發布日期:2025-04-14 16:05:12 大 中 小
一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市江津區先鋒鎮人民政府(本級)津委編〔2024〕35號文件規定,具體如下:1.負責基層治理綜合指揮日常工作。2.負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和反腐敗斗爭,以及民主法治、意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,落實全面從嚴治黨要求。負責人大、政協有關工作。3.負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作,制定和執行經濟社會發展計劃,強化產業引導,落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。4.負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域的工作,推動社會事業發展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,優化基本公共服務資源配置,統籌公共服務設施空間布局,提供優質高效的便民服務。5.負責平安綜治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域的工作,健全應急管理和除險清患排查治理體系,完善執法協調、矛盾糾紛化解調處、公共法律服務、普法依法治理、網上網下聯動化解網絡輿情風險等機制,推動平安法治和社會治理工作落細落實。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。
(二)單位構成。
重慶市江津區先鋒鎮人民政府(本級)統籌設置基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室,機構規格為正科級。紀工委、武裝部按照有關規定設置。工會、團工委、婦聯等群團按章程設置。共有編制數62人,編制預算時實有在編人數58人,退休人數62人,與各鎮屬事業單位合署辦公。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計4005.9萬元,支出總計4005.9萬元。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數4005.9萬元,其中:上年結轉581.23萬元,一般公共預算撥款3424.67萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加845.61萬元,主要是一般公共預算撥款增加264.38萬元和上年結轉。
按照我區預算管理要求,結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映,上述收入包括2024年結轉并編制到2025年預算的資金。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數4005.9元,其中:一般公共服務支出1763.64萬元,國防支出6.62萬元,文化旅體育與傳媒支出38.28萬元,社會保障和就業支出511.46萬元,衛生健康支出115.22萬元,節能環保支出0.46萬元,城鄉社區支出279.94萬元,交通運輸支出2.41萬元,自然資源海洋氣象等支出600萬元,住房保障支出102.8萬元,災害防治及應急管理支出373.72萬元,預備費支出49.35。支出較去年增加845.61萬元,主要是項目支出增加1077.14萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預算數4005.9萬元,支出年初預算數4005.9萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3424.67萬元,上年結轉一般公共預算撥款收入581.23萬元,一般公共預算財政撥款支出4005.9萬元,比2024年增加845.61萬元。其中:基本支出1658.32萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少231.53萬元,主要原因是預算口徑調整公用經費減少;項目支出2347.58萬元,主要用于市政維護、2025年市級生態修復項目補助等重點工作,比2024年增加1077.14萬元,主要原因是2025年市級生態修復項目下達600萬元,上年結轉項目資金581.23萬元。
???五、政府性基金預算收入支出情況說明
2025年重慶市江津區先鋒鎮人民政府(本級)中心政府性基金預算收入0萬元,無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
2025年重慶市江津區先鋒鎮人民政府(本級)中心國有資本經營預算收入0萬元,無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經費年初預算13.8萬元,比2024年增加0.07萬元,上升0.5%,主要原因是公務接待費增加0.07萬元。
(二)“三公”經費分項情況說明
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2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與2024年持平,主要原因是本年度無出國境計
劃;?
2025年公務接待費年初預算數4.3萬元,比2024年增加0.03萬元,主要原因是鄉村振興、產業園區發展等接待增加;
2025年公務用車運行維護費年初預算數9.5萬元,與2024年持平,主要原因是持有公務車未變動。
2025年公務用車購置費年初預算數0萬元,與2024年持平,主要原因是本年度未安排購置公務
車。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費246.96萬元,比上年減少62.44萬元,主要原因為預算口徑調整公用經費定額下調,教育經費取消。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額9.8萬元:政府采購貨物預算9.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2347.58萬元。其中:本年年初預算項目開展績效自評0個,金額0萬元;公開績效目標的項目0個,金額0萬元;公開部門整體績效目標0萬元,三級指標0個。
(四)國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中業務用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車3輛,特種專業技術用車(垃圾車)2輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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