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    重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府

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    重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 2025年預算情況說明

    發(fā)布日期:2025-03-10 09:31:59

    一、單位基本情況

    (一)職能職責

    承擔產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關服務工作。承擔農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果、畜牧、水利、林業(yè)、企業(yè)、商貿(mào)等服務工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務。

    (二)單位構成

    重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心為正科級全額撥款事業(yè)單位,內設科室1個,事業(yè)編制22名,與重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府合署辦公。

    二、部門收支總體情況

    (一)收入支出總體情況

    2025年初預算收入總計581.67萬元,支出總計581.67萬元。本單位為新單位無上年數(shù)。

    (二)收入預算情況

    2025年初預算數(shù)581.67萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款581.67萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。本單位為新單位無上年數(shù)

    (三)支出預算情況

    2025年初預算數(shù)581.67萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出140.61萬元,衛(wèi)生健康支出34.73萬元,農(nóng)林水支出383.12萬元,住房保障支出23.21萬元。本單位為新單位無上年數(shù)

    三、財政撥款收入支出預算情況說明

    ?2025年財政撥款收入年初預算數(shù)581.67 萬元,支出年初預算數(shù)581.67萬元。本單位為新單位無上年數(shù)

    四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

    2025一般公共預算財政撥款收入581.67萬元,一般公共預算財政撥款支出581.67萬元,本單位為新單位無上年數(shù)。其中:基本支出581.67萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元。

    ??? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

    重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025無使用政府性基金預算撥款安排的支出

    六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

    重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2025無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出

    七、“三公”經(jīng)費情況說明

    )“三公經(jīng)費總體情況說明

    2025一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算2萬元,本單位為新單位無上年數(shù)。

    )“三公經(jīng)費分項情況說明

    2025因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,本單位為新單位無上年數(shù)

    2025公務接待費年初預算數(shù)2萬元,本單位為新單位無上年數(shù);

    2025公務用車運行維護費年初預算數(shù)0萬元,本單位為新單位無上年數(shù),主要原因是三公經(jīng)費預算在政府本級

    2025公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,本單位為新單位無上年數(shù),主要原因是三公經(jīng)費預算在政府本級

    八、其他重要事項的情況說明

    機關運行經(jīng)費我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

    政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    績效目標設置情況。2025項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

    國有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

    九、專業(yè)性名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費

    (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

    (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

    (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)

    (六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

    (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

    (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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    部門預算公開聯(lián)系人:龍仕捷 ? 聯(lián)系方式:023-47656395


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