發(fā)布日期:2026-03-17 11:28:39 大 中 小
重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府
2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
堅(jiān)持鎮(zhèn)街促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)社會(huì)和諧的基本職能,主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待,推動(dòng)鎮(zhèn)街工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實(shí)黨在基層的執(zhí)政根基上來(lái),轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來(lái),轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來(lái)。
(二)單位構(gòu)成。
由政府本級(jí)和5個(gè)事業(yè)單位共6個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成。
本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),統(tǒng)籌設(shè)置基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。
所屬事業(yè)單位分別為:重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(掛重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站牌子)、重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。作為先鋒鎮(zhèn)人民政府所屬公益一類事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí),按全額撥款予以財(cái)政保障。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)6165.99萬(wàn)元,支出總計(jì)6165.99萬(wàn)元。
(二)收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)6165.99萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1330.48萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款4835.51萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加717.58萬(wàn)元,主要是因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映,上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。2026年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額302.61萬(wàn)元。
(三)支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)6165.99元,其中:一般公共服務(wù)支出1831.08萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,公共安全支出50.49萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出69.07萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1203.48萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出207.4萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出220.99萬(wàn)元,農(nóng)林水支出1429.94萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出8.2萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出896.78萬(wàn)元,住房保障支出174.77萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.78,預(yù)備費(fèi)63萬(wàn)元。支出較去年增加717.58萬(wàn)元,主要是基本支出增加172.91萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加544.65萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
?2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)6165.99萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)6165.99萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4835.51萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1330.48萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4835.51萬(wàn)元,比2025年減少31.67萬(wàn)元。其中:基本支出3273.75萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2025年增加172.91萬(wàn)元,主要原因是人員變動(dòng)及在職職工社保基數(shù)調(diào)整;項(xiàng)目支出2892.23萬(wàn)元,主要用于市政維護(hù)、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、2025年市級(jí)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目補(bǔ)助重點(diǎn)工作,比2025年增加544.65萬(wàn)元,主要原因是市級(jí)生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目下達(dá)500萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1330.48萬(wàn)元。
???五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
2026年政府性基金預(yù)算收入4萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出4萬(wàn)元,主要用于2025年第二批中央水庫(kù)移民扶持基金(清漂作業(yè)專項(xiàng)資金)項(xiàng)目,比2026年增加4萬(wàn)元,主要原因是2025年第二批中央水庫(kù)移民扶持基金(清漂作業(yè)專項(xiàng)資金)項(xiàng)目資金。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
2026年重慶市江津區(qū)先鋒鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))中心國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算12.8萬(wàn)元,比2025年減少1萬(wàn)元,下降7.25%,主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2026年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與2025年持平,主要原因是本年度無(wú)出國(guó)境計(jì)
劃;?
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)4.3萬(wàn)元,與2025年持平,主要原因是鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展等接待較多;
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)8.5萬(wàn)元,比2025年減少1萬(wàn)元,主要原因是落實(shí)過緊日子要求,壓減支出。
2026年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與2025年持平,主要原因是本年度未安排購(gòu)置公務(wù)
車。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)249.92萬(wàn)元,比上年增加2.96萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>人員變動(dòng)及在職職工工資基數(shù)調(diào)整,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2892.23萬(wàn)元。其中:本年年初預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)0個(gè),金額0萬(wàn)元;公開績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè),金額0萬(wàn)元;公開部門整體績(jī)效目標(biāo)0萬(wàn)元,三級(jí)指標(biāo)0個(gè)。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車3輛,特種專業(yè)技術(shù)用車(垃圾車)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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