發布日期:2025-04-30 15:37:48 大 中 小
重慶市江津區中山鎮人民政府2025年預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
貫徹黨的路線、方針、政策,執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定和鞏固基層政權,全面推進社會主義新農村建設。
(二)單位構成。
1.綜合設置辦事機構
(1)黨政辦公室:主要負責綜合協調、文秘、機要保密、政務公開、會務接待、機關后勤等職責。
(2)黨群工作辦公室:主要負責、機構編制、組織人事、民宗僑臺、基層黨建、群團等職責。
(3)經濟發展辦公室(掛統計辦公室、農村經營管理辦公室牌子):主要負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、編制鎮道、村道公路管理養護計劃和道路建設規劃、負責轄區內的鎮道的管理養護工作、項目管理等職責。
(4)民政和社會事務辦公室(掛衛生健康辦公室牌子):主要負責民政、衛生、計生、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。
(5)平安建設辦公室:主要負責信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。
(6)規劃建設管理環保辦公室:主要負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、環境保護、宣傳、統戰等職責。
(7)財政辦公室:主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。
(8)應急管理辦公室:主要負責安全生產綜合監管、應急管理等職責,協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。
(9)綜合行政執法辦公室:主要負責退耕還林、自然保護區管護、森林防火安全、林業病蟲害防治、野生動植物保護、河長制、飲用水源地管護、農村人飲工程、防汛抗旱工作、水利設施建設。
人大辦公室單獨設置。鎮紀委、武裝部、工會、團委、婦聯等工作明確人員具體承擔。
2.事業站所
(1)重慶市江津區中山鎮便民服務中心(掛重慶市江津區中山鎮退役軍人服務站牌子)。承擔便民服務、退役軍人服務相關工作。承擔勞動就業和社會保障服務、公共服務等服務工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。
(2)重慶市江津區中山鎮綜合行政執法大隊。按照有關規定以鎮人民政府名義統一行使行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。
(3)重慶市江津區中山鎮產業發展服務中心。承擔產業發展相關服務工作。承擔農業農村、鄉村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果、畜牧、水利、林業、企業、商貿等服務工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。
(4)重慶市江津區中山鎮新時代文明實踐服務中心。承擔新時代文明實踐相關服務工作。承擔社會工作、文化旅游、體育、廣播電視等服務工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。
(5)重慶市江津區中山鎮村鎮建設服務中心。承擔村鎮規劃建設環保管理相關服務工作。承擔市政園林、物業管理、村社區事務等服務工作。完成鎮黨委、政府交辦的其他任務。
重慶市江津區中山白鷺自然保護區的管理服務職責由中山鎮產業發展服務中心承擔。
二、部門(單位)收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計2682.52萬元,支出總計2682.52萬元。收支較上年預算數增加149.21萬元, 上升5.89%,主要原因是2024年項目經費支出減少229.12萬元,基本支出經費支出增加79.91萬元。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數2682.52萬元,其中:一般公共預算撥款收入2682.52萬元。收入較去年增加149.21萬元,主要是2025年項目經費撥款增加229.12萬元,基本支出經費撥款減少79.91萬元。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數2682.52萬元,其中:一般公共事務支出1151.56萬元,國防支出2萬元,文化旅游體育與傳媒支出130.86萬元,社會保障和就業支出407.1萬元,衛生健康支出102.55萬元,城鄉社區支出361.32萬元,農林水支出370.33萬元,交通運輸支出30萬元,住房保障支出94.83萬元,災害防治及應急管理支出6.5萬元,預備費25.48萬元。支出較去年增加149.21萬元,主要原因是2024年項目經費撥款減少229.12萬元,基本支出經費撥款增加79.91萬元。
三、部門(單位)預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2682.52萬元,一般公共預算財政撥款支出2682.52萬元,比2024年增加149.21萬元。其中:基本支出1724.7萬元,比2024年減少79.91萬元,主要原因是2025年在編人員較2024年減少,公用經費減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出957.82萬元,比2024年增加229.12萬元,主要原因是2025年項目經費增加,主要用于市政、消防、安全監管、信訪、國防、文化旅游、河長巡查等重點工作。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
本單位2025年無政府性基金預算撥款收入和支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
本單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算48.06萬元,比2024年減少2.94萬元。其中:因公出國(境)費用? 0萬元,與2024年無變化;公務接待費6.06萬元,比2024年減少12.94萬元,主要原因是按照逐年遞減嚴控三公經費支出;公務用車運行維護費16萬元,比2024年增加2萬元,主要原因是預計2025年要采購公車一輛;公務用車購置費26萬元,比2024年增加8萬元,主要原因是2025年有采購公車計劃。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費243.42萬元,比上年減少43.62萬元,主要原因為公用經費壓縮。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。2025年部門(單位)政府采購預算總額36萬元:政府采購貨物預算36萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購36萬元:政府采購貨物預算36萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。?
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款957.82萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛7輛,其中一般公務用車3輛、執勤執法用車1輛。2025年一般公共預算有安排購置車輛1輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:吳杰? 聯系方式:023-47768911(13637900799)
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