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    重慶市江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府

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    重慶市江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 2023年度部門決算公開說明

    發(fā)布日期:2024-09-10 17:07:56

    一、單位基本情況

    職能職責(zé)

    主要承擔(dān)文化宣傳、廣播電視、文旅發(fā)展、老體協(xié)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

    (二)單位構(gòu)成

    朱楊鎮(zhèn)文化服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室 1個(gè):文化服務(wù)中心。

    二、部門決算情況

    (一)部門收支總體情況

    1.?收入支出總體情況。 2023年度收入總計(jì)119.65萬元,支出總計(jì)119.65萬元。收支較上年減少1.28萬元,下降1.06%,主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出減少。

    2.?收入情況。2023年度本年收入合計(jì)119.65萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入119.65萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0萬元。本年收入較上年減少1.28萬元,下降1.06%,主要原因?yàn)槎愂帐杖霚p少。

    3.?支出情況。2023年度本年支出合計(jì)119.65萬元,其中:基本支出108.28萬元,占比90.49%;項(xiàng)目支出11.37萬元,占比9.51%。本年支出較上年減少1.28萬元,下降1.06%主要原因?yàn)?/span>是項(xiàng)目支出減少

    4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

    (二)財(cái)政撥款收支總體情況

    2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)119.65萬元,支出總計(jì)119.65萬元。收支較上年減少1.28萬元下降1.06%主要原因項(xiàng)目支出減少

    (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

    1.?收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入119.65萬元,較上年決算數(shù)減少1.28萬元,下降1.06%主要原因稅收收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5.70萬元,增長(zhǎng)5.00%。主要原因是稅收收入、非稅收入及上級(jí)補(bǔ)助收入增加

    2.?支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.65萬元,較上年決算數(shù)減少1.28萬元,下降1.06%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5.70萬元,增長(zhǎng)5.00%,主要原因是今年群眾文化支出增加

    3.?比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

    1)教育支出0.55萬元,占0.46%,較年初預(yù)算數(shù)無增減

    2)文化旅游體育與傳媒支出95.57萬元,占79.88%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.59萬元,增長(zhǎng)8.63%,主要原因是江津區(qū)第五屆中小學(xué)象棋比賽相關(guān)費(fèi)用支出增加。

    3)社會(huì)保障與就業(yè)支出11.05萬元,占9.23%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.27萬元,下降27.87%,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)支出減少

    4)衛(wèi)生健康支出6.41萬元,占5.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.48萬元,增長(zhǎng)8.09%,主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)支出增加

    5住房保障支出6.07萬元,占5.07%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.90萬元,增長(zhǎng)45.56%,主要原因是公積金相關(guān)支出增加

    (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

    2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108.28萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)97.00萬元,較上年決算數(shù)增加9.43萬元,增長(zhǎng)10.77%,主要原因是對(duì)超額績(jī)效進(jìn)行清算補(bǔ)發(fā)。公用經(jīng)費(fèi)11.28萬元,較上年決算數(shù)減少0.62萬元下降5.21%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)

    (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

    本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

    (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

    (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

    2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本年無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本年無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

    因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元。

    公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬元。

    公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

    公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

    (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

    四、其他需要說明的事項(xiàng)

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

    按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)

    本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元。

    本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.55萬元,較上年增加0.50萬元增長(zhǎng)1000.00%,主要原因是增加培訓(xùn)次數(shù)

    (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    (三)政府采購(gòu)支出說明

    2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出

    五、預(yù)算績(jī)效管理情況

    (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

    根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金11.37萬元

    (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

    1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

    1)公開范圍。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

    2)公開內(nèi)容。

    2023年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

    項(xiàng)目名稱:

    群眾文化活動(dòng)

    項(xiàng)目編碼:

    50011622T000000110578

    自評(píng)總分:

    100.00



    項(xiàng)目主管部門:

    723-重慶市江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)人民政府

    財(cái)政歸口處室:

    007-預(yù)算科

    部門聯(lián)系人:

    何婉溶

    聯(lián)系電話:

    47381010

    資金情況


    年初預(yù)算數(shù)

    全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

    全年執(zhí)行數(shù)

    執(zhí)行率

    執(zhí)行率權(quán)重

    執(zhí)行率得分

    年度總金額



    58,260.89


    113,742.60


    113,742.60




    其中:財(cái)政撥款



    58,260.89


    113,742.60


    113,742.60

    100

    10.00

    10.00

    一般公共預(yù)算



    58,260.89


    113,742.60


    113,742.60

    100



    績(jī)效目標(biāo)

    年初績(jī)效目標(biāo)

    全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

    全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

    1.送文化下鄉(xiāng)活動(dòng)2.體育場(chǎng)地3.區(qū)考核文化項(xiàng)目


    1.送文化下鄉(xiāng)活動(dòng)2.體育場(chǎng)地3.區(qū)考核文化項(xiàng)目

    績(jī)效指標(biāo)

    指標(biāo)名稱

    計(jì)量單位

    指標(biāo)性質(zhì)

    指標(biāo)值

    全年完成值

    偏離度(%)

    得分系數(shù)(%)

    指標(biāo)權(quán)重

    指標(biāo)得分

    是否核心指標(biāo)

    說明

    參與人數(shù)

    2000

    2000

    0

    100

    10

    10


    舉辦宣傳活動(dòng)次數(shù)

    1

    1

    0

    100

    20

    20


    人均接待費(fèi)用

    100

    100

    0

    100

    20

    20


    主流媒體報(bào)道次數(shù)

    3

    3

    0

    100

    30

    30


    參與人員滿意度

    %

    80

    80

    0

    100

    10

    10


    2.?績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

    本單位無此事項(xiàng)。

    3.?關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

    (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

    本單位無此事項(xiàng)。

    六、專業(yè)名詞解釋

    (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

    )其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

    )使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    )結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

    )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

    )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

    )項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

    (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

    (十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    七、決算公開聯(lián)系方式

    本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

    聯(lián)系人:梅萬忠聯(lián)系電話:023—47381016

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