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    重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府

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    重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    發(fā)布日期:2025-03-10 09:39:03

    一、單位基本情況

    (一)職能職責(zé)

    主要有基層治理綜合指揮室,主要負(fù)責(zé)基層治理綜合指揮日常工作。負(fù)責(zé)一體化治理智治平臺(tái)日常運(yùn)行監(jiān)測(cè)、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等職責(zé)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、文電、機(jī)要保密、會(huì)務(wù)接待、后勤保障等日常事務(wù)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù);黨的建設(shè)辦公室,主要負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng),以及民主法治、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作,加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強(qiáng)黨的建設(shè),落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。負(fù)責(zé)人大、政協(xié)有關(guān)工作。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù);經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室,主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、國(guó)土空間規(guī)劃。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù);民生服務(wù)辦公室,主要負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動(dòng)就業(yè)等領(lǐng)域的工作,推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策,優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局,提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)平安法治辦公室,主要負(fù)責(zé)平安綜治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域的工作,健全應(yīng)急管理和除險(xiǎn)清患排查治理體系,完善執(zhí)法協(xié)調(diào)、矛盾糾紛化解調(diào)處、公共法律服務(wù)、普法依法治理、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動(dòng)化解網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險(xiǎn)等機(jī)制,推動(dòng)平安法治和社會(huì)治理工作落細(xì)落實(shí)。完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他任務(wù)西湖鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。

    (二)單位構(gòu)成

    我鎮(zhèn)設(shè)置統(tǒng)籌設(shè)置基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。西湖鎮(zhèn)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。

    二、部門(mén)收支總體情況

    (一)收入支出總體情況

    2025年初預(yù)算收入總計(jì)2455.34萬(wàn)元,支出總計(jì)2455.34萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少191.92萬(wàn)元 降低7.25%,主要原因是節(jié)能環(huán)保支出支出減少(人居環(huán)境整治項(xiàng)目支出減少),農(nóng)林水項(xiàng)目支出(涉農(nóng)項(xiàng)目支出減少減少。

    (二)收入預(yù)算情況

    2025年初預(yù)算數(shù)2455.34萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款2455.34萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少191.92萬(wàn)元,主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少104.19萬(wàn)元項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款減少87.73萬(wàn)元。

    (三)支出預(yù)算情況

    2025年初預(yù)算數(shù)2455.34萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1457.47萬(wàn)元,國(guó)防支出2萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出2.2萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出314.86萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出83.77萬(wàn)元,節(jié)能環(huán)保支出2.5萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出101.63萬(wàn)元,農(nóng)林水支出282.34萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出76.82萬(wàn)元,住房保障支出76.15萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.6萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)33萬(wàn)元,支出較去年減少191.92萬(wàn)元,主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款減少104.19萬(wàn)元項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款減少87.73萬(wàn)元

    三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

    ?2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)2455.34萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)2455.34萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少191.92萬(wàn)元 降低7.25%,主要原因是節(jié)能環(huán)保支出支出減少(人居環(huán)境整治項(xiàng)目支出減少),農(nóng)林水項(xiàng)目支出(涉農(nóng)項(xiàng)目支出減少減少。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

    2025一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2455.34萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2455.34萬(wàn)元,比2024減少191.92萬(wàn)元。其中:基本支出1195.67萬(wàn)元,比2024減少104.19萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,公用經(jīng)費(fèi)減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出1259.67萬(wàn)元,比2024減少87.73萬(wàn)元,主要原因是節(jié)能環(huán)保預(yù)算支出、農(nóng)林水支出減少主要用于公共設(shè)施運(yùn)維工作、人大活動(dòng)、村(社區(qū))辦公業(yè)務(wù)和服務(wù)群眾補(bǔ)貼貧困村黨組織服務(wù)群眾工作和貧困村/困難村駐村工作、農(nóng)林水相關(guān)工作、鴻恩寺物業(yè)管理費(fèi)、人大民生實(shí)事、敬老院管理服務(wù)、公路養(yǎng)護(hù)、臨聘人員補(bǔ)助、長(zhǎng)贍人員補(bǔ)助重點(diǎn)工作。

    ?? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

    重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2025無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

    六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

    重慶市江津區(qū)西湖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2025無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    )“三公經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明

    2025一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算16萬(wàn)元,比2024年減少1萬(wàn)元下降5.88%,主要原因是厲行節(jié)儉,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出壓縮。

    )“三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明

    2025因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,2023相比無(wú)變化

    2025公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,比2024減少1萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)儉;

    2025公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元,2024相比無(wú)變化;

    2025公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,2024相比無(wú)變化;

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)182.92萬(wàn)元,比上年減少38.58萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>厲行節(jié)約,壓減公用經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

    政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額11萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 11萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算11萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

    績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1259.67萬(wàn)元。

    國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛,其中一般公務(wù)用車(chē)4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

    九、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    (二)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)

    (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)

    (四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

    (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)

    (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    (七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。

    (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

    (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    ?

    部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:龍仕捷 ? 聯(lián)系方式:023-47656395


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