍人事務站)2026年預算情況說明

    發布日期:2026-04-09 11:25:00

    重慶市江津區塘河鎮便民服務中心

    (退役軍人事務站)2026年預算情況說明

    ?

    一、單位基本情況

    (一)職能職責

    1)承擔便民服務、退役軍人服務相關工作???????????

    2)承擔勞動就業和社會保障服務、公共服務等服務工作。

    3)完成鎮黨委、政府交辦的其他任務

    (二)單位構成

    我單位為二級預算單位,無下屬單位。

    二、部門單位收支總體情況

    (一)收入支出總體情況。

    ?2026年年初預算總收入146.53萬元,總支出146.53萬元,其中一般公共預算撥款收支安排146.53萬元,政府性基金預算撥款收支安排0萬元,事業單位經營收入收支安排0萬元,其他收入收支安排0萬元。收支較上年預算數增加22.03萬元,增長17.69%,其中:一般公共財政收支較上年預算數增加22.03萬元,主要原因是人員較上年年初增加1人,人員經費和公用經費預算增加,并因社?;鶖嫡{增,人員社保預算收支安排增加。

    (二)收入預算情況。

    2026年年初預算數146.53萬元,其中:一般公共預算撥款收入146.53萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。2026年年初預算收入較去年增加22.03萬元,主要是基本收入增加22.03萬元,項目收入較2025年無變化。

    (三)支出預算情況。

    2026年年初預算數146.53萬元,其中:社會保障和就業支出132.75萬元,衛生健康支出7.52萬元,住房保障支出6.26萬元。支出較去年增加22.03萬元,主要是基本支出增加22.03萬元。

    三、財政撥款收入支出預算情況說明

    ?2026年財政撥款收入年初預算數146.53萬元,支出年初預算數146.53萬元。收支較上年預算數增加22.03萬元,增長17.69%,主要原因是一般公共預算撥款收支安排增加。

    四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

    2026年一般公共預算財政撥款收入146.53萬元,一般公共預算財政撥款支出146.53萬元,比2025年增加22.03萬元。其中:基本支出146.53萬元,比2025年增加22.03萬元,主要原因是人員較上年年初增加1人,人員經費和公用經費預算增加,并因社保基數調增,人員社保預算收支安排增加。

    五、政府性基金預算收入支出情況說明

    重慶市江津區塘河鎮便民服務中心2026使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    六、國有資本經營預算收入支出情況說明

    重慶市江津區塘河鎮便民服務中心2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出

    七、“三公”經費情況說明

    2026年“三公”經費預算0萬元,“三公”經費主要由政府本級預算。

    八、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費10.93萬元,主要用于公用經費預算支出。公用經費主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

    2、政府采購情況。2026年部門單位政府采購預總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。政府采購主要由政府本級預算。

    3、績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理

    4、國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0,公務車主要由政府本級預算。

    九、專業性名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

    (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

    (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

    (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)

    (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

    (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    部門單位預算公開聯系人:張茂林????聯系方式:023-47346700??


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