發(fā)布日期:2025-03-28 16:38:58 大 中 小
重慶市江津區(qū)支坪鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))
2025年預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
依照法律規(guī)定的權(quán)限,執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作。堅(jiān)持鎮(zhèn)街促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)社會(huì)和諧的基本職能,主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待,推動(dòng)鎮(zhèn)街工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、夯實(shí)黨在基層的執(zhí)政根基上來(lái),轉(zhuǎn)移到做好公共服務(wù)、公共管理、公共安全工作上來(lái),轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來(lái)。
(二)單位構(gòu)成
我鎮(zhèn)統(tǒng)籌設(shè)置基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算
2025年年初預(yù)算數(shù)3193萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款3193萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算0元。收入較去年增加430萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算
2025年年初預(yù)算數(shù)3193萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1346萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出1萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出380萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出93萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出420萬(wàn)元,農(nóng)林水支出205萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出41萬(wàn)元,住房保障支出90萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)65萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出524萬(wàn)元。支出較去年增加430萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3193萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3193萬(wàn)元,比2024年增加430萬(wàn)元。主要原因是2024年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加。
我單位2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排10.5萬(wàn)元,其中因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬(wàn)元。公務(wù)用車與上年持平,公務(wù)接待比上年減少1萬(wàn)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi),主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)預(yù)算4.3萬(wàn)元,主要用于辦公設(shè)備采購(gòu)。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。本單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)車輛3輛,特種專業(yè)技術(shù)車輛3輛(市政垃圾清掃車輛)。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式
預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:岳孟龍???
聯(lián)系電話:023-47621611?
?
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